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老師,電子稅務局上的增值稅申報表的銷項稅額與稅盤導出來的銷項稅額少了0.03元,我已經(jīng)報增值稅申報表上的銷項稅額申報納稅了,我在賬上該怎么調(diào)整過來,怎么寫分錄
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2021-09-11
老師我在網(wǎng)上發(fā)票認證時,已經(jīng)統(tǒng)計確認了。后來發(fā)現(xiàn)勾選錯誤,就撤銷統(tǒng)計,重新進行勾選,再統(tǒng)計確認,平臺顯示確認完成。 之后我在電子稅務局填寫增值稅申報表時,上面顯示的本期認證相符的專票稅額是我第一次認證時勾選確認的稅額,我能不能直接在上面修改,填寫正確的進賬稅額?
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2020-05-16
請問增值稅申報表上留抵稅額在賬上是在哪個科目
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2021-01-14
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級后,主表自動生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務局改一下?還是怎么辦?30欄一直沒填
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2017-09-04
我公司是一般納稅人,本月采購并出口了一批(裝飾用)鮮花。購進時收到普通發(fā)票,出口報關單上征免一欄中是照章征稅(1)。這項業(yè)務屬于出口免稅業(yè)務嗎?收到普通發(fā)票不能退稅吧?增值稅申報表如何填列?
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2023-03-01
老師,新版電子稅務系統(tǒng),增值稅申報表客運服務費與稅控盤的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
老師,問一下第一次申報出口退稅的時候,增值稅申報表里的主表里免抵退應退稅額那里要先填好在去出口退稅申報嗎
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2024-12-12
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%?得出來的金額填在增值稅申報表進項稅額的哪一行?
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2021-01-18
評價年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務收入的個體小診所,現(xiàn)在稅務稽查,要求補申報增值稅和企業(yè)所得稅,我一個月收入1萬多,成本60%,這種增值稅申報表怎么填列呢,現(xiàn)在有優(yōu)惠一個月10萬以內(nèi)免稅。
11/20
2024-11-20
請問老師如果公司賣二手車,沒開票,是否在增值稅申報表13%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),的未開票收入填。還有應該把收到的款算含稅價還是不含稅價呢?
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2025-03-12
請問老師,我們金稅盤上報匯總了之后,進入電子稅務局報稅,打開增值稅申報表之后這些數(shù)字直接就自動出現(xiàn)了,是不是直接保存提交申報就行了?我們是查賬征收圖二這個表是不是不用填寫?
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2019-07-02
甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛700000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業(yè)務進行 賬務處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業(yè)務進行賬務處理
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2023-06-15
1甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業(yè)務進行 賬務處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業(yè)務進行賬務處理
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2022-04-21
老師我們是一般納稅人,本月進項稅多所以有留底。我在報國稅的增值稅申報表時要注意什么?除了增值稅申報表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開發(fā)票,對應的增值稅申報在金稅三期填哪個表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報表中的銷售額就和利潤表的營業(yè)收入對不上。
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2020-10-13
增值稅申報表:出口免抵退已經(jīng)申報技術服務+貨物,因為是在附表自動跳轉的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報技術服務+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開了機打發(fā)票,也申請稅盤開了普票,這個月的增值稅申報表是填寫普票的數(shù)嗎?那印花稅呢,是機打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請問如何在網(wǎng)上電子稅務局查詢以前年度的增值稅申報表
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2019-09-12
5月份代開發(fā)票含稅1000元,其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報,增值稅申報表提示免稅,如果對方抵扣了,這邊又申報免稅有什么影響?怎么處理比較妥當?
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2020-07-11
關于跨年進項稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉出493.13(實際應轉出的),12月增值稅申報表在申報時未做轉出,需要在2019年增值稅申報表做轉出嗎?2、2018年5、6月份增值稅申報表做了轉出45.63*2(當時是失控發(fā)票,申報時提示6月要做轉出,其中一筆是因為看錯了轉出所屬期,導致在5月多轉出一筆),2018年賬上未做轉出,現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢?
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2019-03-12