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A公司2015年度利潤表中,利潤總額為4000萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額與所得稅核算有關的情況如下
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2020-07-02
老師,小規(guī)模納稅人,請問今年補交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅,直接補記 借:所得稅費用,貸:應交稅費--企業(yè)所得稅; 借:應交稅費--企業(yè)所得稅,貸:銀存 可以嗎?
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2020-12-12
#提問#個稅中綜合所得=工資薪金所得+(勞務報酬所得+特許權(quán)使用費)*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢,我每個月申報個稅的時候從來沒有乘過呀
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2019-12-30
老師及各位群友,請教下 有限公司拆遷清算,股東分股,怎樣才能合理避稅
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2019-10-24
我們是小規(guī)模納稅人這個季度要開63000的發(fā)發(fā)票,我這邊需要上上那些稅
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2020-07-22
國家稅務總局浙江省電子稅務局,涉稅申報這一塊,怎么找服務人員代碼?
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2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個20000多的進項票要進項稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
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2019-02-03
年會獎勵先進集體和先進工作者是計入“管理費用-管理費”,還是“管理費用-福利費”?獲得者要交個稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師,請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報表主表最后一行,有個本年應補退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項目的話,
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2019-05-24
老師,我在填一個表,我們公司是AB兩個關聯(lián)公司?,F(xiàn)在在填兩個表,原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳?,F(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金,我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個車船稅,但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅,土地使用稅,可是企業(yè)所得稅是合計的,怎么辦
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2019-07-13
不是說研發(fā)費用加計攤銷是計入遞延所得稅的嗎,怎么這道題就說不確認遞延所得稅了,我之前做到題目,是把研發(fā)費用加計攤銷計入遞延所得稅的,只有無形資產(chǎn)加計攤銷不計入遞延所得稅
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2021-07-16
請問一下老師,我想問下第二合并分錄所得費費用倒擠1.5這個原理。 第二年存貨繼續(xù)計提跌價準備分錄不是應該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤—年初 2.5
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2020-07-24
對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預繳所得稅怎么做賬務處理?剛做完2018年匯算清繳,最后應納所得稅費是-1000,不打算辦理退稅,直接用以抵扣下年度預繳所得稅,這個賬務處理怎么做?
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2019-04-07
我們是小企業(yè)會計準則,19年的匯算清繳時交了所得稅500塊,做的分錄是借:所得稅費用500,貸應交稅費500.今年4季度季報所得稅,利潤總額是10000,需要交10000*5%=500塊的預繳所得稅,那么之前匯算清繳交的500塊,和本次4季度預繳所得稅的500塊,是不是導致所得稅費用這個科目里有1000的發(fā)生額?
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2021-01-16
所得稅問題,出售固定資產(chǎn)的會計分錄,2017年中級會計實務真題,答案看不懂,借:遞延所得稅負債2125,貸:所得稅費用2125,相關資料
1/1070
2019-10-14
三季度末預交了所得稅,但忘了計提所得稅費用,10月初交了,現(xiàn)在年末產(chǎn)生所得稅遠大于之前預交的金額,應該怎樣做分錄
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2019-01-11
老師 請問一下2020轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn) 借方為什么不是以前年度損益調(diào)整?而直接是 借:所得稅費用 37.5 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 37.5
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2022-11-16
2016年未計提企業(yè)所得稅,2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅,這樣寫分錄,借應交稅費-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239,還用在補記嗎?
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2017-04-08
老師,外賬按所得稅稅負倒推出利潤總額,如果成本和費用共需要15000元,那么成本和費用各做多少合適呢
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2016-10-29
老師好,我想咨詢一下,我這個季度本來需要開具紅字普通發(fā)票25萬,然后在開正確的發(fā)票給客戶,但是現(xiàn)在國稅窗口一直說系統(tǒng)在維護,開不了紅字普通發(fā)票,客戶現(xiàn)在催著要發(fā)票,請問老師我現(xiàn)在能先把正確的發(fā)票先開給客戶,下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發(fā)票,我第一個季度報企業(yè)所得稅的時候先做多費用進去,第二個季度開了紅字普通發(fā)票的時候在沖平,這樣可以嗎?
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2020-03-23