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2012年進(jìn)口了6臺(tái)設(shè)備已經(jīng)繳了關(guān)稅及進(jìn)口增值稅,增值稅因過(guò)期沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備結(jié)業(yè)將出售這些設(shè)備,需要繳納增值稅嗎?
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2018-03-15
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅可以抵扣,都是什么意思?。抠~務(wù)處理時(shí)做貸方還是借方?。柯闊├蠋熌苌鷦?dòng)的舉例說(shuō)明嗎?
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2016-09-15
公司以自己名義去稅務(wù)局給別人開(kāi)增值稅發(fā)票,小規(guī)模納稅人,增值稅開(kāi)票時(shí)候從賬上扣了 開(kāi)的增值稅發(fā)票也按正常收入入賬嗎
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2018-12-09
如果我公司應(yīng)繳增值為5200元,稅控裝置允許扣除280元,實(shí)際繳納增值稅4920元,請(qǐng)問(wèn)老師,公司的附加稅費(fèi)依那個(gè)增值稅為計(jì)稅依據(jù)?謝謝!
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2021-08-09
就是上個(gè)季度填錯(cuò)表格誤交了增值稅,應(yīng)該是免稅的,這季度增值稅已經(jīng)扣款了,抵減了上個(gè)季度多繳納的增值稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2017-07-13
B07增值稅納稅申報(bào)表附表二,其他扣稅憑證,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū) 金額怎么填?是填海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)上 完稅價(jià)格嘛?
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2021-05-10
剛剛給的回答是是稅控軟件費(fèi)用在當(dāng)年抵扣的情況,是說(shuō)14、15年交過(guò)的費(fèi)用,因?yàn)橐恢睕](méi)有繳納增值稅所以一直沒(méi)有抵扣,2017年5月份交增值稅了,才抵扣的,這個(gè)怎么處理?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款);貸:管理費(fèi)用???
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2017-06-26
你好老師,我們公司去稅務(wù)局代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票金額14400元,稅率3%,增值稅419.42元,銀行扣款回單顯示扣稅款434.1元。兩個(gè)問(wèn)題,1.為什么扣款比增值稅多,多的是什么稅,我們是百分之七的城建稅。2.標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-06-29
師,以前會(huì)計(jì)在去年11月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)行比賬上實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的進(jìn)項(xiàng)數(shù)多了1000元。 也就是說(shuō),勾選抵扣聯(lián)的進(jìn)項(xiàng)稅額里有1000塊錢(qián)沒(méi)有真正在賬務(wù)上做抵扣,造成應(yīng)交增值稅多交了1000塊錢(qián)。
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2022-08-30
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有認(rèn)證抵扣但是記賬了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅要借:“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”,然后下月認(rèn)證了再做一筆分錄借:“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”貸:“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”,這樣做對(duì)嗎?
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2019-12-03
老師,小規(guī)模納稅單位,收到增值稅專用發(fā)票不能抵扣,那是不是他所交的增值稅就是銷項(xiàng)稅額?
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2016-08-31
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票168萬(wàn),增值稅款當(dāng)時(shí)就扣除48000,申報(bào)的時(shí)候還需要繳納附加稅嗎
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2019-01-11
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)二手車(chē),是否取得增值稅專用發(fā)票就可以抵扣增值稅,是否還有其他要求?
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2021-07-19
跨區(qū)域繳納的增值稅和附加稅,有完稅證明,怎么抵扣公司在北京需要繳納的增值稅和附加稅
1/978
2017-11-07
企業(yè)為增值稅一般納稅人,但是是計(jì)稅方式是差額征稅,問(wèn):企業(yè)取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能否抵扣?
1/601
2019-05-21
我們是小規(guī)模納稅人,對(duì)于增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生的增值稅可以抵扣嗎,分錄怎么做
1/1340
2018-01-08
老師我收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票稅率是13%,我開(kāi)的銷項(xiàng)增值稅專票稅率是9%,能正常抵扣嗎?
1/4827
2019-07-19
老師好,代扣代繳增值稅或個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)100000元,申報(bào)增值稅按6%征稅,稅額是100000/1.06×0.06=5660.38元嗎?
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2019-07-07
老師我們有客戶要繳13%的增值稅嗎,這個(gè)必須開(kāi)增值稅專票,開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅票可以抵扣一部分是吧
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2023-03-20
請(qǐng)問(wèn)首次購(gòu)買(mǎi)航天增值稅發(fā)票打印機(jī)收到的增值稅專用發(fā)票1680元(含稅價(jià))是否可以全額抵扣?
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2017-01-14