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1、申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候這兩年都是這樣,因?yàn)楣べY沒超過3500元,忘記了填個(gè)人扣社保的部分,因?yàn)椴?個(gè)人買社保,而且有兩個(gè)人都是全部扣自己的錢,老板不幫買社保,會(huì)不會(huì)有問題?2、我這個(gè)月可以改過來嗎,含稅收入額是填沒扣社保的部分嗎,是不是扣完了社保部分才要交稅,
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2017-05-14
老師,所得稅稅負(fù)率=應(yīng)交企業(yè)所得稅/銷售收入*100%,在外帳怎么籌劃
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2016-03-29
上月多提增值稅怎么處理,我處理的方法是,本月少提增值稅,增加了收入,那企業(yè)所得稅是不是也增加了?!小規(guī)模核定征收
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2019-08-15
隨機(jī)向本單位以外的人發(fā)放禮品 個(gè)人取得的禮品收入應(yīng)該按照“其他所得”還是“偶然所得”計(jì)繳個(gè)稅?稅率是多少?為什么財(cái)稅2011年50號文件說按其他所得 2019年74號文件又說按偶然所得?
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2020-06-25
老師,個(gè)體戶1到6月原來是定期定額征收了經(jīng)營所得稅的,從7月升為一般納稅人,還是報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得。年報(bào)的收入還要包括前面定期定額交了所得稅款的嗎?
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2020-03-24
請問老師,小規(guī)模納稅人的法人是不是交了企業(yè)所得稅就不用交個(gè)人所得稅了?
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2020-07-08
對于物業(yè)公司物業(yè)管理費(fèi)收入應(yīng)如何確認(rèn)所得稅收入和增值稅收入?有物業(yè)服務(wù)合同的,增值稅和所得稅各應(yīng)如何確認(rèn)?如果收入無法確定,但成本已經(jīng)發(fā)生(工資和保險(xiǎn)),成本要如何處理?
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2019-09-16
老師,私車公用,寫了租賃合同,500一個(gè)月給員工,那我也要計(jì)入到工資薪金所得里面去嗎?借:管理費(fèi)用-車輛租賃費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金?然后如果他的工資總額超過了5000元,我公司還要給他代扣代繳個(gè)人所得稅是嗎?
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2021-10-01
如果是按收入核定企業(yè)所得稅的,也有個(gè)人所得稅息稅所得跟著核定,穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要加進(jìn)去計(jì)個(gè)人所得稅嗎
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2021-01-11
2. 甲公司為未在我國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場所的非居民企業(yè),2019 年發(fā)生的與我國境內(nèi)相關(guān)的部分業(yè)務(wù)如下: (1)1月20日,向我國境內(nèi)乙公司投資2 000萬元,持有乙公司20%的股權(quán)。同時(shí)擁有乙公司50%以上高級管理人員的任命權(quán)。 (2)6月15日,接受我國境內(nèi)丙公司委托,為其一項(xiàng)境內(nèi)安 裝工程提供監(jiān)理服務(wù),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定來源于中國境內(nèi)的不含增值稅收入為80萬元。稅務(wù)機(jī)關(guān)采取按收入總額核定應(yīng)納稅所得額的方法,核定利潤率為20%。 問題:計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中丙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅。 答案:(3)丙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅=80×20%×25%=4(萬元) 請問為什么是25%稅率不是10%
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2022-08-17
企業(yè)所得稅核定征收,一般納稅人,小微企業(yè) 。 應(yīng)付賬款掛賬 實(shí)在付不了了,對方也沒給我們開票,現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)應(yīng)付賬款才合理合法?
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2018-11-15
新開個(gè)體工商戶,查賬征收,每月有三萬左右的收入,只有人工開支,還有餐費(fèi)發(fā)票,有些是固定員工,有些是請的零工,需要給所有人申報(bào)個(gè)稅嗎?經(jīng)營所得要交個(gè)人所得稅是用收入減去人工工資和零星開支來計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎?
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2019-03-22
老師,您好,我們核定征收的單位,企業(yè)所得稅申報(bào)表里的收入總額是否包含營業(yè)外收入呢
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2020-07-10
小微企業(yè)核定征收應(yīng)稅所得率百分之六,收入是89964,主營收入是87343.69,稅2620.31。所得稅是多少,怎么算的
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2017-04-05
老師,工程項(xiàng)目在外地,個(gè)人在外地代公司去稅務(wù)局預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅也要繳嗎?這部分的賬務(wù)處理如何做?
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2020-06-19
建筑勞務(wù)分包公司,將國內(nèi)的人員招聘來派到國外的項(xiàng)目去,工資也由本公司發(fā),這種情況申報(bào)個(gè)人所得稅也是一樣的按照境內(nèi)人員的扣除標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)嗎?還是按照境外人員來申報(bào)
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2019-02-18
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率是多少,如果年收入一百萬該交多少個(gè)稅
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2020-11-07
老師您好!請問企業(yè)收到財(cái)政補(bǔ)貼款15萬元,要計(jì)入營業(yè)外收入科目中,是不是不能抵減成本及費(fèi)用?要按這個(gè)15萬的補(bǔ)貼款*5%企業(yè)所得稅率=去交稅7500元?還是可以用15萬元-成本及費(fèi)用12萬=3萬*5%企業(yè)所得稅率=1500元去交企業(yè)所得稅呢?
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2025-03-11
收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還分錄,借:銀行存款貸:營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),分錄對嗎?增值稅是按6%確認(rèn)嗎,比如我們返還的是15.68,增值稅15.68除1.06乘0.06,對不對!
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2022-04-14
請教老師,我公司有三個(gè)股東(A股東占60%出資120萬),(B股東占30%出資60萬),(C股東占10%出資20萬); 實(shí)收資本合計(jì)200萬,現(xiàn)報(bào)表中所有者權(quán)益500萬; 現(xiàn)在C股東退股,將他名下10%的股份轉(zhuǎn)讓給A股東5%,B股東5%; 實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)是C股東將名下10%以總價(jià)28萬轉(zhuǎn)給A股東5%(14萬)、B股東5%(14萬) 在稅務(wù)辦理變更時(shí),稅務(wù)以報(bào)表中交C股東個(gè)人所得稅=(500-200)*10%*20%=6萬 問題一:溢價(jià)轉(zhuǎn)讓后公司賬務(wù)處理憑證怎么做? 問題二:變更后A股東占65%,B股東占35%,將來A、B股東再轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者公司注銷時(shí)他們的原始成本價(jià)是多少?
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2020-04-16