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老師,電子稅務(wù)局上的增值稅申報表的銷項稅額與稅盤導(dǎo)出來的銷項稅額少了0.03元,我已經(jīng)報增值稅申報表上的銷項稅額申報納稅了,我在賬上該怎么調(diào)整過來,怎么寫分錄
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2021-09-11
老師我在網(wǎng)上發(fā)票認(rèn)證時,已經(jīng)統(tǒng)計確認(rèn)了。后來發(fā)現(xiàn)勾選錯誤,就撤銷統(tǒng)計,重新進(jìn)行勾選,再統(tǒng)計確認(rèn),平臺顯示確認(rèn)完成。 之后我在電子稅務(wù)局填寫增值稅申報表時,上面顯示的本期認(rèn)證相符的專票稅額是我第一次認(rèn)證時勾選確認(rèn)的稅額,我能不能直接在上面修改,填寫正確的進(jìn)賬稅額?
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2020-05-16
請問增值稅申報表上留抵稅額在賬上是在哪個科目
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2021-01-14
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級后,主表自動生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?30欄一直沒填
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2017-09-04
我公司是一般納稅人,本月采購并出口了一批(裝飾用)鮮花。購進(jìn)時收到普通發(fā)票,出口報關(guān)單上征免一欄中是照章征稅(1)。這項業(yè)務(wù)屬于出口免稅業(yè)務(wù)嗎?收到普通發(fā)票不能退稅吧?增值稅申報表如何填列?
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2023-03-01
老師,新版電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅申報表客運服務(wù)費與稅控盤的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
老師,問一下第一次申報出口退稅的時候,增值稅申報表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報嗎
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2024-12-12
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%?得出來的金額填在增值稅申報表進(jìn)項稅額的哪一行?
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2021-01-18
評價年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入的個體小診所,現(xiàn)在稅務(wù)稽查,要求補(bǔ)申報增值稅和企業(yè)所得稅,我一個月收入1萬多,成本60%,這種增值稅申報表怎么填列呢,現(xiàn)在有優(yōu)惠一個月10萬以內(nèi)免稅。
11/20
2024-11-20
請問老師如果公司賣二手車,沒開票,是否在增值稅申報表13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),的未開票收入填。還有應(yīng)該把收到的款算含稅價還是不含稅價呢?
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2025-03-12
請問老師,我們金稅盤上報匯總了之后,進(jìn)入電子稅務(wù)局報稅,打開增值稅申報表之后這些數(shù)字直接就自動出現(xiàn)了,是不是直接保存提交申報就行了?我們是查賬征收圖二這個表是不是不用填寫?
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2019-07-02
一般納稅人開增票,進(jìn)項票是怎么抵扣稅款的?是報增值稅的時候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報表
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2018-11-15
甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛700000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當(dāng)月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15
1甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當(dāng)月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
營改增后房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅如何清算和申報表怎樣填寫?
1/1799
2016-07-30
出口退稅申報上匯率填錯,和增值稅申報表出口銷售額不一致,怎么處理
1/2475
2020-01-10
老師,我進(jìn)入一個高新技術(shù)企業(yè), 3月銷售中設(shè)計軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過的, 請問老師, 是不是增值稅納稅申報表中我填寫好了即征即退的數(shù)額,當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個月稅務(wù)會自動把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨申請退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報增值稅時我們在退稅系統(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來呢
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2019-01-15
老師 增 值 稅 納 稅 申 報 表 里邊應(yīng)納稅額減征額我已經(jīng)輸入了金額 增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)還是有余額是什么情況,輸入的是一樣的數(shù)字
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2019-05-16
老師我們是一般納稅人,本月進(jìn)項稅多所以有留底。我在報國稅的增值稅申報表時要注意什么?除了增值稅申報表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個表需要填
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2016-06-12
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