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就是上個(gè)季度填錯(cuò)表格誤交了增值稅,應(yīng)該是免稅的,這季度增值稅已經(jīng)扣款了,抵減了上個(gè)季度多繳納的增值稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2017-07-13
某公司發(fā)行的債券面值為1000元,市值為970元,票面利率為10%,期限為10年,發(fā)行成本為債券市值的5%,公司稅率為33%。計(jì)算該單項(xiàng)資本成本。
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2023-06-30
答案說的無形資產(chǎn)攤余成本與減值無關(guān)。減值以后,會(huì)計(jì)上以后計(jì)算攤銷不是以(原價(jià)-以前攤銷-減值)為基礎(chǔ)了嗎。怎么理解它說的無關(guān)
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2021-08-13
為什么交易性金融資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入“公允價(jià)值變動(dòng)損益”,其他債券投資的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入“其他綜合收益”
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2024-06-20
小規(guī)模納稅人,買賣股票有盈利,要交的增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,這個(gè)在增值稅申報(bào)表填在哪個(gè)表的哪一欄哪一列?
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2022-01-09
對(duì)已提減值準(zhǔn)備的存貨,再次利用(原減值因素并未消失,通過技術(shù)改造加以利用)此時(shí)該以何種價(jià)值計(jì)入成本?
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2019-02-19
應(yīng)交稅費(fèi)。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢?需要計(jì)提 稅費(fèi)有哪些每月繳納稅款需不需要都計(jì)提
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2017-03-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,再做什么分錄,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 的余額為0
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2022-04-02
老師下個(gè)月申報(bào)增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報(bào)的增值稅。
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2022-03-30
農(nóng)產(chǎn)品木薯干(增值稅稅率9%)來料加工形成產(chǎn)品酒精(增值稅稅率13%)。想請(qǐng)問收取的加工費(fèi)增值稅稅率是多少?
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2019-09-26
你好,請(qǐng)問2022年4月起小規(guī)模納稅人3%征收率免增值稅,如何申報(bào)增值稅?做賬的時(shí)候不需要計(jì)提增值稅嗎
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2022-08-17
小規(guī)模未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),是不是季報(bào)的時(shí)候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入?
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2020-07-01
月末終了,企業(yè)當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額為什么要從“應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目呀?
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2017-10-27
老師好 請(qǐng)問增值稅是不是這樣計(jì)算:(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如:100萬銷項(xiàng)-80萬進(jìn)項(xiàng)*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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2023-07-22
年報(bào)審計(jì)的時(shí)候,重要性取值是固定比率法與變動(dòng)比率法同時(shí)使用嗎?變動(dòng)比率法取值依據(jù)和取值范圍如何?
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2024-12-13
老師 我有點(diǎn)不明白 產(chǎn)品未發(fā)生減值,專用于該產(chǎn)品的材料也不需要計(jì)提減值準(zhǔn)備,為什么還要算可變現(xiàn)凈值?
1/2026
2020-03-14
賬面凈值和賬面價(jià)值有什么區(qū)別?賬面凈值和攤余價(jià)值又有什么區(qū)別?
1/2027
2020-03-03
老師好,假如月底存在應(yīng)納稅額的話,賬務(wù)處理是不是先將所有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)下科目借貸方的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,然后再通過轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面去?最后未交增值稅和申報(bào)表上的本期應(yīng)補(bǔ)退稅款保持一致?譬如發(fā)生在借方的進(jìn)項(xiàng)、減免稅款等和貸方的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等,最后的差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去?
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2020-03-31
我報(bào)今年8月份增值稅報(bào)表的時(shí)候,我6%是沒票抵的,6%的稅增值稅我交少了,現(xiàn)在報(bào)表也已經(jīng)申報(bào)扣款了,那我想彌補(bǔ)8月份少交的增值稅,我該怎么辦啊?
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2019-09-25
老師,如果我5月份的收入是600,減免17.475元的增值稅,是在這個(gè)月的月末把減免的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是等7月份報(bào)完稅7月份再做這筆分錄,增值稅是季報(bào)
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2016-07-20