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想咨詢7月我公司開普票的不含稅收入為36813.01,稅金按1%計算 合計為368.13,想咨詢您 小型微粒企業(yè) 7月份 報增值稅怎么填? 后面本期應納稅額減征額 用填嗎?還需要按2%填寫減征的增值稅應納稅額嗎?
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2020-07-03
營改增后,一般納稅人企業(yè)采用一般計稅方法那么繳納增值稅是不是,按照對方公司開具的增值稅發(fā)票含稅價100萬除以1+6%*6%為應納增值稅
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2019-03-22
財管可持續(xù)增長率一節(jié)中,為確定高速增長應改變的財務比率時,為什么確定應改變營業(yè)凈利率或股利支付率可以用公式倒推,資產負債率和資產周轉率不能利用公式倒推呢?
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2020-06-02
老師你好,我們公司經營范圍教學軟件開發(fā),教育咨詢(不含中小學文化教育培訓),商務咨詢服務,企業(yè)管理咨詢服務,文化藝術咨詢服務,會議及展覽服務,電子商務技術服務,可以統(tǒng)開咨詢服務費嗎?還有我們教育行業(yè),這個大類是選生活服務類嗎?
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2019-12-25
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務,甲公司支付境外公司咨詢服務費折合人民100萬元,境外公司在境內未設有經營機構,甲公司代扣代微境外公司咨詢服務費收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務費可以抵扣的進項稅額。 這道題的進項稅額怎么求?
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2020-03-25
"甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務,甲公司支付境外公司咨詢服務費折合人民幣100萬元。境外公司在境內未設有經營機構。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務費收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務要求】計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務費可以抵扣的進項稅額。"
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2023-03-20
老師:建筑公司,老板的朋友用我們公司的資質做了一個項目,合同價30萬元,他與2016年4月29日開的“營業(yè)稅”發(fā)票,可是5月份才把票給我拿來,我之前也不知道這事,四月份的帳早做好并扎帳了,地稅局也申報好了,我現在應該怎么處理?是做進內帳處理還是做進五月份的帳中?取得發(fā)票時,營業(yè)稅及附加都征收了的,關鍵是五月份全面“營改增”了,所以不知道怎么處理,請老師指點迷津,謝謝老師!
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2016-05-26
接上個問題 營改增好像也是在當地繳納企業(yè)所得稅是千分之二,不知道怎么算出來的1801.94
2/3071
2016-05-23
老師你好,我想問一下營改增以后怎樣知道自己公司是屬于小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,我公司是建筑業(yè)公司。
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2016-05-30
我們是小規(guī)模納稅人,5月份開始營改增,購買國稅稅控盤跟技術維護費是4月分開具的發(fā)票,那這兩張發(fā)票的分錄怎么做?
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2016-06-24
味都餐飲(營改增)的業(yè)務處理第17筆,采購新鮮食材為什么處理為主營業(yè)務成本呢?為什么不歸入“原材料~食材”這個科目呢?我看他有這個科目呀,原材料~物料指的是油鹽調料等輔料,那原材料~食材不就指主食材了嗎?
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2017-12-21
老師,您好,我們是做環(huán)評的公司。我們的成本有公示費,有招標費,還有檢測費?,F在營改增成為一般納稅人,我的成本發(fā)票如果能夠取得專票,是否也可以抵扣進項稅。
2/859
2016-06-23
我公司是房地產開發(fā)的,營改增之前已經繳納營業(yè)稅,發(fā)現發(fā)票開具錯誤,需要重新開具,怎么辦?稅務怎么申報?
1/1036
2021-12-13
有看到國稅一條營改增的文件有,“納稅人提供建筑服務、租賃服務采取預收款方式的,其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天”,很困惑,是什么意思呢?
2/1819
2016-09-17
現代服務業(yè)營改增后,成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少?如果年營業(yè)額大于500萬,是一般納稅人,稅率又是多少?
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2017-06-08
鄒老師,還是剛才問你的未開票銷售額填報的問題,營改增稅負分析測算明細表里的銷項應納稅額那一欄是不是可以手改的,因為不含稅銷售額里的金額包含了未開票的銷售金額,所以我輸了不含稅銷售后,表格自動算出來的銷項稅額和實際是對不上的,我手動改成正確的可以嗎?
3/1053
2016-12-06
2016.5.1營改增后,小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè),全部稅率都是百分之3???那些多檔稅率是不是指的一般納稅人啊?
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2016-04-15
老師好,申報個人所得稅前,要先進行人員信息采集,新增人員要增加,離職人員要把狀態(tài)改成非正常。請問離職人員是一定要改成非正常,才能申報嗎?因為離職人員每月好多。謝謝!
1/1360
2021-09-09
老師,我們公司賬,之前都是記借已交稅金 貸銀行存款,我想改改,月末的時候就做了借應交稅費轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅,在下月交了后,做的借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款,但是轉出未交增值稅是不是一直有余額
1/805
2020-03-22
本公司是小規(guī)模納稅人的汽車銷售服務咨詢,汽車銷售公司,對方可以給我們開增票嗎?開的增票我方可以抵扣嗎?
1/390
2020-02-28