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公司車(chē)輛上月充值3000元,已做預(yù)付款,但上月只消費(fèi)200多,可以到全部消費(fèi)完3000元的當(dāng)月再?zèng)_預(yù)付款做費(fèi)用嗎
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2020-04-07
老師好,公司買(mǎi)的小苗木去種植,做消耗性生物資產(chǎn)后,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,還是借庫(kù)存商品貸消耗性生物資產(chǎn)嗎
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2021-12-20
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購(gòu)專(zhuān)戶(hù)。 (2)以外地采購(gòu)專(zhuān)戶(hù)存款購(gòu)買(mǎi)材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫(kù), (3〕購(gòu)入一棟寫(xiě)字樓作為辦公使用,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明該寫(xiě)字樓價(jià)款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價(jià)30000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請(qǐng)書(shū),將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-18
老師好!請(qǐng)問(wèn)據(jù)說(shuō)2022年全年一次性獎(jiǎng)金要并入綜合所得計(jì)算納稅,那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎(jiǎng)金了,反正與工資薪金交的稅率都一樣?不知我理解的對(duì)不對(duì)?
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2021-06-03
老師:我注銷(xiāo)稅務(wù)登記證 要在稅務(wù)上辦什么手續(xù)?我是個(gè)體 工商戶(hù) 沒(méi)有建帳 做完一項(xiàng)工程后去稅務(wù)局開(kāi)具發(fā)票 稅務(wù)就扣稅 現(xiàn)在去注銷(xiāo)稅務(wù)登記證還需交納稅款嗎?
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2019-06-06
老額,我想問(wèn)下,我有個(gè)分公司,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問(wèn)我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫(xiě)證明啊
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2019-07-11
老師好!請(qǐng)教.上年的企業(yè)所得稅沒(méi)交,在今年交的,帳務(wù)這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應(yīng)交稅金3057 借:應(yīng)交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤(rùn)分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對(duì)嗎?
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2020-04-09
17. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬(wàn)元,支付加工費(fèi)6萬(wàn)元、增值稅0.96萬(wàn)元、消費(fèi)稅24萬(wàn)元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),甲公司收回該半成品的入賬價(jià)值為( )萬(wàn)元。 A.216 B.216.96 C.240 D.240.96 怎么理解?
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2019-10-14
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品「非金銀首飾」,委托加工材料的價(jià)款為30000元,加工費(fèi)為8000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1040元,受托方代收代繳消費(fèi)稅為800元,材料收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該材料收回時(shí)的成本為多少元
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2021-01-23
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬(wàn)元,支付加工費(fèi)6萬(wàn)元、增值稅1.96萬(wàn)元、消費(fèi)稅24萬(wàn)元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),寫(xiě)出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費(fèi)和增值稅、支付消費(fèi)稅、收回半成品的分錄。 要求:不用抄題,直接寫(xiě)分錄即可
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2021-10-17
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方乙總代收代繳10萬(wàn),委托方甲全部收回后分期付款方式出售,總不含稅收入100萬(wàn),合同約定當(dāng)月付60萬(wàn),下月付40萬(wàn),則當(dāng)月甲應(yīng)補(bǔ)繳多少消費(fèi)稅?//////下月收到40萬(wàn)的稅務(wù)處理是什么??
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2021-09-04
您好老師,想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。消費(fèi)稅是通過(guò)什么科目核算的呢?因?yàn)槲铱吹绞钦f(shuō)通過(guò)稅金及附加,但是會(huì)計(jì)分錄不是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅嗎?
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2019-04-16
高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工成終端產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售,假定最終售價(jià)為300萬(wàn)元,消費(fèi)稅稅率為15%,之前收回后用于繼續(xù)加工時(shí)已繳納30萬(wàn)應(yīng)交消費(fèi)稅,問(wèn),最后再補(bǔ)交其差額應(yīng)該補(bǔ)交多少? 老師在講課時(shí)給出的分錄如下: 借:稅金及附加 45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 45 最后補(bǔ)交差額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 10 貸:銀行存款 10 (此處不應(yīng)該補(bǔ)交的是15嗎?為什么是10萬(wàn)呢?) 另外我看的是錄播,如何與講課的老師提問(wèn)呢?謝謝老師回答。
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2020-04-09
單位結(jié)算的pos卡消費(fèi)怎么做分錄單位付款銀行回單,付款方是單位收款是地稅局,摘要是單位結(jié)算pos卡消費(fèi)
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2017-07-24
物業(yè)公司,企業(yè)用于消防改造,消防檢測(cè)費(fèi)的支出,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣么,但是用的科目是專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,還可以抵扣么
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2019-07-24
為什么自產(chǎn)的用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)要視同銷(xiāo)售,而外購(gòu)的用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)就不能視同銷(xiāo)售?
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2020-03-20
會(huì)員卡,充100元贈(zèng)送10元,系統(tǒng)消費(fèi)時(shí)是分明細(xì)扣了100和10元的比例,那請(qǐng)問(wèn)下我折扣是收到時(shí)做,還是消費(fèi)時(shí)
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2019-09-26
我想請(qǐng)教老師~煤炭運(yùn)輸怎么計(jì)算消項(xiàng)稅和如何做進(jìn)項(xiàng)稅額的 進(jìn)項(xiàng)稅額包括哪些項(xiàng)目,都什么可以抵消項(xiàng)稅
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2016-11-19
老師請(qǐng)問(wèn)公司為了招待來(lái)賓購(gòu)買(mǎi)的煙酒 分錄怎么做? 煙酒是需要申報(bào)消費(fèi)稅?若需要請(qǐng)問(wèn)在哪里申報(bào)消費(fèi)稅?
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2016-11-02
銷(xiāo)售自產(chǎn)的卷煙為什么要征消費(fèi)稅,卷煙不是生產(chǎn)和批發(fā)環(huán)節(jié)征嗎,還有進(jìn)口的高檔化妝品,不征消費(fèi)稅嗎?
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2019-05-10