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老師好,公司向銀行借款200萬(wàn),半年的財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么算的?200*0.06利率*6個(gè)月嗎?
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2020-03-25
老師,你好!老板從自己私戶(hù)轉(zhuǎn)入公司私戶(hù)的錢(qián)用來(lái)采購(gòu)辦公用品,收到老板的錢(qián)做賬時(shí)寫(xiě)收到備用金還是收到借款?謝謝!
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2019-06-26
行政單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:銀行存款。收入費(fèi)用報(bào)表中本期支出大于本期收入,造成本期盈余負(fù)數(shù),如何調(diào)賬。
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2020-01-04
你好,公司用對(duì)外投資的股權(quán)抵押以法人名義向銀行貸款,本貸款也是公司經(jīng)營(yíng)使用,以公司向法人借款借入公司,合理嗎?貸款利息由公司向法人支付,法人向銀行還息,這筆款可以這樣處理嗎?
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2022-05-23
公司有個(gè)工程五十幾萬(wàn),對(duì)方不想開(kāi)發(fā)票,用借款的方式借出去,然后再用借款抵我們公司工程款,這種做法危險(xiǎn)么
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2019-08-27
老師,您好!代供應(yīng)商銷(xiāo)售貨品,銷(xiāo)售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000,貸:庫(kù)存商品4000;現(xiàn)結(jié)算供應(yīng)商貨款5000(含1000的直播抽獎(jiǎng)?chuàng)p耗成本),分錄能不能這樣做,借:庫(kù)存商品4000,借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1000,貸:銀行存款5000
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2021-04-29
收到現(xiàn)金投資,是不是 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸 :實(shí)收資本 還是借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 ?
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2019-02-22
老師 我們公司向其他公司借了15萬(wàn)元,打到我個(gè)人的卡里面 借:其他應(yīng)收款--備用金 A 15 貸:其他應(yīng)付款--xx公司 15 日常的報(bào)銷(xiāo)就是 比如其他人借款就是: 借:其他應(yīng)收款--備用金 B 貸:其他應(yīng)收款--備用金 A 報(bào)銷(xiāo): 借:辦公用品 貸:其他應(yīng)收款--備用金A 這么做對(duì)嗎
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2015-11-20
你好。我們是非盈利的幼兒園。教育局規(guī)定收的伙食費(fèi)只能代付(支付給食材供應(yīng)商)不能做成本; 做伙食賬的時(shí)候分錄如下 借:銀行存款 貸:預(yù)收費(fèi)用-伙食費(fèi) 確認(rèn)款項(xiàng) 借:預(yù)收費(fèi)用-伙食費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)(付給供應(yīng)商的食材款) 付款給供應(yīng)商時(shí) 借:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)(付給供應(yīng)商的食材款) 貸:銀行存款? 但是之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了 他做成了以下 并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 貸:銀行存款 并且已經(jīng)操作每月的結(jié)轉(zhuǎn)成本(系統(tǒng)一鍵結(jié)轉(zhuǎn))結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄如下 借:非限定性?xún)糍Y產(chǎn) 貸:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 現(xiàn)在教育局規(guī)定幼兒伙食費(fèi)只能用于采購(gòu)食材,不能構(gòu)成幼兒園的成本?,F(xiàn)在我需要調(diào)賬,幼兒園食材的費(fèi)用不計(jì)入膳食成本。作為其他應(yīng)付款。分錄如下 借:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)付款-幼兒伙食費(fèi) 直接沖抵膳食成本 但是膳食成本最后的余額為-97187.58元。請(qǐng)問(wèn)以上正確嗎?怎樣修改呢
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2019-11-14
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢? 借:預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)資本化是什么意思?如何判斷固定資產(chǎn)是否滿(mǎn)足資本化條件
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2022-04-05
看不懂答案中的4000-3000,用的3000和2000怎么知道用的是專(zhuān)門(mén)借款還是一般借款
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2021-05-03
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢? 借:預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
根據(jù)以下資料編制會(huì)計(jì)分錄。 (1)借入長(zhǎng)期借款2000000元,用于建設(shè)一條新的生產(chǎn)線。借入款存入銀行。 (2)將新建生產(chǎn)線工程發(fā)包給某工程公司施工,按工程進(jìn)度用銀行存款支付工程款2000000元。 (3)接到銀行通知,新建生產(chǎn)線使用的長(zhǎng)期借款的利息100000元,用銀行存款支付。(4)新建生產(chǎn)線完工,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用,計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本。(5)分配專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的職工工資8000元。 (6)用銀行存款支付管理部門(mén)業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500元。 (7)計(jì)提企業(yè)車(chē)間部門(mén)使用的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2000元。 (8)用銀行存款支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的銀行借款利息1500元。(9)用銀行存款支付產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)5000元。
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2021-12-12
如果貨款付錯(cuò) ,被銀行退回了,那么我沖減應(yīng)付賬款 一定要用負(fù)數(shù)充嗎?本來(lái)是借應(yīng)付,貸銀行存款,退回后,借銀行存款,貸應(yīng)付 那么要用負(fù)數(shù)充嗎 正數(shù)可以嗎?什么情況充一定要負(fù)數(shù)的
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2018-10-12
財(cái)務(wù)費(fèi)用資本化,計(jì)入在建工程科目,下面明細(xì)科目怎么記呢?
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2018-12-21
小規(guī)模公司購(gòu)進(jìn)監(jiān)控、線材、監(jiān)控用的零部件等,并承擔(dān)布線及安裝服務(wù),現(xiàn)在已經(jīng)收款。 購(gòu)進(jìn)時(shí) 借:庫(kù)存商品、原材料 貸:銀行存款 銷(xiāo)售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 計(jì)提人工費(fèi) 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品、原材料、勞務(wù)成本 支付勞務(wù)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎?
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2019-12-13
老板以公司的明細(xì)向銀行借款,借款發(fā)放到公司的一般存款賬戶(hù)的。老板用一般存款賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到她的私戶(hù),有些錢(qián)她自己用了,有些錢(qián)她打到了公司的基本戶(hù),請(qǐng)問(wèn)這要怎么做賬呀
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2019-09-23
長(zhǎng)期借款一次還本付息的賬務(wù)處理,以及長(zhǎng)期借款分期付息的賬務(wù)處理
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2022-04-06
問(wèn)下大家,公司向銀行借款100萬(wàn),銀行通過(guò)另一個(gè)單位第三方支付放款,現(xiàn)公司收到第三方支付的貸款,這個(gè)賬目怎么處理?。?借銀行存款,貸短期借款對(duì)嗎?如何反應(yīng)第三方支付的呢?
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2016-01-27