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小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
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2021-07-05
把增值稅附加申報(bào)成營(yíng)業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
填增值稅小規(guī)模申報(bào)表,發(fā)票上加起來(lái)的增值稅額是22897.89元,填表的時(shí)候自動(dòng)算出來(lái)的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報(bào)表上?
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2017-02-21
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問(wèn)題請(qǐng)教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請(qǐng)老師指
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2016-06-15
增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)的表,第9欄我是要填含稅銷售額還是不含稅銷售額?
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2018-01-02
代開了兩次發(fā)票是分開的,申報(bào)增值稅表預(yù)交稅款 就出現(xiàn)個(gè)取值問(wèn)題相當(dāng)于我少交了1分錢,按這樣提交后,附加稅就顯示為0.01修改不了,這樣申報(bào)的話附加稅不是錯(cuò)了嗎?
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2021-03-03
計(jì)提附加稅的附件放什么,網(wǎng)上申報(bào)完打印不出來(lái)申報(bào)表???
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2017-07-13
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請(qǐng)問(wèn)填增值稅申報(bào)表時(shí)開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
我們?nèi)ツ暧薪o客服開水費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)按照簡(jiǎn)易計(jì)稅政策我們3個(gè)點(diǎn)發(fā)票開的,收到的水費(fèi)發(fā)票全部轉(zhuǎn)出,3個(gè)點(diǎn)的水費(fèi)增值稅額全額交稅,現(xiàn)在國(guó)稅局說(shuō)不行,要9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,今天去把去年的增值稅申報(bào)表全更正申報(bào)了,但分錄不知道怎么調(diào)整了?
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2022-02-21
請(qǐng)問(wèn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù)怎么處理?增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?
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2022-03-15
我之前在億企贏軟件上自行修改了以前期間的增值稅申報(bào)表,納稅時(shí)系統(tǒng)帶出的表是錯(cuò)的, 然后稅務(wù)局給我發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)通知說(shuō)我自己改表了,但是我看到的時(shí)候已經(jīng)過(guò)了要求的期限,想問(wèn)下有啥影響嗎
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2022-03-03
提交增值稅申報(bào)表時(shí), 期末有留抵金額,選擇暫不退稅就可以了吧,
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2025-05-15
老師好。請(qǐng)問(wèn)退役軍人免增值稅申報(bào)表如何填寫
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2021-01-09
老師,在填增值稅申報(bào)時(shí),本月沒(méi)有銷項(xiàng),首次購(gòu)買的稅盤費(fèi)用可以不做處理,等到下個(gè)月有銷項(xiàng)再填入申報(bào)表中呢?
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2016-06-30
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)提示系統(tǒng)檢測(cè)到您未獲取申報(bào)表期初數(shù)據(jù),是怎么回事?更新了也還是不行
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2020-07-01
公司購(gòu)買了保本型的理財(cái)產(chǎn)品,獲得了收益,申報(bào)增值稅時(shí),怎么填申報(bào)表?
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2018-09-05
老師,你好。我18年的一筆銷售忘記退稅了。2019年要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷?,F(xiàn)在要增值稅申報(bào)。不懂得申報(bào)。要怎么填寫。很急。因?yàn)槭撬鶎倨?月份就要申報(bào)?,F(xiàn)在要改七月份的申報(bào)表。忘老師給予急回復(fù)。謝謝
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2020-01-11
老師,上個(gè)月認(rèn)證了,但是申報(bào)增值稅沒(méi)提數(shù),我下個(gè)月可以在申報(bào)表上期已認(rèn)證本期抵扣欄把上月未抵扣的數(shù)補(bǔ)上嗎
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2021-06-02
一般納稅人企業(yè),增值稅的報(bào)表填好了申報(bào)的時(shí)候怎么找不到增值稅的申報(bào)了
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2019-01-03