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老師 我在做庫存成本時(shí)把當(dāng)月委托代銷商品、銷售的商品和品嘗贈(zèng)送的一起當(dāng)月走一般銷售成本了。次月我收到代銷商品款,我該怎么走呢?
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2020-11-15
C銷售產(chǎn)品給B,給B開發(fā)票;然后B不加價(jià)將此產(chǎn)品銷售給A,這筆交易B要交什么稅?
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2022-06-14
請(qǐng)問老師,公司銷售產(chǎn)品開票。產(chǎn)品是打折銷售,請(qǐng)問稅票可以直接按折扣后的金額開嗎?
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2019-06-08
公司銷售產(chǎn)品,提供產(chǎn)品售后維修,維修費(fèi)廠家會(huì)給,那收到維修費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
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2018-12-18
銷售產(chǎn)品價(jià)款200000元(不含稅)款項(xiàng)存入銀行,該批產(chǎn)品的銷售成本為170000元會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2022-03-02
產(chǎn)品未稅出售要怎么記賬
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2023-01-09
銷售商品發(fā)生的商業(yè)折扣
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2023-03-13
企業(yè)銷售商品要交印花稅?
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2024-08-06
老師,您好!分公司是小規(guī)模納稅人,獨(dú)立核算,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍有藥品銷售,總公司是一般納稅人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍沒有藥品銷售。請(qǐng)問總公司可以購進(jìn)藥品,銷售藥品嗎?
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2021-04-20
銷售一批商品,售價(jià)5萬元,增值稅0.85萬元,該產(chǎn)品成本為2.7元,價(jià)款尚未收到,做會(huì)計(jì)分錄
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2015-12-22
作為商品銷售附帶條件的安裝費(fèi)收入在確認(rèn)商品銷售收入時(shí)實(shí)現(xiàn)。這句話是什么意思?
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2019-03-15
老師你好,請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票是在銷售方還是收購方寫本單位呢?
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2022-03-23
企業(yè)銷售商品應(yīng)納增值稅應(yīng)列入什么賬戶?企業(yè)銷售商品應(yīng)納消費(fèi)稅應(yīng)列入什么賬戶?
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2019-11-18
某制藥廠(增值稅一般納稅人)3月份銷售抗生素藥品116萬元(含稅),銷售免稅藥品50萬元,當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款6.8萬元,抗生素藥品與免稅藥品無法劃分耗料情況,則該制藥廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅為(?)萬元。 這個(gè)題怎么做呀
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2019-06-24
12月16日,甲公司收到客戶丙退回的全部商品 甲公司于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字),該批商品系甲公司2020年9月20日銷售的商品,增值視專用發(fā)票上注明售價(jià)為20000元增盤程視額為2600元,該批商品成本為15000元。編制會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-04
研究、生產(chǎn)、銷售:智能機(jī)器人、康復(fù)設(shè)備、護(hù)理設(shè)備、計(jì)算機(jī)及軟件、電子產(chǎn)品,醫(yī)療器械,家具、工藝品。機(jī)器人技術(shù)推廣、技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)。生產(chǎn)、銷售:兒童車、兒童用品、玩具、兒童汽車安全座椅、體育用品。旅游資源開發(fā);景區(qū)管理;公路旅客運(yùn)輸服務(wù);會(huì)議服務(wù)。 老師,請(qǐng)問這屬于什么行業(yè)
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2022-04-27
黃河公司2019年2月銷售產(chǎn)品10000臺(tái),公司承諾在產(chǎn)品出售后兩年免費(fèi)保修,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷,約5%產(chǎn)品需要返修。預(yù)計(jì)每臺(tái)產(chǎn)品保修費(fèi)用100元。 要求:(1)預(yù)計(jì)的保修費(fèi)用如何賬務(wù)處理? (2)形成的負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)是多少? (3)還有哪些項(xiàng)目在預(yù)計(jì)負(fù)債中核算?可舉例說明
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2022-12-06
老師,小規(guī)模企業(yè),銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,我想問免稅產(chǎn)品的銷售額包含在這30萬里面嗎?如果免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品合計(jì)超過30萬,是否納稅?
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2019-04-29
A公司在B公司的線上平臺(tái)以B公司的品牌銷售商品,商品由A公司郵寄給消費(fèi)者,消費(fèi)者付款至B公司的賬戶,B公司收取銷售額的10%作為品牌使用費(fèi),剩余金額付A公司,B公司開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票給A公司(金額為銷售額的10%),請(qǐng)問消費(fèi)稅應(yīng)該由誰來繳納?商品是由A公司直接發(fā)貨給消費(fèi)者,所以AB公司的代銷行為不成立,這個(gè)消費(fèi)稅的納稅義務(wù)人是否可以確定為A公司?B公司收取了零售客戶的錢,這個(gè)納稅義務(wù)是否產(chǎn)生?在這個(gè)交易中,納稅主體應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為A還是B?
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2020-12-19
2.(1)把10000元匯往外地開立臨時(shí)采購專庫,廠部職工報(bào)銷差旅費(fèi)2000元,交回現(xiàn)金500元,原借款2500元。 (2)收到A 公司用于抵償欠款的銀行匯票一張50000元,購買材料貨款20000元,增值稅2600元,保險(xiǎn)費(fèi)500元,材料入庫,貨款以存款支付 (3)用現(xiàn)金支票購買辦公用品2000元, (4)企業(yè)于5月15日銷售商品一批,收入為20000元,現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,增值稅稅率為13%。 要求:做企業(yè)5月15收到該筆款項(xiàng)的賬務(wù)處理
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2021-11-12