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12月份有利潤,想多做工資增加成本,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款?有影響嗎
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2018-01-15
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計負(fù)債呢? 借:預(yù)計負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費用10 ???貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
公司有個工程五十幾萬,對方不想開發(fā)票,用借款的方式借出去,然后再用借款抵我們公司工程款,這種做法危險么
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2019-08-27
老師好 掛靠的公司要我們開的專票收取的稅費,進(jìn)了一部分公戶,我只能做成 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 還有一部分是還沒有打款,我準(zhǔn)備要他打到私戶,然后要老板轉(zhuǎn)成短期借款或?qū)嵤召Y本可以嗎?
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2023-04-11
我公司一個項目的資金都用借款來付應(yīng)付的材料費用,運費呀。 我會計分錄、借:現(xiàn)金 。貸:短期借款 付出的,借:應(yīng)收帳款。 貸;現(xiàn)金 這樣行嗎。
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2022-08-24
買入攝像頭,并扣質(zhì)保金:借 事業(yè)支出1300借應(yīng)付賬款65貸 零余額用款額度買入攝像頭,并扣質(zhì)保金:借 事業(yè)支出1300借應(yīng)付賬款65貸 零余額用款額度1235
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2018-01-09
老師昨天稅務(wù)局打電話問六稅兩費要退還是要接下來繼續(xù)抵。請問6稅2費優(yōu)惠是什么時候開始的?
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2023-03-22
往來款做了借款協(xié)議,那個利息,出借方做利息收入要交什么稅嗎?借款方做財務(wù)費用嗎?
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2019-08-21
老師,用于研發(fā)領(lǐng)用的原材料,資本化支出最后形成無形資產(chǎn),費用化的支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)支出,那如果研發(fā)出來的是可出售商品,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-10-14
去年的收入、成本費用應(yīng)要轉(zhuǎn)入本年7月1日開始啟用賬簿,去年的收入與成本費用,是從本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配借方80693元,其他應(yīng)付款80693元,對嗎
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2018-07-02
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
行政單位財務(wù)會計中 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:銀行存款。收入費用報表中本期支出大于本期收入,造成本期盈余負(fù)數(shù),如何調(diào)賬。
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2020-01-04
根據(jù)以下資料編制會計分錄。 (1)借入長期借款2000000元,用于建設(shè)一條新的生產(chǎn)線。借入款存入銀行。 (2)將新建生產(chǎn)線工程發(fā)包給某工程公司施工,按工程進(jìn)度用銀行存款支付工程款2000000元。 (3)接到銀行通知,新建生產(chǎn)線使用的長期借款的利息100000元,用銀行存款支付。(4)新建生產(chǎn)線完工,經(jīng)驗收合格交付使用,計算結(jié)轉(zhuǎn)成本。(5)分配專設(shè)銷售機構(gòu)的職工工資8000元。 (6)用銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費1500元。 (7)計提企業(yè)車間部門使用的固定資產(chǎn)折舊費2000元。 (8)用銀行存款支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的銀行借款利息1500元。(9)用銀行存款支付產(chǎn)品運輸費5000元。
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2021-12-12
為什么在算2019年12月31日計提利息時資本化利息的計算要用攤余成本加上利息調(diào)整
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2021-10-24
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個損益類的科目,這個月發(fā)現(xiàn)做錯了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營業(yè)外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
17年借法人錢用于公司經(jīng)營,現(xiàn)在能把這筆其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實收資本嗎
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2021-12-17
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計負(fù)債呢? 借:預(yù)計負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費用10 ???貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費用貸:應(yīng)付賬款,加油時借:管理費用,貸:待攤費用?
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2019-06-22
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應(yīng)付款房租10月 管理費用房租11月 預(yù)付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25