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申報(bào)增值稅納稅時(shí),申報(bào)稅額與會(huì)計(jì)憑證金額有誤差,申報(bào)表稅額自動(dòng)生成的,改怎么處理
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2020-01-09
零申報(bào)增值稅,點(diǎn)擊進(jìn)到表格里面,直接點(diǎn)擊下一步,最后保存空空的表格申報(bào)就可以是吧?
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2019-01-10
申報(bào)增值稅時(shí)顯示“其他建筑服務(wù)未上報(bào),上期申報(bào)表未申報(bào),請(qǐng)?jiān)冢ㄎ乙陥?bào))”中選擇上個(gè)屬期進(jìn)行申報(bào),這是什么意思?
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2022-04-06
老師!您好,我們5月收到一張專票,已認(rèn)證,但是又退回給對(duì)方了,我們5月份申報(bào)增值稅時(shí)這張發(fā)票的進(jìn)賬在申報(bào)表中如何填寫(xiě)呢?
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2020-06-11
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
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2021-07-05
編制銀行財(cái)務(wù)報(bào)表,銀行要求提供增值稅和所得稅申報(bào)表,那營(yíng)業(yè)收入和成本,是不是要跟申報(bào)表相符
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2017-05-23
小規(guī)模企業(yè),增值稅報(bào)表,統(tǒng)計(jì)銷售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發(fā)票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報(bào)表申報(bào)的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
代開(kāi)了兩次發(fā)票是分開(kāi)的,申報(bào)增值稅表預(yù)交稅款 就出現(xiàn)個(gè)取值問(wèn)題相當(dāng)于我少交了1分錢(qián),按這樣提交后,附加稅就顯示為0.01修改不了,這樣申報(bào)的話附加稅不是錯(cuò)了嗎?
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2021-03-03
老師,我公司出口開(kāi)具零稅率普票,但購(gòu)進(jìn)商品項(xiàng)為增值稅專用發(fā)票,購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,我填增值稅申報(bào)表,表2時(shí),要把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填到哪一項(xiàng)中啊
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2019-10-21
填增值稅小規(guī)模申報(bào)表,發(fā)票上加起來(lái)的增值稅額是22897.89元,填表的時(shí)候自動(dòng)算出來(lái)的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報(bào)表上?
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2017-02-21
增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)的表,第9欄我是要填含稅銷售額還是不含稅銷售額?
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2018-01-02
一般納稅人企業(yè),增值稅的報(bào)表填好了申報(bào)的時(shí)候怎么找不到增值稅的申報(bào)了
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2019-01-03
老師??個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還怎么申報(bào)增值稅?增值稅申報(bào)表6%那欄銷項(xiàng)填寫(xiě)是灰色的
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2023-04-11
小規(guī)模減按1%征收率的,減按的2%申報(bào)增值稅時(shí)用不用填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表?
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2021-04-10
增值稅預(yù)繳申報(bào)表沒(méi)有就不用填是嗎?我是零申報(bào)的
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2018-06-01
季度申報(bào)可以先報(bào)增值稅納稅申報(bào),再報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2021-10-10
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問(wèn)題請(qǐng)教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請(qǐng)老師指
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2016-06-15
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫(xiě)
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開(kāi)票收入8000元,未開(kāi)票收入56000元,請(qǐng)問(wèn)填增值稅申報(bào)表時(shí)開(kāi)票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
老師,在填增值稅申報(bào)時(shí),本月沒(méi)有銷項(xiàng),首次購(gòu)買(mǎi)的稅盤(pán)費(fèi)用可以不做處理,等到下個(gè)月有銷項(xiàng)再填入申報(bào)表中呢?
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2016-06-30