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老師我們公司這月我啟用了研發(fā)費用資本化支出,對于研發(fā)人員社保部分我這樣做分錄沒有問題?當時在費用化的時候我也是同樣的辦法?
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2019-05-20
購買的化工原料要做到生產(chǎn)成本里嗎?可不可以做到生產(chǎn)成本里的制造費用
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2016-06-20
鄒老師 借 銀行存款 貸實收資本 摘要寫股東借某公司款項投資, 還款時候:借其他應收款-股東 貸銀行存款,摘要寫替股東還某公司款項
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2015-12-16
借:銀行存款 貸:應收賬款-本市應收-A 3月做錯了,4月調(diào)整為 借:應收賬款-本市應收-B 貸:應收賬款-本市應收-A(紅字) 5月發(fā)現(xiàn)又調(diào)錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)
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2019-05-21
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結(jié)束了,項目上有借備用金的,備用金還沒用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
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2019-12-27
1老師好,計提房租進入成本是含稅金額, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應付款 2付款時,借:其他應付款 貸:銀行存款 3收發(fā)票怎么做呀
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2020-04-17
采購合同簽了。然后沒付款,先供貨。后期再付款。。借-原材料 貸-應付賬款 借-主營業(yè)務(wù)成本 貸-原材料。。先結(jié)轉(zhuǎn)成本,下季度再付款,可以嗎
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2021-06-27
老師你好!第一二季度做錯了兩筆利息收入帳如下 借 銀行存款 100 貨 財務(wù)費用—利息費用 100 現(xiàn)調(diào)整如下 借 財務(wù)費用—利息費用 100 借 財務(wù)費用—利息收入 100紅 對嗎?本年利潤要調(diào)整嗎?
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2019-10-15
就是差額承兌的處理,貸方短期借款怎么回事 保證金戶上和存入的銀行存款是一致的
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2018-12-21
進銷存和財務(wù)模塊聯(lián)合使用,模擬采購業(yè)務(wù),我們單位是個人借款個人采購然后在沖賬,假設(shè)購買A材料,價格90,個人借了100元,借款時做的分錄,借其他應收款貸庫存現(xiàn)金,同時進銷存系統(tǒng):采購訂單99-進貨單(99)-付款單(99),此時存貨明細賬已經(jīng)有了貨物,應付賬款,一增一減已核銷,當用付款單和進貨單生憑證時,出現(xiàn)2個憑證,借原材料99,貸應付賬款99,借應付賬款99,貸庫存現(xiàn)金99,此時存貨明細賬沒有變化,應付賬款也沒有變化,庫存現(xiàn)金減少了99元,但是當采購人員來沖賬時,就是借原材料99,貸庫存現(xiàn)金99,那么變成錢減少2次,材料增加了2次,如果是我錯了,請問財務(wù)軟件是怎么做到不會出現(xiàn)錢減少2次,材料增加2次呢
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2019-04-17
我之前付了一筆錢,我寫的借:預付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在那到這筆錢的發(fā)票,買的UPS電源,直接拿到工地上用,沒有領(lǐng)用單,我可不可以分錄寫成 借:生產(chǎn)成本 貸:預付賬款
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2017-02-23
預收賬款可以轉(zhuǎn)為短期借款嗎
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2022-08-31
企業(yè)以銀行存款支付銀行辦理短期借款業(yè)務(wù)的手續(xù)費150元
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2015-12-02
老師,這道題銀行存款人民幣付短期借款,為什么用匯率用賣出價呀?搞不清楚了
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2020-07-05
甲化妝品廠2020年1月發(fā)出材料委托 A 日化廠加工香水精200瓶, A 日化廠同類香水精不含稅售價每瓶450元。加工的香水精本月全部收回,支付加工費并取得增值稅專用發(fā)票,其消費稅已由 A 日化廠代收代繳。收回香水精的50%當月全部對外銷售,實現(xiàn)不含稅銷售額5萬元;另50%用于本廠高檔化妝品生產(chǎn),本月生產(chǎn)的高檔化妝品全部實現(xiàn)對外銷售,實現(xiàn)不含稅銷售額37萬元。計算甲化妝品廠銷售高檔化妝品實際繳納消費稅稅額。
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2022-04-11
,前期房屋改造費,計長期街坊攤費用,可以分兩步做賬嗎? 借:銀行 存款 貸:實收資本-AA 借:長期待攤費用-改造費 貸:銀行存款 前期的都可以這樣賬錄入系統(tǒng)嗎?
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2017-06-14
如果在法人個人賬戶轉(zhuǎn)賬到公司基本戶,沒有備注用途,然后如果用對公轉(zhuǎn)給法人的話能不能寫還借款呀當時沒有確定寫借款,什么都沒有備注
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2018-02-05
公司找其他公司借錢,分錄是不是借:銀行存款,貸:短期借款 資產(chǎn)負債表里面短期借款用正數(shù)表示是吧
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2021-04-19
(1)付款單位向銀行申請取得銀行本票時:借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時: 借:借:原材料; 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬收款時:借:銀行存款; 貸:應收賬款或主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,請問本票是這樣作的嗎
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2016-04-25
一般戶是用來借款還款的,問一下,借款還款的分錄怎么做?建筑企業(yè)公司借老板的款,還老板的款流程是什么樣的?
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2020-04-14