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編制銀行財(cái)務(wù)報(bào)表,銀行要求提供增值稅和所得稅申報(bào)表,那營(yíng)業(yè)收入和成本,是不是要跟申報(bào)表相符
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2017-05-23
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
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2021-07-05
小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表,其中未開(kāi)票收入應(yīng)該填在申報(bào)表的幾行幾列呢?
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2022-02-23
賬面收入比申報(bào)表少1分,賬面增值稅比申報(bào)表多1分,下個(gè)月做賬時(shí),分錄怎么調(diào)
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2019-10-22
老師,請(qǐng)問(wèn),稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi),本月發(fā)生繳費(fèi)了,不打算抵扣,在增值稅申報(bào)時(shí),填寫(xiě)表四的本期發(fā)生額嗎?填了表四還需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2022-06-09
老師,這樣我根據(jù)未結(jié)轉(zhuǎn)下月增值稅計(jì)提通用稅的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),會(huì)影響我再申報(bào)增值稅和城建稅嗎,它們會(huì)不會(huì)有關(guān)聯(lián)?。?/span>
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2019-07-03
增值稅申報(bào)表期末留抵的稅額,與資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上,差了幾分錢(qián),是上個(gè)月的一筆進(jìn)項(xiàng),錄入系統(tǒng),少了八分錢(qián),增值稅申報(bào)表少了,怎么調(diào)整,
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2017-05-09
填增值稅小規(guī)模申報(bào)表,發(fā)票上加起來(lái)的增值稅額是22897.89元,填表的時(shí)候自動(dòng)算出來(lái)的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報(bào)表上?
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2017-02-21
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)一下 我在10月份勾選一張9月份發(fā)票認(rèn)證 在填增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅附表中 沒(méi)有10月份勾選的這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額 這種情況怎么處理 應(yīng)該在那個(gè)欄次里 把這個(gè)稅額填上
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2019-10-08
物業(yè)公司小規(guī)模納稅,水費(fèi)在填增值稅申報(bào)表怎樣填,步驟是?水費(fèi)開(kāi)發(fā)票時(shí),選擇征稅方式是?
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2019-11-12
企業(yè)自開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品雞鴨收購(gòu)發(fā)票(免稅),再直接銷(xiāo)售,屬于生鮮免稅產(chǎn)品,這塊企業(yè)怎么填增值稅申報(bào)表
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2021-10-19
老師,麻煩問(wèn)一下增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額減征額需要手動(dòng)填上嗎? 填了減免稅申報(bào)明細(xì)表不能自動(dòng)出來(lái)呢
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2021-05-14
建筑行業(yè)有外地項(xiàng)目,在外地已預(yù)繳稅款,填增值稅申報(bào)表時(shí),“本期已繳稅額\'是填預(yù)繳的增值稅金額,還是預(yù)繳的所有款項(xiàng)的總額?
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2020-07-10
想問(wèn)下我們單位新人把票的稅率開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開(kāi)票單位下次申報(bào)期不會(huì)有業(yè)務(wù)了,想問(wèn)下該怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-09-06
老師您好,想請(qǐng)教商貿(mào)公司小規(guī)模,營(yíng)業(yè)范圍有服務(wù),開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,填增值稅申報(bào)表,寫(xiě)到應(yīng)稅貨物及勞務(wù)一欄,還是應(yīng)稅服務(wù)一欄?
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2019-05-15
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,年底我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅額借方余額是負(fù)1000,這是開(kāi)了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)如果以后我再有銷(xiāo)售開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是900,填增值稅申報(bào)表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
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2020-01-09
你好 我們是小規(guī)模納稅人 二季度總共開(kāi)票收入是2000 開(kāi)票稅率是0 我要申報(bào)增值稅的時(shí)候 1、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這張表不填吧 /2、《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》在哪里填列呢 分享:?微信
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2020-07-11
老師,我公司出口開(kāi)具零稅率普票,但購(gòu)進(jìn)商品項(xiàng)為增值稅專用發(fā)票,購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,我填增值稅申報(bào)表,表2時(shí),要把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填到哪一項(xiàng)中啊
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2019-10-21
老師,為什么稅種核定成功了,也可以申請(qǐng)開(kāi)專票,申報(bào)表里面還沒(méi)有顯示有增值稅申報(bào)表呢
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2021-04-15
12月份剛升的一般納稅人,申報(bào)增值稅時(shí)要求先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)在哪申報(bào)填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表
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2020-01-06