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老師,購買東西時,對方承諾會開發(fā)票,購買時走預(yù)付賬款還是入管理費(fèi)用?發(fā)票收到時怎么寫分錄呢? 暫無回答
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2020-10-09
老師有的報銷沒有發(fā)票,我直接做了管理費(fèi)用,是不是在匯算清繳前把票開出來,放在憑證后面就可以了?
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2024-10-16
老師,為什么管理費(fèi)用要填制“轉(zhuǎn)賬憑證?”,并沒有發(fā)生轉(zhuǎn)賬呀? 還是我對“轉(zhuǎn)賬”有誤解?
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2023-03-30
老師,你好,22年發(fā)生的管理費(fèi)用已銀行存款支付,23年開的發(fā)票,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制怎么做會計分錄
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2024-11-17
老師,我司買了一輛車80萬,另有騎車配套裝飾是10萬,對方公司抬頭是不一樣的,本打算一起入固定資產(chǎn),由于汽車發(fā)票月底就到賬已入固定資產(chǎn),那么月初那張汽車精品裝飾月初是繼續(xù)入在固定資產(chǎn)還是入在管理費(fèi)用?
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2024-11-25
老師,電信錯誤扣款退回,會計分錄是這樣做嗎? 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用(紅沖)
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2021-11-02
老師,今天我們物業(yè)給電梯維保 轉(zhuǎn)賬買電梯配件和維修的費(fèi)用。我怎么錄憑證? 也是借管理費(fèi)用 貸銀行存款嗎
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2024-07-21
請問我暫估管理費(fèi)用 是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖回分錄怎么做? 沖回是做成 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬戶負(fù)數(shù) 還是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款 哪一種好一點(diǎn),有沒有什么區(qū)別,對后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)和顯示在報表上面有什么影響?
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2025-01-11
老師,購買東西,對方會開發(fā)票,購買時走預(yù)付賬款還是入管理費(fèi)用?發(fā)票收到時怎么寫分錄呢?
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2020-10-09
請問,之前的會計把發(fā)放工資都做到管理費(fèi)用里了,那匯算清繳的時候,我職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表是不是就得按照管理費(fèi)用的數(shù)填
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2023-05-15
老師好,還有一個問題,我們單位裝了暖氣,購置鍋爐 暖氣片這些費(fèi)用比較大 是計入管理費(fèi)用還是固定資產(chǎn)比較合適呢?
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2022-12-07
老師,我公司買了2臺立式空調(diào)總價7000元,我該怎么做賬呢?需要計提折舊嗎?按什么標(biāo)準(zhǔn)計提呢" 7000/3/12=195元,每個月計提195元,借:管理費(fèi)用195貸:累計折舊195對嗎? 要計算殘值嗎
1/1691
2022-05-24
公司固定資產(chǎn)比較多的情況下,折舊計入管理費(fèi)用,二級科目需要寫明細(xì)嗎,例如管理費(fèi)用--汽車、電動車等等
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2025-04-11
研發(fā)支出,費(fèi)用化,結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到管理費(fèi)用,匯算時,加計扣除怎么取數(shù)呢
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2022-05-19
老師,單位20年1到6月每個月只計提一筆工資,沒發(fā)放,我在12366上匯算清繳時填費(fèi)用明細(xì)表時要把這6個月的工資加起來填管理費(fèi)用工資那一欄嗎
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2021-04-22
我2020年計提并發(fā)放的工資金額都是10萬,2021年目前計提并發(fā)放的工資金額都是6萬,現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn),2021年6萬中有1萬應(yīng)該是2020年的工資,現(xiàn)在我要使得2020年管理費(fèi)用中工資金額為11萬,2021年為5萬,會計分錄應(yīng)該怎么處理?
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2021-05-22
老師好 我想問一下 老板辦公室買的擺件 魚缸 這個記管理費(fèi)用 還是記固定資產(chǎn)
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2024-12-10
公司同時有幾個項目在進(jìn)行,怎樣設(shè)置會計科目才能讓每個項目的利潤單獨(dú)核算出來呢,公司又能匯總核算呢。比如管理費(fèi)用,要怎么設(shè)置才能按每個項目分開自動歸集呢,公司現(xiàn)在沒有帳的,我這個帳要怎么建,怎么設(shè)科目才能按項目分開核算呢
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2021-05-12
借:無形資產(chǎn) 15 貸:管理費(fèi)用 15 由于是逆流交易,還應(yīng)編制以下分錄: 借:少數(shù)股東權(quán)益 90 貸:少數(shù)股東損益 90 借:少數(shù)股東損益 4.5 貸:少數(shù)股東權(quán)益 4.5 借:少數(shù)股東損益 12 貸:少數(shù)股東權(quán)益 12 老師,這數(shù)都是怎么算出來的,麻煩您講一下
2/1372
2021-07-15
老師,請問下,2020年3月做的發(fā)工資分錄 借.管理費(fèi)用 貸.庫存現(xiàn)金,沒有通過應(yīng)付工資,現(xiàn)在要更正的話,應(yīng)該怎么做呢?
1/592
2021-01-08