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公司現(xiàn)在還在籌建期,然后公司是包中餐,員工不用出錢的,這個是怎么作賬的。還有廚房購買了一些灶、鍋之內(nèi)的??偣?520元。這個是要計入低值易耗品嗎?還是直接計入管理費-開辦費中
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2017-09-01
#提問#老師我公司是一般納稅人,查賬征收,開票開了3%的簡易征收那么請問,填寫一般納稅人的企業(yè)所得稅簡易征收在哪填寫?
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2019-12-01
老師好,針對季度增值銷售額未滿45萬,免征增值稅,也就是說之前開票時,已交過的稅會后期返給企業(yè)嗎?是這理解嗎?只要開票就要交稅對不?還是我理解有啥不對!謝謝
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2021-07-15
就是公司給員工生日買的電影票取得的專用發(fā)票先認證后做進項轉(zhuǎn)出,那我分錄是不是借:管理費用-職工福利費1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)170 貸:銀行存款1170借:管理費用 170 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)170是這樣做分錄嗎
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2017-10-30
老師你好,我是一家一般納稅人企業(yè),昨天去交了金稅盤維護費280元,會計分錄:借:管理費用-維護費 貸:庫存現(xiàn)金 到下個月交增值稅納稅申報表時再全額抵扣分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸,管理費用 這樣做對嗎?
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2019-05-18
老師,你好 購買金稅盤和技術(shù)維護費480元,用現(xiàn)金支付 借 :管理費用 - 辦公費 貸 銀行存款這點我明白,那還需要借 應(yīng)交稅金 -應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎? 用做后面這個分錄嗎?
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2018-06-06
上月留抵增值稅12000元本月抵扣后應(yīng)交增值稅款1775元,付征稅204元,負債表應(yīng)交稅費-14000左右,要調(diào)整?
1/489
2019-07-02
出口到國外的貨物退稅稅率是多少?如何申請退稅,退稅款是如何退回
1/257
2021-02-26
您好老師,有個問題不理解,交易性金融資產(chǎn)取得時支付的增值稅為什么在借方?應(yīng)交稅費不是負債嗎?增加了應(yīng)該在貸方才對啊
5/983
2023-03-11
沒變更為簡易征收的一般納稅人留下的留抵稅可以抵扣嗎?應(yīng)該怎么操作?現(xiàn)在已是簡易征收。
1/791
2018-11-14
處置固定資產(chǎn),什么情況下可以簡易征收?一般納稅人簡易征收稅率是多少,小規(guī)模是多少稅率?
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2024-07-29
核定征收與查賬征收增值稅和所得稅分別如何繳納,需要進項發(fā)票嗎
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2021-11-10
在計算出售時的投資收益凈增加時,取得交易性金融資產(chǎn)時的交易費用是否需要減
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2022-04-15
請問小規(guī)模納稅人如何一個季度開票的不含稅金額如果是31萬的話,是31萬要全額繳納增值稅嗎?,增值稅附加是按應(yīng)交增值稅額減半征收嗎?
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2019-06-11
老師如果是員工代付的,是不是寫借:管理費用 330元 貸:其他應(yīng)付款330元,抵減增值稅時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)330元 貸:營業(yè)外收入 330元,這樣對嗎?鄒老師回復(fù)說第二個分錄要貸:管理費用!但我司是小微企業(yè)喲,到底第二個分錄要怎么寫正確?
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2016-12-23
前期8月會計未拿到票據(jù),借管理費用11300,貸銀行存款11300,現(xiàn)11月拿到增值稅專票,應(yīng)如何填制相應(yīng)調(diào)整憑證?
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2020-12-02
建筑裝飾公司找某工程學(xué)院研發(fā)一種材料,收到工程學(xué)院開的技術(shù)研發(fā)費3個點的專票金額有100萬,建筑公司怎么入賬啊,是一次性做管理費用,一次性增值稅抵扣嗎?100萬金額很大,可以直接計入當(dāng)期損益嗎
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2019-06-06
老師:物業(yè)管理費,電費,給公司購買的筆記本電腦這三張增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?
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2019-02-28
私立醫(yī)院,做了廣告宣傳,收到增值稅普票“廣告服務(wù)費”,并付款。應(yīng)計入管理費用,二級科目怎么設(shè)置呢?廣告費?宣傳費?
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2017-05-20
老師 請教3個問題:如果是不抵扣的福利費發(fā)票 1.直接勾選認證不抵扣嗎? 2.分錄是不是不用體現(xiàn)稅費直接借:管理費用 貸銀行存款? 3.申報增值稅時這些認證不抵扣的填在哪里?
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2020-11-26