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增值稅納稅申報(bào)表25欄為負(fù)數(shù),上個(gè)月多繳納了稅款,導(dǎo)致32欄與34欄不一致,我實(shí)際應(yīng)按照32欄交。我怎么申報(bào)更改。
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2020-08-03
增值稅納稅申報(bào)表主表里第25行期初未繳稅額是什么意思?怎么算的
1/4130
2018-10-11
請問小規(guī)模企業(yè),4月注冊,到目前為止只有支出沒有收入,增值稅納稅申報(bào)表要怎樣填寫呢?
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2019-07-08
增值稅納稅申報(bào)表(期初未繳稅額這一欄的有數(shù)字,但我們每個(gè)月都有繳稅,可以調(diào)整嗎)鉛筆劃線部分
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2016-12-08
我每月只打印了增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證清單和增值稅納稅申報(bào)表,銷項(xiàng)開票的清單沒有打印,也沒有打印繳款回執(zhí)。這樣子沒什么問題吧
1/1231
2016-05-13
9月份開具的發(fā)票忘記作廢,正常申報(bào)了,10月份申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票忘記作廢了,做了無票收入的負(fù)數(shù),在12月初讓補(bǔ)交10月份的增值稅這種情況我補(bǔ)交的稅額要在增值稅納稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)呢
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2018-01-13
增值稅納稅申報(bào)表中期末未繳稅額和本期應(yīng)補(bǔ)稅額是不是應(yīng)該一致
1/1967
2018-03-22
老師們好!請問:快賬當(dāng)中增值稅納稅申報(bào)表附列資料五中的欄目根據(jù)哪里填寫?怎么看出本期不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)增加額是零的?清單中那么些單據(jù)怎么看出哪個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)?
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2018-05-29
上海地區(qū)小規(guī)模納稅人,稅務(wù)代開專票5萬,自開普票30萬,問題:1.增值稅減免表填寫5萬*2%=1000元;對嗎?2、增值稅附加表5萬*1%=500元增值稅為基數(shù)一個(gè)*3%,一個(gè)*2%,是可以全額免除還是50%征收?
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2022-01-06
稅控盤費(fèi)用增值稅主表數(shù)據(jù)是通過提取數(shù)據(jù)自動(dòng)提現(xiàn),還是需要手動(dòng)輸入。我填完增值稅表四怎么沒有減免呢
1/679
2020-06-11
老師,這個(gè)增值稅減免稅期末余額最后應(yīng)轉(zhuǎn)什么科目里?
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2019-10-08
老師: 1、小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè)(電商)銷售的肉蛋是不是免征增值稅? 2、免征部分分錄是這樣嗎 銷售時(shí): 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末: 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸: 營業(yè)外收入 3、以上情況是否開增值稅普通發(fā)票,增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄?(開票系統(tǒng)有開票信息)
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2020-03-01
我以前會計(jì)期間有一筆銷項(xiàng)稅是別人退貨后賬里用紅字沖銷了,但納稅申報(bào)里負(fù)數(shù)填不了所以一直沒管,現(xiàn)在有一筆銷項(xiàng)小于該數(shù),那我這個(gè)月納稅申報(bào)表里該怎么填,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?謝謝!
1/799
2017-12-12
老師,我想問一下,如果我本個(gè)季度不需要繳納增值稅,那么我再填納稅申報(bào)表的時(shí)候還用填寫項(xiàng)目一嗎
1/553
2020-07-12
2016年?duì)I業(yè)額證明(國稅局2016年納稅申報(bào)表或2016年企業(yè)營業(yè)額增值稅發(fā)票) 這個(gè)要怎么弄啊?
1/2004
2017-01-05
增值稅附表四忘填寫,作廢后重新申報(bào)不了,提示如下圖,怎么處理呢?
1/1544
2020-02-22
我上月申報(bào)的增值稅主表和附表都沒寫留底稅金我這個(gè)月要用怎么辦
1/432
2020-12-09
金稅的專用設(shè)備抵減稅款是,如果當(dāng)年無銷項(xiàng)稅不能抵減,是不是增值稅納稅申報(bào)表中不用填例減免稅?如果跨年抵扣,抵扣前是否需要報(bào)備,還是直接填表就可以了?
1/581
2016-05-25
增值稅納稅申報(bào)表第36一38的關(guān)系,今年怎么調(diào)
1/270
2017-02-09
小規(guī)模。一季度沒超9萬。增值稅納稅申報(bào)表都需要填那幾行
1/454
2017-04-13