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老師,我們是分包單位,之前我們開(kāi)建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票的時(shí)侯,開(kāi)發(fā)票是到地稅局開(kāi)給總包的同時(shí)還可以開(kāi)給業(yè)主,現(xiàn)在營(yíng)改增后,我們要到國(guó)稅局去開(kāi)票,還可以像之前一樣來(lái)給總包的同時(shí)也能開(kāi)給業(yè)主嗎
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2016-05-10
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè),在營(yíng)改增之后一般納稅人和小規(guī)模納稅人稅率各是多少
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2016-12-05
老師:建筑公司,老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個(gè)項(xiàng)目,合同價(jià)30萬(wàn)元,他與2016年4月29日開(kāi)的“營(yíng)業(yè)稅”發(fā)票,可是5月份才把票給我拿來(lái),我之前也不知道這事,四月份的帳早做好并扎帳了,地稅局也申報(bào)好了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?是做進(jìn)內(nèi)帳處理還是做進(jìn)五月份的帳中?取得發(fā)票時(shí),營(yíng)業(yè)稅及附加都征收了的,關(guān)鍵是五月份全面“營(yíng)改增”了,所以不知道怎么處理,請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津,謝謝老師!
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2016-05-26
接上個(gè)問(wèn)題 營(yíng)改增好像也是在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅是千分之二,不知道怎么算出來(lái)的1801.94
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2016-05-23
老師你好,我想問(wèn)一下?tīng)I(yíng)改增以后怎樣知道自己公司是屬于小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,我公司是建筑業(yè)公司。
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2016-05-30
我們是小規(guī)模納稅人,5月份開(kāi)始營(yíng)改增,購(gòu)買(mǎi)國(guó)稅稅控盤(pán)跟技術(shù)維護(hù)費(fèi)是4月分開(kāi)具的發(fā)票,那這兩張發(fā)票的分錄怎么做?
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2016-06-24
味都餐飲(營(yíng)改增)的業(yè)務(wù)處理第17筆,采購(gòu)新鮮食材為什么處理為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?為什么不歸入“原材料~食材”這個(gè)科目呢?我看他有這個(gè)科目呀,原材料~物料指的是油鹽調(diào)料等輔料,那原材料~食材不就指主食材了嗎?
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2017-12-21
老師,您好,我們是做環(huán)評(píng)的公司。我們的成本有公示費(fèi),有招標(biāo)費(fèi),還有檢測(cè)費(fèi)?,F(xiàn)在營(yíng)改增成為一般納稅人,我的成本發(fā)票如果能夠取得專(zhuān)票,是否也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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2016-06-23
我公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的,營(yíng)改增之前已經(jīng)繳納營(yíng)業(yè)稅,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤,需要重新開(kāi)具,怎么辦?稅務(wù)怎么申報(bào)?
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2021-12-13
有看到國(guó)稅一條營(yíng)改增的文件有,“納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天”,很困惑,是什么意思呢?
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2016-09-17
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)改增后,成為小規(guī)模納稅人的稅率是多少?如果年?duì)I業(yè)額大于500萬(wàn),是一般納稅人,稅率又是多少?
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2017-06-08
2016.5.1營(yíng)改增后,小規(guī)模納稅人是不是不分行業(yè),全部稅率都是百分之3啊?那些多檔稅率是不是指的一般納稅人啊?
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2016-04-15
鄒老師,還是剛才問(wèn)你的未開(kāi)票銷(xiāo)售額填報(bào)的問(wèn)題,營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表里的銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的,因?yàn)椴缓愪N(xiāo)售額里的金額包含了未開(kāi)票的銷(xiāo)售金額,所以我輸了不含稅銷(xiāo)售后,表格自動(dòng)算出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和實(shí)際是對(duì)不上的,我手動(dòng)改成正確的可以嗎?
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2016-12-06
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)分錄做了處理 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用358490.56 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開(kāi)始按月攤銷(xiāo)費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)29874.21 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 29874.21 2020年對(duì)方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好!我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費(fèi),已做賬計(jì)入2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如果對(duì)方開(kāi)具發(fā)票的日期是在2021年(在匯算清繳前),這樣處理有問(wèn)題嗎?
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2021-01-09
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報(bào)表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
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2017-10-15
營(yíng)改增一般納稅人2016年5月1日之前開(kāi)具的營(yíng)業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開(kāi),如果愿意繳納增值稅,可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)/票
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2017-06-02
老師,我想咨詢您關(guān)于公司車(chē)處理了,收到了錢(qián),對(duì)方不要發(fā)票,我該怎么報(bào)增值稅了
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2019-05-22
你好,我想咨詢一下。,增值稅專(zhuān)用發(fā)票聯(lián)丟失,但是抵扣聯(lián)還在像這種情況下怎么辦?
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2020-12-18
老師,咨詢一下 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2021-05-07