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老師您好!請問生產(chǎn)型出口企業(yè)出口抵減內(nèi)銷稅額,在增值稅申報(bào)表中怎樣填列呢?
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2020-12-25
填增值稅小規(guī)模申報(bào)表,發(fā)票上加起來的增值稅額是22897.89元,填表的時(shí)候自動(dòng)算出來的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報(bào)表上?
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2017-02-21
老師,我公司出口開具零稅率普票,但購進(jìn)商品項(xiàng)為增值稅專用發(fā)票,購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,我填增值稅申報(bào)表,表2時(shí),要把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅填到哪一項(xiàng)中啊
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2019-10-21
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問題請教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請老師指
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2016-06-15
把增值稅附加申報(bào)成營業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
小規(guī)模企業(yè),增值稅報(bào)表,統(tǒng)計(jì)銷售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發(fā)票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報(bào)表申報(bào)的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
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2021-07-05
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請問填增值稅申報(bào)表時(shí)開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
代開了兩次發(fā)票是分開的,申報(bào)增值稅表預(yù)交稅款 就出現(xiàn)個(gè)取值問題相當(dāng)于我少交了1分錢,按這樣提交后,附加稅就顯示為0.01修改不了,這樣申報(bào)的話附加稅不是錯(cuò)了嗎?
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2021-03-03
納稅人已申報(bào)營業(yè)稅未開票的收入補(bǔ)開增值稅發(fā)票后,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2017-01-05
增值稅預(yù)繳申報(bào)表沒有就不用填是嗎?我是零申報(bào)的
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2018-06-01
季度申報(bào)可以先報(bào)增值稅納稅申報(bào),再報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2021-10-10
老師,在填增值稅申報(bào)時(shí),本月沒有銷項(xiàng),首次購買的稅盤費(fèi)用可以不做處理,等到下個(gè)月有銷項(xiàng)再填入申報(bào)表中呢?
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2016-06-30
老師,您好,請問增值稅申報(bào)提示系統(tǒng)檢測到您未獲取申報(bào)表期初數(shù)據(jù),是怎么回事?更新了也還是不行
1/1823
2020-07-01
公司購買了保本型的理財(cái)產(chǎn)品,獲得了收益,申報(bào)增值稅時(shí),怎么填申報(bào)表?
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2018-09-05
老師,你好。我18年的一筆銷售忘記退稅了。2019年要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷?,F(xiàn)在要增值稅申報(bào)。不懂得申報(bào)。要怎么填寫。很急。因?yàn)槭撬鶎倨?月份就要申報(bào)?,F(xiàn)在要改七月份的申報(bào)表。忘老師給予急回復(fù)。謝謝
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2020-01-11
老師,上個(gè)月認(rèn)證了,但是申報(bào)增值稅沒提數(shù),我下個(gè)月可以在申報(bào)表上期已認(rèn)證本期抵扣欄把上月未抵扣的數(shù)補(bǔ)上嗎
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2021-06-02
小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表,其中未開票收入應(yīng)該填在申報(bào)表的幾行幾列呢?
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2022-02-23
賬面收入比申報(bào)表少1分,賬面增值稅比申報(bào)表多1分,下個(gè)月做賬時(shí),分錄怎么調(diào)
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2019-10-22