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某啤酒廠為增值稅一般納稅人,2020年6月銷(xiāo)售A型啤酒30噸開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額87000元,收取不銹鋼桶押金6000元;銷(xiāo)售B型啤酒20噸,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額56000元,收取可重復(fù)使用的塑料周轉(zhuǎn)箱押金5000元,已知:甲類(lèi)啤酒消費(fèi)稅250元/噸,乙類(lèi)啤酒消費(fèi)稅220元/噸,該啤酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅 A型啤酒的每噸售價(jià)為(87000+6000/1.13)/30=3076.99(元)>3000元,適用的稅率為250元/噸; 老師,6000為啥也要算進(jìn)去,這個(gè)押金需要算消費(fèi)稅嗎,不等到確認(rèn)收不回來(lái)再交消費(fèi)稅?
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2022-08-30
委托生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,收回直接出售會(huì)計(jì)分錄借:委托加工物資貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交消費(fèi)稅這樣寫(xiě)對(duì)嗎
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2020-08-04
老師,這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該如何解決呢? 將50 箱乙類(lèi)卷煙用于投資,當(dāng)月乙類(lèi)卷煙的最高售價(jià)為每箱1.3萬(wàn)元,平均售價(jià)為每箱1.2萬(wàn)元。(售價(jià)均不含稅) (納稅人用于換取生產(chǎn)資料和生活資料、投資入股、抵償債務(wù)等方面的應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)當(dāng)以納稅人同類(lèi)應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷(xiāo)售價(jià)格為依據(jù)計(jì)算消費(fèi)稅。按平均價(jià)計(jì)算增值稅)(乙類(lèi)卷煙消費(fèi)稅稅率為36%,150元/箱。),計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅
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2024-07-01
問(wèn)題1:消費(fèi)稅只在一個(gè)環(huán)節(jié)征稅 委托加工收回的材料是應(yīng)稅消費(fèi)品,直接出售的話(huà)受托方繳納的消費(fèi)稅是是直接計(jì)入成本嗎? 如果收回的材料繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的話(huà),那收回材料的消費(fèi)稅就計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅“科目了是嗎?那產(chǎn)品銷(xiāo)售的時(shí)候消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)變成產(chǎn)成品的售價(jià),那意思是產(chǎn)成品在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅了是嗎?那收回的材料委托方收回的時(shí)候已經(jīng)繳納了消費(fèi)稅了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢?
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2016-12-17
進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品和進(jìn)口非應(yīng)稅消費(fèi)品 怎么理解?怎么區(qū)分? 非應(yīng)稅是不交稅的意思麼?既然不交稅?為何還算應(yīng)納稅額???
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2020-02-07
現(xiàn)在會(huì)計(jì)從業(yè)資格證取消了?會(huì)計(jì)從業(yè)取消了?
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2017-03-25
合并報(bào)表抵消往來(lái),壞賬準(zhǔn)備科目需要抵消嗎?
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2023-07-12
什么是應(yīng)稅消費(fèi)品,和非應(yīng)稅消費(fèi)品怎么區(qū)分
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2023-03-24
13個(gè)人一個(gè)月消費(fèi)5015元,平均每天消費(fèi)多少錢(qián)?
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2015-10-19
1月份發(fā)放2018年年終槳,員工年終獎(jiǎng)為5000元,如果工資是4000元,計(jì)算年終獎(jiǎng)個(gè)稅是不是這樣算的:(5000-1000)*0.03=120元這樣算對(duì)嗎?
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2019-01-31
老師,假如銷(xiāo)售礦產(chǎn)品收取40萬(wàn),開(kāi)具了40萬(wàn)銷(xiāo)售貨物的發(fā)票,發(fā)生的運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)(取得了發(fā)票)可以在申報(bào)資源稅時(shí)扣除嗎?
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2020-11-04
公司變更法人對(duì)公司會(huì)有影響?對(duì)法人年齡有沒(méi)有限制?如果變更的法人是新加入的渉不涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)恳约敖荒男┒?/span>
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2018-04-11
能這么做不:付款憑證:借辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸銀行,營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)帳憑證:借營(yíng)業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出200
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2017-01-04
有兩筆帳之前的會(huì)計(jì)開(kāi)了發(fā)票后,做會(huì)計(jì)分錄錄時(shí)直接把稅和價(jià)做在營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,而且跨年了,要調(diào)賬怎么處理???
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2018-09-20
縣城,鎮(zhèn)(消費(fèi)稅附征)、消費(fèi)稅教育費(fèi)附加、消費(fèi)稅地方教育附加這3個(gè)分別記入什么科目
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2019-07-03
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則取消了待攤費(fèi)用科目?對(duì)于發(fā)生的待攤費(fèi)用可以直接計(jì)入費(fèi)用?例如房租待攤
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2018-07-16
企業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)生的消費(fèi)稅計(jì)入
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2019-05-10
消費(fèi)稅里面,這個(gè)太陽(yáng)能電池是要交消費(fèi)稅嗎?
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2023-03-21
有消費(fèi)稅稅種,但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票,需要交消費(fèi)稅嗎
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2020-06-15
15、甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)2018年7月從另一化妝品生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高檔保濕精華一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為100萬(wàn)元;當(dāng)月領(lǐng)用其中的40%用于生產(chǎn)高檔保濕粉底液并全部銷(xiāo)售,取得不含增值稅銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。有關(guān)甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)繳納的消費(fèi)稅,下列計(jì)算列式正確的是( )。 A. 500×15%=75萬(wàn)元 B. 500×15%-100×15%×60%=66萬(wàn)元 C. 500×15%-100×15%=60萬(wàn)元 D. 500×15%-100×15%×40%=69萬(wàn)元 老師你好,這里已經(jīng)告訴我們收入了,為什么還要乘以40%呢
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2020-08-28