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?公司實收資本沒有投完情況下,有未分配利潤可以直接轉實收資本不?需要繳納個人所得稅股息紅利不?
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2023-09-09
公司實收資本30萬,2020年期末未分配利潤4.7萬,2021年3月未分配利潤是2.9萬?,F(xiàn)在公司要做95%的股權轉讓,請問需繳個人所得稅多少?轉后賬務處理怎么處理?
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2021-04-18
老師計提所得稅金額轉入未分配利潤中,利潤總額減少,與利潤表金額不符,是調(diào)上年度末分配利潤嗎還是其他方法
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2023-04-16
現(xiàn)在有個單位的賬,我把賬給她們都做完了,現(xiàn)在要調(diào)這個企業(yè)所得稅表,把沒有票的都調(diào)增了,之前的利潤總額是-47315.92,他的都沒有票,房租一年(18年9月1日至19年9月1日)是13000,工資發(fā)了6個月18000,還有一個交了的250元的印花稅,剩下的都是沒票的,他們是7月份成立的公司,這該怎么調(diào)? 這個調(diào)完之后,是不是就影響了19年的期初數(shù),未分配利潤,這個該怎么寫
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2019-07-14
請教老師就是,我們的資產(chǎn)負債里里的未分配利潤是-74萬左右,但是,我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進行調(diào)整,現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤是正數(shù),這種情況,怎么處理呢
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2021-10-27
第二小題計算商譽為什么要用240-160乘所得稅 還有剩下部分分得得現(xiàn)金股利150萬,為什么還減
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2020-08-04
老師,我21年漏記了一筆油費,大概1萬。這筆費用,我22年3月份記賬。借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎,我想問這一萬我在第一季度所得稅申報表該填在哪里?
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調(diào)賬未分配利潤(現(xiàn)在做賬在5月份)。我想問一下現(xiàn)在匯繳的時候要提交申報財務報表,利潤表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補繳的企業(yè)所得稅后的新報表,再申報的吧?
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2022-05-19
老師 我們請審計做的稅審報告 填企業(yè)信息的時候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
2月份的新公司,3月申報個稅的時候,把分類所得給報了,因為不能填0,所以寫的0.1,工資那里是零申報,我現(xiàn)在要記賬,這個分類所得有關系嗎?
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2024-07-10
老師,5月份匯算清繳,會計分錄做的是,借:應交稅費-所得稅,貸:銀行存款,結轉:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅,這個分錄是正確的吧,為什么,資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)對不上,差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
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2020-06-24
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
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2017-03-02
非獨立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
您好,5月份2018年度所得稅匯算清繳補交了所得稅1200元,我給可以直接確認為當期的所得稅費用?可以的話,會計分錄要怎么做呢?
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2019-06-03
老師,請問下我們2020年12月的時候預繳企業(yè)所得稅2千多,然后今年所得稅年度匯算的時候也交了所得稅,這個分錄應該怎么做?
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2021-07-02
外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒有分紅稅要交?還是說增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,工資薪金的個人所得稅交完就沒有了
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2021-11-18
2月因持有兩年前在上交所購買的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應繳納的個人所得稅為零
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2022-02-06
19年一季度有利潤預交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳是虧損,就退回了預交的所得稅,收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會計分錄
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2020-07-08
1.某企業(yè)本期營業(yè)外收入總額為60 000元,期末結轉本年利潤,應如何編制會計分錄?(2分) 甲公司2019年度利潤總額(稅前會計利潤)為972萬元,所得稅稅率為25%。甲公司全 年實發(fā)工資、薪金為100萬元,職工福利費20萬元,工會經(jīng)費4萬元,職工教育經(jīng)費16萬元;經(jīng)查,甲公司當年營業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求:請回答以下問題,并寫出計算過程。(6分) (1)納稅調(diào)整數(shù)=?(4分) (2)應納稅所得額=?(1分) (3)當期應交所得稅額=?(1分) 3.2019年,甲公司當年應交所得稅稅額為5 000000元;遞延所得稅負債年初數(shù)為400 000元,年末數(shù)為500 000元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元,年末數(shù)為200 000元。(8分) 要求:請回答以下問題,按要求寫出計算過程或分錄。 (1)計算遞延所得稅;(2分) 計算所得稅費用;(2分) 編制所得稅費用相關的分錄;(4分)
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2020-04-22
老師好,18年12月外地施工按千分之2預交了1969元所得稅,今年該項目外地又預交了4干多所得稅,去年預交時分錄,借:應交稅費一應交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結轉到“所得稅費用”科目,截住“應交稅費-應交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預交了的1969元我怎么申報、做分錄?怎么報匯算填報?另外今年預交的4千多要結轉到“所得稅費用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當?shù)仡A交的了,去年在當?shù)厝暌杨A交了45500元所得稅,這當?shù)仡A交結轉到了:“所得稅費用”科目了,謝謝老師??!
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2019-05-21