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請(qǐng)問(wèn)我暫估管理費(fèi)用 是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖回分錄怎么做? 沖回是做成 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬戶(hù)負(fù)數(shù) 還是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款 哪一種好一點(diǎn),有沒(méi)有什么區(qū)別,對(duì)后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)和顯示在報(bào)表上面有什么影響?
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2025-01-11
老師,今天我們物業(yè)給電梯維保 轉(zhuǎn)賬買(mǎi)電梯配件和維修的費(fèi)用。我怎么錄憑證? 也是借管理費(fèi)用 貸銀行存款嗎
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2024-07-21
老師,電信錯(cuò)誤扣款退回,會(huì)計(jì)分錄是這樣做嗎? 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用(紅沖)
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2021-11-02
請(qǐng)問(wèn),之前的會(huì)計(jì)把發(fā)放工資都做到管理費(fèi)用里了,那匯算清繳的時(shí)候,我職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表是不是就得按照管理費(fèi)用的數(shù)填
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2023-05-15
老師,購(gòu)買(mǎi)東西,對(duì)方會(huì)開(kāi)發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)時(shí)走預(yù)付賬款還是入管理費(fèi)用?發(fā)票收到時(shí)怎么寫(xiě)分錄呢?
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2020-10-09
老師好,還有一個(gè)問(wèn)題,我們單位裝了暖氣,購(gòu)置鍋爐 暖氣片這些費(fèi)用比較大 是計(jì)入管理費(fèi)用還是固定資產(chǎn)比較合適呢?
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2022-12-07
公司固定資產(chǎn)比較多的情況下,折舊計(jì)入管理費(fèi)用,二級(jí)科目需要寫(xiě)明細(xì)嗎,例如管理費(fèi)用--汽車(chē)、電動(dòng)車(chē)等等
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2025-04-11
老師,我公司買(mǎi)了2臺(tái)立式空調(diào)總價(jià)7000元,我該怎么做賬呢?需要計(jì)提折舊嗎?按什么標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提呢" 7000/3/12=195元,每個(gè)月計(jì)提195元,借:管理費(fèi)用195貸:累計(jì)折舊195對(duì)嗎? 要計(jì)算殘值嗎
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2022-05-24
公司同時(shí)有幾個(gè)項(xiàng)目在進(jìn)行,怎樣設(shè)置會(huì)計(jì)科目才能讓每個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)單獨(dú)核算出來(lái)呢,公司又能匯總核算呢。比如管理費(fèi)用,要怎么設(shè)置才能按每個(gè)項(xiàng)目分開(kāi)自動(dòng)歸集呢,公司現(xiàn)在沒(méi)有帳的,我這個(gè)帳要怎么建,怎么設(shè)科目才能按項(xiàng)目分開(kāi)核算呢
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2021-05-12
老師,請(qǐng)問(wèn)下,2020年3月做的發(fā)工資分錄 借.管理費(fèi)用 貸.庫(kù)存現(xiàn)金,沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付工資,現(xiàn)在要更正的話(huà),應(yīng)該怎么做呢?
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2021-01-08
借:無(wú)形資產(chǎn) 15 貸:管理費(fèi)用 15 由于是逆流交易,還應(yīng)編制以下分錄: 借:少數(shù)股東權(quán)益 90 貸:少數(shù)股東損益 90 借:少數(shù)股東損益 4.5 貸:少數(shù)股東權(quán)益 4.5 借:少數(shù)股東損益 12 貸:少數(shù)股東權(quán)益 12 老師,這數(shù)都是怎么算出來(lái)的,麻煩您講一下
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2021-07-15
問(wèn)一下,如果一個(gè)公司20X8的年研發(fā)支出的歸集和結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)錯(cuò)誤:從工程施工-XX機(jī)器研發(fā) 中多結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用18w元至管理費(fèi)用-研發(fā)支出,這個(gè)差錯(cuò)更正怎么處理?
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2020-12-19
老師,如果我沖上個(gè)月管理費(fèi)用時(shí),分錄是貸:管理費(fèi)用 100,那我結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,是借:本年利潤(rùn)-100,貸:管理費(fèi)用-100嗎?還是借:本年利潤(rùn)100,貸管理費(fèi)用100?
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2024-11-12
研發(fā)支出,費(fèi)用化,結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到管理費(fèi)用,匯算時(shí),加計(jì)扣除怎么取數(shù)呢
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2022-05-19
老師,單位20年1到6月每個(gè)月只計(jì)提一筆工資,沒(méi)發(fā)放,我在12366上匯算清繳時(shí)填費(fèi)用明細(xì)表時(shí)要把這6個(gè)月的工資加起來(lái)填管理費(fèi)用工資那一欄嗎
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2021-04-22
我2020年計(jì)提并發(fā)放的工資金額都是10萬(wàn),2021年目前計(jì)提并發(fā)放的工資金額都是6萬(wàn),現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn),2021年6萬(wàn)中有1萬(wàn)應(yīng)該是2020年的工資,現(xiàn)在我要使得2020年管理費(fèi)用中工資金額為11萬(wàn),2021年為5萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?
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2021-05-22
老師好 我想問(wèn)一下 老板辦公室買(mǎi)的擺件 魚(yú)缸 這個(gè)記管理費(fèi)用 還是記固定資產(chǎn)
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2024-12-10
借:管理費(fèi)用 120,貸:銀行存款120。做這筆的紅沖也就是借:管理費(fèi)用 -120,貸:銀行存款-120 是這樣做的嗎
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2021-08-04
請(qǐng)問(wèn)一下,公司購(gòu)入的煙酒,直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?有發(fā)票,還需要補(bǔ)充其他原始憑證嗎?
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2025-06-26
老師,去年12月份一筆賬記錯(cuò)了,記賬;借;管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,實(shí)際應(yīng)該是,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,現(xiàn)在怎么調(diào)這筆賬呢
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2022-03-29