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你好 老師 以前會計結轉增值稅的時候沒有把進項和銷項分別轉到轉出未交增值稅里 現(xiàn)在轉出未交增值稅有幾十萬的余額 我怎么能把能這個數(shù)轉平呢
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2024-03-08
我們先做待認證 ,認證后,把待認證再轉入待抵扣 。待抵扣和銷項差額做轉出未交增值稅。計提增值稅的是時候把轉出未交增值稅的余額轉入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對不
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2022-04-25
老師,應交增值稅-轉出未交增值稅科目是什么時候用到的呢?為什么需要用到這個科目呢
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2021-11-10
第一季度3月借應收 貸主收入10000 應交增值稅 銷項600 不超過30萬小規(guī)模。請問是當時應該做賬貸應交增值稅_減免增值稅?還是下一筆,借增值稅_銷項600 袋營業(yè)外收?
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2020-05-27
小規(guī)模企業(yè),銷售產品的帳務處理,一種季度銷售額低于30萬可以減免增值稅的,一種季度銷售額超過30萬的需要繳納增值稅的帳務處理
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2019-10-05
你好老師,我們單位設置科目,應交稅費/應交增值值/未交增值稅,沒用過,都用已交稅金,可以嗎?另外增值稅需要預提嗎?
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2016-09-07
增值值附表一帶不出數(shù)字
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2024-03-05
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 老師, 轉出未交增值稅 和未交增值稅都是應交稅金的二級科目是把, 請問我要新建這個會計科目, 科目余額是借方還是貸方啊
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2016-10-08
老師怎么理解以下分錄 當繳納增值稅時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行 多交要轉出 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅),轉出了這塊分錄怎么也理解不了?
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2015-10-15
老師好,應交稅費-應交增值稅-進項稅額和銷項稅額 是不是都應該沒有余額,轉到 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,再由 轉出未交增值稅 轉到 應交稅費-未交增值稅 是這樣的嗎?謝謝
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2021-10-21
老師,需要交增值稅的時候,我要做借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,如果進項大于銷項的時候,我還要做這個分錄嗎?
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2023-12-05
老師,消費者是增值稅的最終承擔者這個怎么理解?企業(yè)在每個流轉環(huán)節(jié)對增值額也繳納了增值稅了,企業(yè)也有承擔增值稅,只是消費者是全額繳納的,為啥說消費者是增值稅的最終承擔者呢?
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2021-11-18
小規(guī)模:借:應收 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費未交增值稅 然后支付的時候是不是就是:借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 貸: 應交稅費_未交增值稅 借:應交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款
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2024-01-08
老師,退役士兵減免增值稅這塊兒的會計分錄我有點不清楚,比如這個月借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅12000(減免退役士兵3000元),貸應交稅費未交增值稅12000,繳納時借應交稅費未交增值稅12000貸銀行存款9000營業(yè)外收入3000 還是先做退役士兵減免部分借應交稅費應交增值稅減免稅款3000貸營業(yè)外收入3000再結轉剩下的部分,謝謝老師,麻煩幫我解答一下,謝謝
1/776
2021-01-20
老板虛開增值稅發(fā)票,財務會怎樣
1/791
2015-12-30
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月份有一筆增值稅賬上沒有轉出,我應該怎么調一下這筆錢???不然賬上轉出未交增值稅少這筆,增值稅申報表上多這一筆。
1/675
2017-12-14
您好!被稅局提示虛開增值稅發(fā)票。合同,銀行資金流一致。請問有什么方法去解除這問題嗎?
5/2025
2022-02-28
我是酒店的,有些單位在沒有消費的情況下叫我?guī)椭_票,這是不星虛開增值稅發(fā)票行為?能否可以開?
1/3009
2017-12-03
舉報公司虛開增值稅發(fā)票1000萬會叛幾年
1/3181
2022-03-11
老師您好,請問進口增值稅繳款書平臺勾選以后填增值稅申報表表二的時候怎么填呢?
1/704
2020-06-06