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(多選)根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷(xiāo)售貨物征收增值稅的有() A 將自產(chǎn)貨物用于集體福利 B 將外購(gòu)貨物用于個(gè)人消費(fèi) C 將自產(chǎn)貨物無(wú)償贈(zèng)送他人 D 將外購(gòu)貨物分配給股東
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2020-05-21
老師:法人從公戶提備用金,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,開(kāi)工資時(shí),可以直接做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎?
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2023-03-13
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失: (5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年5月購(gòu)進(jìn)投入用,票注明該樓房金額1000萬(wàn)元,增值稅稅額為90萬(wàn)元已經(jīng)過(guò)認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,殘值。 (2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國(guó)家法律法規(guī)被依法沒(méi)收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物成本為10元,1,增值稅專發(fā)票已于進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。 要求: (1)請(qǐng)考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會(huì)計(jì)處理的方法; (2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
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2022-05-29
老師,您好!我想問(wèn)下下列問(wèn)題: 1、增值稅普票的話,不適用差額征稅是嗎?適用于增值稅專用發(fā)票開(kāi)具差額票?可以自行在開(kāi)票系統(tǒng)中自己開(kāi)具嗎? 2、可以簡(jiǎn)易計(jì)稅和差額征稅同時(shí)使用嗎? 3、申報(bào)的具體操作是怎樣子的呢? 4、發(fā)票的貨物...名稱的管理需要填寫(xiě)稅率嗎?
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2019-08-05
企業(yè)所得稅要分為核定征收還是查賬征收。核定征收的時(shí)候,也和營(yíng)業(yè)稅相同,實(shí)行差額交稅。這個(gè)有什么文件依據(jù)嗎?
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2020-06-04
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營(yíng)二手車(chē)交易,2019年5月取得含稅銷(xiāo)售額206萬(wàn)元;除上述收入外,該企業(yè)當(dāng)月又將本企業(yè)于2007年6月購(gòu)入自用的一輛貨車(chē)和2010年10月購(gòu)入自用的一輛貨車(chē)分別以10.3萬(wàn)元和33.9萬(wàn)元的價(jià)格出售,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅為( )萬(wàn)元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷(xiāo)售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬(wàn)元; 一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的2009年1月1日以前購(gòu)入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
建筑行業(yè),如果是一般納稅人,都是新的項(xiàng)目,一家企業(yè)可以分別同時(shí)采用一般征收計(jì)稅與簡(jiǎn)易計(jì)稅方法嗎?
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2019-06-18
1.企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的代表性理論中,不包括(?。?A.利潤(rùn)最大化 B.股東財(cái)富最大化 C.企業(yè)價(jià)值最大化 D.債務(wù)價(jià)值最小化 2.企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制的核心是(?。?A.配置財(cái)務(wù)管理權(quán)限 B.制定財(cái)務(wù)管理的實(shí)現(xiàn)機(jī)制 C.設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)管理的運(yùn)行模式 D.確定財(cái)務(wù)管理的組織機(jī)構(gòu) 3.下列選項(xiàng)中,不屬于長(zhǎng)期金融市場(chǎng)的是( )。 A.大額定期存單市場(chǎng) B.股票市場(chǎng) C.債券市場(chǎng) D.融資租賃市場(chǎng)
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2024-02-18
老師好,請(qǐng)問(wèn)法人物業(yè)管理費(fèi),停車(chē)費(fèi)可以做進(jìn)公司費(fèi)用嗎
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2020-04-12
老師,我們法律顧問(wèn)費(fèi)用是一年付,合同時(shí)間是2023.10-2024.9月,那我10月付了一年付費(fèi)用,對(duì)方也全額開(kāi)發(fā)票來(lái)了,這個(gè)費(fèi)錢(qián)是一次都做到管理費(fèi)用,還是先掛在預(yù)付款里,按月分?jǐn)偅?/span>
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2023-11-01
法律顧問(wèn)費(fèi)記入管理費(fèi)用中的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)
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2021-03-03
移動(dòng)通信設(shè)備 SBC,這種的增值稅稅率是按照增值電信的稅率來(lái)嗎
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2019-06-12
老師 我想咨詢一下 營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)有技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)這類(lèi)的 申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅的話 選擇簡(jiǎn)易征收增值稅類(lèi)型 該怎么選擇?
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2018-12-04
公司因法人變更,在銀行辦理的印鑒變更手續(xù)費(fèi)進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)還是管理/茶
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2017-03-23
請(qǐng)問(wèn)老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
如果資本市場(chǎng)有效,管理者不能通過(guò)改變會(huì)計(jì)方法提升股票價(jià)值,這里的會(huì)計(jì)方法怎么理解
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2020-07-05
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計(jì)提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會(huì)計(jì)上入賬“營(yíng)業(yè)外收入”,“營(yíng)業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時(shí)稅前調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么解決比較好? ?有沒(méi)有更好的建議?或者說(shuō)現(xiàn)在這個(gè)分錄的處理方法就是理解錯(cuò)誤 ,做得不合理,請(qǐng)給出建議方法PS:目前沒(méi)有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因?yàn)槿绻麊卧聽(tīng)I(yíng)收不計(jì)提增值稅,無(wú)法直觀統(tǒng)計(jì)銀行實(shí)收的款項(xiàng)里,未稅營(yíng)收和稅款占多少,造成營(yíng)收虛增啊。(銀行收到的款項(xiàng)是含稅營(yíng)業(yè)收入,做分錄時(shí),不能把含稅收入直接進(jìn)營(yíng)收) ?
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2019-03-19
小微企業(yè)增值稅稅收優(yōu)惠政策,小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額2-3萬(wàn)元,季度不超過(guò)9萬(wàn)元,免征增值稅,有沒(méi)有年度的額度,一年下來(lái)要是超過(guò)某金額是不是要交增值稅?
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2018-02-10
老師請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),從事林木種植銷(xiāo)售,自產(chǎn)自銷(xiāo),,,,免征增值稅和免征個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的國(guó)家政策文件號(hào)是多少
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2022-05-31
老師,企業(yè)所得稅按核定率征收的企業(yè),怎么進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳?
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2020-04-23