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如果公司差額征稅收入低于成本,公司增值稅要怎么交
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2018-09-10
請問營業(yè)范圍有企業(yè)管理咨詢、信息咨詢服務(wù)、餐飲服務(wù)、食品加工及包裝設(shè)計、餐飲企業(yè)管理咨詢等,發(fā)票能開成現(xiàn)代服務(wù).推廣服務(wù)費嗎?
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2019-11-01
你好,老師,個體戶如果核定征收的話還能享受小規(guī)模季度不超45萬,減免增值稅的政策嗎?
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2021-12-29
老師:法人從公戶提備用金,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,開工資時,可以直接做借管理費用,貸其他應(yīng)收款嗎?
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2023-03-13
為什么要求企業(yè)對研發(fā)項目進行立項管理?
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2017-06-03
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項目,這個是必須要選擇簡易辦法征收么
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2019-04-26
出口退稅管理申報中征收率是指出口貨物對應(yīng)的商品代碼的征收率還是指開出的普通發(fā)票上寫的0稅率
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2021-04-24
請問老師,稅控維護年費可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費時,借:管理費用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費時, 借:應(yīng)交增值稅-銷項稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費 20 4.扣繳稅時,借:應(yīng)交增值稅-未交稅費 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
11月已轉(zhuǎn)為小規(guī)模,11-12月這兩個月可以享受6萬以內(nèi)收入免征增值稅吧?
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2018-12-27
增值稅普通發(fā)票的開票人可以是管理員嗎?
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2021-04-13
固定資產(chǎn)原值增加借管理費用,貸那個地方
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2017-07-12
老師,基金管理人代繳增值稅如何申報納稅
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2020-06-24
老師,你好。銀行收到稅局退回殘保金做什么分錄呢。之前收到的時候:借管理費 袋銀行。之前上繳。借管理費 袋銀行
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2019-04-19
電信酬金屬于基礎(chǔ)電信業(yè)還是增值電信業(yè)
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2019-05-20
拆遷補償款征不征土地增值稅?謝謝!
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2022-03-01
如果企業(yè)購買保本型理財產(chǎn)品,投資收益需要交增值稅嗎?
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2018-02-07
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會計上入賬“營業(yè)外收入”,“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時稅前調(diào)增,請問這個要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個分錄的處理方法就是理解錯誤 ,做得不合理,請給出建議方法PS:目前沒有做按實際繳納增值稅進分錄(就是一季度按實繳增值稅直接入賬的方式),是因為如果單月營收不計提增值稅,無法直觀統(tǒng)計銀行實收的款項里,未稅營收和稅款占多少,造成營收虛增啊。(銀行收到的款項是含稅營業(yè)收入,做分錄時,不能把含稅收入直接進營收) ?
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2019-03-19
3萬元以下免征增值稅,附征要交嗎?
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2019-04-07
小規(guī)模專票和開超的普票附加按照之后的計提 未超過45萬的普票 免征增值稅計入營業(yè)外收入 附加什么都不用做對吧?
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2021-05-07
你好,現(xiàn)在小規(guī)模的月收入不超10萬的免征增值稅
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2019-06-11
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