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老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費(fèi)用——工資2000 ????銷售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi)1000
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2020-03-04
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢? 借:預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
長(zhǎng)期借款一次還本付息的賬務(wù)處理,以及長(zhǎng)期借款分期付息的賬務(wù)處理
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2022-04-06
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
您好,老師股東借款不能跨年,員工借款用于日常項(xiàng)目備用金,能跨年不還嗎
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2019-11-05
上個(gè)月把成本記錯(cuò)成收入了, 原錯(cuò)分錄:借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)收入95 銷項(xiàng)5 現(xiàn)在沖銷更正: 借:銀行存款—100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—95 銷項(xiàng)稅-5 更正 借:主營(yíng)成本 95 進(jìn)項(xiàng)5 貸:銀行存款5 結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 95 貸:主營(yíng)成本95 借:主營(yíng)收入 —95 貸:本年利潤(rùn)—95 請(qǐng)問分錄有問題嗎
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2020-01-15
財(cái)務(wù)費(fèi)用資本化,計(jì)入在建工程科目,下面明細(xì)科目怎么記呢?
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2018-12-21
上月有個(gè)損益類的科目,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費(fèi)用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:管理費(fèi)用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個(gè)損益類的科目,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費(fèi)用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:管理費(fèi)用-罰款嗎?
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2020-07-14
往來款做了借款協(xié)議,那個(gè)利息,出借方做利息收入要交什么稅嗎?借款方做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
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2019-08-21
老師,用于研發(fā)領(lǐng)用的原材料,資本化支出最后形成無形資產(chǎn),費(fèi)用化的支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出,那如果研發(fā)出來的是可出售商品,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-10-14
我公司一個(gè)項(xiàng)目的資金都用借款來付應(yīng)付的材料費(fèi)用,運(yùn)費(fèi)呀。 我會(huì)計(jì)分錄、借:現(xiàn)金 。貸:短期借款 付出的,借:應(yīng)收帳款。 貸;現(xiàn)金 這樣行嗎。
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2022-08-24
老師,如果收到投入一批貨品的投資款,賣完就把本金和提點(diǎn)都支付給對(duì)方 收到資金 借:銀行存款 20萬 貸:其他應(yīng)付款-甲 20萬 這個(gè)月賣的貨品計(jì)提提點(diǎn) 借:銷售費(fèi)用-提點(diǎn) 1萬 貸:其他應(yīng)付款-甲提點(diǎn)1萬 賣完這批貨款返本金及分紅 借:其他應(yīng)付款-甲(本金) 20萬 其他應(yīng)付款-甲(提點(diǎn)) 1萬 貸:銀行存款 21萬
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2018-12-04
我們公司在中石化充油卡2000送50元,多的這50元怎么做分錄那 借:預(yù)付賬款 2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 等加油了,入銷售費(fèi)用-加油費(fèi),沖預(yù)付賬款 問題是那50元怎么弄
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2021-08-01
去年的收入、成本費(fèi)用應(yīng)要轉(zhuǎn)入本年7月1日開始啟用賬簿,去年的收入與成本費(fèi)用,是從本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配借方80693元,其他應(yīng)付款80693元,對(duì)嗎
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2018-07-02
老師,請(qǐng)問一下,化驗(yàn)室化學(xué)藥品領(lǐng)用屬于什么領(lǐng)用?
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2018-12-17
文化創(chuàng)意服務(wù),設(shè)計(jì)服務(wù),用不用交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
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2024-04-16
出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸沖成本嗎
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2019-03-21
買入攝像頭,并扣質(zhì)保金:借 事業(yè)支出1300借應(yīng)付賬款65貸 零余額用款額度買入攝像頭,并扣質(zhì)保金:借 事業(yè)支出1300借應(yīng)付賬款65貸 零余額用款額度1235
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2018-01-09
我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費(fèi)用。后其研發(fā)測(cè)試打包也收了近100萬。也收了。測(cè)試是第三方機(jī)購測(cè)試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費(fèi)。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測(cè)試材料都計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里。現(xiàn)在都沒成本
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2019-05-24