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1、申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候這兩年都是這樣,因?yàn)楣べY沒(méi)超過(guò)3500元,忘記了填個(gè)人扣社保的部分,因?yàn)椴?個(gè)人買社保,而且有兩個(gè)人都是全部扣自己的錢,老板不幫買社保,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?2、我這個(gè)月可以改過(guò)來(lái)嗎,含稅收入額是填沒(méi)扣社保的部分嗎,是不是扣完了社保部分才要交稅,
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2017-05-14
如果15年企業(yè)所得稅是查賬征收,虧損10萬(wàn),16年是核定征收,虧損15萬(wàn),到由于是核定征收繳納了1萬(wàn)元的企業(yè)所得稅,今年17年又是查賬征收了,那填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,可以彌補(bǔ)的以前年度虧損填多少,是10萬(wàn)還是25萬(wàn)
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2017-04-12
合伙企業(yè)的投資人如果是法人組織的話,他的所得交的什么稅?企業(yè)所得稅?
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2020-02-14
證照名稱是農(nóng)民專業(yè)合作社法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得嗎?
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2020-07-12
老師,小規(guī)模公司,有利潤(rùn)50萬(wàn),有交企業(yè)所得稅,那法人要不要交個(gè)人所得稅?
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2022-02-28
對(duì)于物業(yè)公司物業(yè)管理費(fèi)收入應(yīng)如何確認(rèn)所得稅收入和增值稅收入?有物業(yè)服務(wù)合同的,增值稅和所得稅各應(yīng)如何確認(rèn)?如果收入無(wú)法確定,但成本已經(jīng)發(fā)生(工資和保險(xiǎn)),成本要如何處理?
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2019-09-16
小微企業(yè)核定征收應(yīng)稅所得率百分之六,收入是89964,主營(yíng)收入是87343.69,稅2620.31。所得稅是多少,怎么算的
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2017-04-05
企業(yè)所得稅核定征收,一般納稅人,小微企業(yè) 。 應(yīng)付賬款掛賬 實(shí)在付不了了,對(duì)方也沒(méi)給我們開(kāi)票,現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)應(yīng)付賬款才合理合法?
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2018-11-15
如果是按收入核定企業(yè)所得稅的,也有個(gè)人所得稅息稅所得跟著核定,穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要加進(jìn)去計(jì)個(gè)人所得稅嗎
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2021-01-11
老師,您好,我們核定征收的單位,企業(yè)所得稅申報(bào)表里的收入總額是否包含營(yíng)業(yè)外收入呢
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2020-07-10
2. 甲公司為未在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所的非居民企業(yè),2019 年發(fā)生的與我國(guó)境內(nèi)相關(guān)的部分業(yè)務(wù)如下: (1)1月20日,向我國(guó)境內(nèi)乙公司投資2 000萬(wàn)元,持有乙公司20%的股權(quán)。同時(shí)擁有乙公司50%以上高級(jí)管理人員的任命權(quán)。 (2)6月15日,接受我國(guó)境內(nèi)丙公司委托,為其一項(xiàng)境內(nèi)安 裝工程提供監(jiān)理服務(wù),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的不含增值稅收入為80萬(wàn)元。稅務(wù)機(jī)關(guān)采取按收入總額核定應(yīng)納稅所得額的方法,核定利潤(rùn)率為20%。 問(wèn)題:計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中丙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅。 答案:(3)丙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅=80×20%×25%=4(萬(wàn)元) 請(qǐng)問(wèn)為什么是25%稅率不是10%
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2022-08-17
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率是多少,如果年收入一百萬(wàn)該交多少個(gè)稅
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2020-11-07
老師,您看一下我這個(gè)所得稅的圖片,核定征收,您看我們這個(gè)最終征收率是多少?
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2020-03-23
王某來(lái)自與我國(guó)締結(jié)稅收協(xié)定國(guó)家的外籍個(gè)人,在國(guó)內(nèi)一外資企業(yè)任職。2020年2月5日來(lái)華,2020年7月25日離開(kāi)中國(guó); 7月份工資為80000元人民幣,其中30000元為境內(nèi)外資企業(yè)支付,50000元為境外雇主支付。該外籍個(gè)人7月份應(yīng)納的個(gè)人所得稅額為(?。┰?。
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2021-10-26
老師您好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)收到財(cái)政補(bǔ)貼款15萬(wàn)元,要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目中,是不是不能抵減成本及費(fèi)用?要按這個(gè)15萬(wàn)的補(bǔ)貼款*5%企業(yè)所得稅率=去交稅7500元?還是可以用15萬(wàn)元-成本及費(fèi)用12萬(wàn)=3萬(wàn)*5%企業(yè)所得稅率=1500元去交企業(yè)所得稅呢?
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2025-03-11
老師,工程項(xiàng)目在外地,個(gè)人在外地代公司去稅務(wù)局預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅也要繳嗎?這部分的賬務(wù)處理如何做?
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2020-06-19
收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還分錄,借:銀行存款貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),分錄對(duì)嗎?增值稅是按6%確認(rèn)嗎,比如我們返還的是15.68,增值稅15.68除1.06乘0.06,對(duì)不對(duì)!
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2022-04-14
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)表第十二行減免所得稅額大于第十一行應(yīng)納所得稅額了怎么辦
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2018-01-10
以前企業(yè)核定征收個(gè)稅的,現(xiàn)在查賬征收個(gè)稅了,以前企業(yè)個(gè)人所得稅計(jì)入其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在查賬征收了,現(xiàn)在其他應(yīng)收款里的錢要怎么做分錄?現(xiàn)在就查賬了,直接做到應(yīng)交稅費(fèi)里嗎?那以前做到其他應(yīng)收款里的怎么辦
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2017-04-17
核定征收個(gè)體工商戶應(yīng)稅收入不高于9萬(wàn)個(gè)人所得稅需要申報(bào)嗎?怎么核算呢
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2020-05-20