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你好,老師,小規(guī)模,沖紅上年開具1%收入的發(fā)票,重新開具5% 稅點的發(fā)票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報表
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2024-08-08
老師您好!出口企業(yè),去年10月出口了一批貨物,當時合同上面包含運費總價是10萬多美元,報關單上是9萬多美元,我按合同上面的總價換算的收入報了增值稅申報表??墒乾F(xiàn)在實際收匯的不包含這筆運費款,我現(xiàn)在需要更改10月份的增值稅申報表嗎?
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2025-02-20
老師您好!請問生產(chǎn)型出口企業(yè)出口抵減內(nèi)銷稅額,在增值稅申報表中怎樣填列呢?
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2020-12-25
老師,我們是簡易計稅的,稅控盤維護費840元,我填上去了,沒有收入沒有增值稅銷項稅額,我填上到附表四和減免稅申報表上面,怎么不反應到主表上面,還是應該手動填到主表23行
1/985
2019-07-08
我們是個人獨資企業(yè),有朋友轉(zhuǎn)進一筆25萬錢,然后我們收取稅點后取出給他們24萬,怎么做帳
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2021-10-06
老師我開給別人的稅只能是13的 這樣我是不是要多繳10的稅,還是說3個點的全都不能抵扣
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2020-09-28
老師。像定額稅的餐飲,一般月底原材料如果計算,特別是凍貨水產(chǎn) 肉類 還有就是菜好多沒用完
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2021-05-11
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報增值稅納稅申報表的時候也做了。我現(xiàn)在申請出口退稅,進系統(tǒng)有個所屬期 我填了1月份去稅務局,稅務局說所屬期不對 說我所屬期應該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟普查階段嘛,然后我準備資料的時候發(fā)現(xiàn)之前那個財務沒有每個月申報增值稅,現(xiàn)在還有沒有辦法可以弄到增值稅納稅申報表?
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2019-03-06
個稅手續(xù)費返還,填寫增值稅表時,1.怎樣填附表一和主表?2.需要進行銷項發(fā)票采集處,在采集未開票收入嗎?
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2022-03-02
年度報表里的財務報表里的應交稅費附注,增值稅的期末余額和期初余額代表什么,本期發(fā)生額如何計算
2/6024
2022-03-21
視同銷售中:委托方讓受托方賣東西,受托方要征收增值稅,(委托方會給受托方手續(xù)費),委托方會給受托方開具進項稅發(fā)票,這樣的話,受托方就不會虧損,還會賺到手續(xù)費
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2019-01-27
把增值稅附加申報成營業(yè)稅附加怎么辦?
1/536
2019-10-12
老師9月份申報時進項稅加計抵減沒填附表4,現(xiàn)在11月附表4補填可以嗎
1/446
2020-11-30
漏交稅款,需要填城建稅、教育費附加、地方教育附加稅申報表。這個表要怎么填
1/687
2019-01-14
請問 7月份認證的出口退稅發(fā)票,增值稅申報表填在哪幾欄?8月正好申報出口退稅,是否需要一塊填28欄,還是等9月份報8月份稅 的時候再填28欄
1/591
2020-08-11
增值稅納稅申報表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
4/841
2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)啊?我已經(jīng)認證抵扣了,但是本期認證相符且本期申報抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
小規(guī)模企業(yè),增值稅報表,統(tǒng)計銷售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發(fā)票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報表申報的14429.88,這種情況怎么處理呢
1/560
2018-10-29
增值稅申報是0,附加稅需要申報嗎
4/1845
2021-10-19