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老師,您好!員工出差的住宿費(fèi)專票、高鐵票怎樣在增值稅申報(bào)表上申請(qǐng)抵扣?
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2023-09-11
老師,我想問(wèn)一下我進(jìn)項(xiàng)稅簽字確認(rèn)了,但是增值稅申報(bào)表不顯示,然后已經(jīng)交過(guò)稅了,現(xiàn)在該怎么辦
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2021-02-06
垃圾發(fā)電企業(yè)增值稅即征即退,增值稅申報(bào)表如何填寫?主要是申報(bào)表中即征即退欄目的進(jìn)項(xiàng)稅怎么手工計(jì)算與一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅分開(kāi)?
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2022-02-09
老師,我們是農(nóng)村合作社,由于沒(méi)注意,1-3月開(kāi)具發(fā)票金額為50萬(wàn),超過(guò)小規(guī)模納稅的起征點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫增值稅申報(bào)表開(kāi)具的都是免稅的
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2022-04-25
老師,增值稅申報(bào)表,比如計(jì)算抵扣的交通費(fèi),高鐵費(fèi),填在進(jìn)項(xiàng)抵扣哪一行呢?
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2023-06-12
老師 申報(bào)成功后 查詢附加稅 申報(bào)表 提示這個(gè)是什么情況呢
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2019-10-09
我想咨詢一下,我19年第二季度、附加稅報(bào)多了,我現(xiàn)在要去改申報(bào)表,該如何改呢?
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2020-06-28
您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫申報(bào)表和附列資料時(shí)不含稅銷售額有差異,我是按照稅控盤上面的填寫的申報(bào)表,然后附列資料不含稅銷售額就多出來(lái)0.1 ,這個(gè)填的時(shí)候要怎么填寫?是按稅控盤上面的填寫嗎?
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2019-07-04
老師您好 我想請(qǐng)教下 如果2017年12月資產(chǎn)附表上應(yīng)交稅費(fèi) 是-286183.77 那么我補(bǔ)2018年1月的增值稅納稅申報(bào)表一的時(shí)候 怎么填寫 應(yīng)該填寫在哪欄 是填寫在本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)?
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2021-02-02
我公司是一般納稅人,銷售貨物及會(huì)議服務(wù),10月份由于銷售衣服退貨,開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票金額379470.95元稅額64510.05元,開(kāi)了正數(shù)發(fā)票會(huì)議服務(wù)金額14533.78元,稅額872.02元,在填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)稅貨物銷售額不讓填負(fù)數(shù),應(yīng)該怎樣填,開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票64510.05的稅額才能從下月開(kāi)的正數(shù)銷項(xiàng)稅額中抵扣掉
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2017-11-07
我想請(qǐng)教一下,就是小規(guī)模的時(shí)候出口了部分,申報(bào)增值稅稅的時(shí)候是無(wú)票申報(bào),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票足夠開(kāi),不開(kāi)票那些,是否需要再補(bǔ)開(kāi)? 如果補(bǔ)開(kāi),增值稅申報(bào)表,怎么搞?現(xiàn)在都是一般納稅人申報(bào)表格式了
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2020-11-30
增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入不想再更正了,那實(shí)際的賬務(wù)金額需要跟增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入一致呢?需要一致的話又要如何按照實(shí)際金額做賬務(wù)處理呢?
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2022-03-29
今年4月份調(diào)整了去年的增值稅納稅申報(bào)表,補(bǔ)了3個(gè)點(diǎn)的稅的差額,現(xiàn)在導(dǎo)致去年的銷售收入增加了,賬務(wù)怎么處理。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2021-11-02
老師,一般納稅人企業(yè)繳納的開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元怎么填申報(bào)表,如果本期不抵扣怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-08-01
小規(guī)模,有稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),在填增值稅申報(bào)表時(shí),這個(gè)可以全額抵扣的費(fèi)用,填哪里?
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2019-12-06
增值稅納稅申報(bào)表中的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額包括哪些銷售?
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2021-04-12
就是增值稅納稅申報(bào)表的那個(gè),本期繳納上期應(yīng)納稅額。這個(gè)是需要我們自己填寫嗎?
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2021-02-20
老師,我想問(wèn)下申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表里是先填里面的附表,還是先填主表
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2019-06-29
本期報(bào)廢機(jī)器設(shè)備一臺(tái),取得清理收入500元。怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表?
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2023-07-29
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填,我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司,第二張圖是6月1號(hào)到6月30日的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-22