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財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤-5萬,年報(bào)的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表沒顯示有未分配利潤的虧損,這個(gè)怎么處理?可以抵扣嗎
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2020-05-21
次年調(diào)整匯算清繳未分配利潤貸方有余額,有企業(yè)所得稅,怎么做賬
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2021-06-08
老師,請問一下股權(quán)裝讓的事。我們實(shí)收資本200萬,未分配利潤-60萬,20萬轉(zhuǎn)讓10%的股權(quán),需要繳納個(gè)人所得稅稅么?
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2023-03-29
老師您好,我想問,匯算清繳, 如果企業(yè),1,2季度盈利了,預(yù)交了企業(yè)所得稅,然后3,4季度又虧損了,年底未分配利潤是負(fù)的,那么第二年匯算清繳的時(shí)候,1,2季度預(yù)交的企業(yè)所得稅會(huì)退稅嗎?
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2019-10-18
企業(yè)第二季度的時(shí)候繳納了企業(yè)所得稅,但是到年底后未分配利潤是負(fù)的,那我匯算清繳的時(shí)候需要退稅嗎,如果不退應(yīng)作何處理
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2021-12-01
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司未分配利潤13萬左右,投資收益的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
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2017-09-18
2021年12月年終計(jì)提所得稅。是先計(jì)提所得稅,后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后做未分配利潤嗎。。股東分配未分配利潤怎么辦?但是庫存現(xiàn)金等于0元 利潤是正數(shù),但是沒有現(xiàn)金可以分配 ,怎么辦嗯
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2022-01-03
所得稅匯繳,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,沖減未分配利潤,同時(shí)沖減盈余公積,那么這個(gè)時(shí)候,沖減盈余公積的分錄,是否還需要過一遍“提取盈余公積”的負(fù)數(shù)
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2019-06-05
老師,3月報(bào)2月的企業(yè)所得稅稅,是看2月份利潤總額還是看未分配利潤
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2022-03-08
老師,所得稅匯算暫估有5000元到不了票了,已做調(diào)增,上年虧損了,不要補(bǔ)交所得稅,應(yīng)付賬款暫估余額怎么辦?調(diào)增部分是不是需要賬上調(diào)增上年未分配利潤?謝謝
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2020-06-15
老師您好,我們公司是這么個(gè)情況,4年前和一個(gè)個(gè)人共同投資注冊了一家公司,去年我們公司撤股了,那家公司就剩下哪一個(gè)個(gè)人作為股東,近期他們新來一個(gè)會(huì)計(jì)說是賬面未分配利潤過大,要繳納20%的個(gè)稅,于是那個(gè)老板就覺得這是以前年度累計(jì)收益,這部分稅款我們公司也應(yīng)該承擔(dān)一部分 根據(jù)我的所學(xué),這個(gè)未分配利潤過大別說沒有分紅就算有分紅我們作為公司名義投資是不是也不用繳納所得稅了?
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2019-05-28
如果利潤表本年度本年累計(jì)是正數(shù)。上年未分配利潤是負(fù)數(shù),金額且大于今年本年累計(jì)數(shù)。用交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-12-16
你好我這9月底未分配利潤期末數(shù)是負(fù)數(shù),但是利潤表本年累計(jì)利潤是正數(shù),我季度需要計(jì)提所得稅嗎
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2019-10-13
A投資B500萬成為B的股東,并持有B百分之10的股份。A2018年決定對持有的B公司百分之10的股份進(jìn)行撤資。撤資時(shí)賬面累計(jì)未分配利潤和累計(jì)盈余公積合計(jì)為1600萬,A實(shí)際收回80萬。請計(jì)算一下該企業(yè)發(fā)生撤資業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。要計(jì)算過程
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2019-12-27
在認(rèn)繳制下,注冊資本是100萬,兩位股東各占50%,一位自然人,一位法人股東,報(bào)表中實(shí)收資本11萬,未分配利潤負(fù)數(shù),凈資產(chǎn)為2萬,這種情況下,企業(yè)之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓如果平價(jià)50萬轉(zhuǎn)讓,需要交企業(yè)所得稅嗎,個(gè)人要交個(gè)稅嗎
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2021-11-22
有限公司 資產(chǎn)總額1246035.2,負(fù)債87531.14,實(shí)收資本890000,未分配利潤268504.06 想要注銷公司,需要交個(gè)人所得稅嗎? 另外注銷的步驟麻煩老師詳細(xì)說一下,謝謝!
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2022-12-09
1.某企業(yè)本期營業(yè)外收入總額為60 000元,期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,應(yīng)如何編制會(huì)計(jì)分錄?(2分) 甲公司2019年度利潤總額(稅前會(huì)計(jì)利潤)為972萬元,所得稅稅率為25%。甲公司全 年實(shí)發(fā)工資、薪金為100萬元,職工福利費(fèi)20萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)16萬元;經(jīng)查,甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求:請回答以下問題,并寫出計(jì)算過程。(6分) (1)納稅調(diào)整數(shù)=?(4分) (2)應(yīng)納稅所得額=?(1分) (3)當(dāng)期應(yīng)交所得稅額=?(1分) 3.2019年,甲公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅稅額為5 000000元;遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400 000元,年末數(shù)為500 000元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元,年末數(shù)為200 000元。(8分) 要求:請回答以下問題,按要求寫出計(jì)算過程或分錄。 (1)計(jì)算遞延所得稅;(2分) 計(jì)算所得稅費(fèi)用;(2分) 編制所得稅費(fèi)用相關(guān)的分錄;(4分)
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2020-04-22
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
1/1971
2017-03-02
您好,5月份2018年度所得稅匯算清繳補(bǔ)交了所得稅1200元,我給可以直接確認(rèn)為當(dāng)期的所得稅費(fèi)用?可以的話,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
1/1244
2019-06-03
老師,請問下我們2020年12月的時(shí)候預(yù)繳企業(yè)所得稅2千多,然后今年所得稅年度匯算的時(shí)候也交了所得稅,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
2/493
2021-07-02