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老師好,本年利潤是519735.63元,應(yīng)納稅所得額是多少,免稅是多少,公式怎么計算,幫我算下,應(yīng)納多少所得稅
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2020-01-07
年初的時候申報企業(yè)所得稅A類季報,當(dāng)時申報的時候利潤數(shù)據(jù)有一點錯誤,現(xiàn)在匯算清繳年報利潤數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報數(shù)據(jù)有一點差別,我在電子稅局更正申報顯示說我已經(jīng)年報不能更正,更正的話請通過年報更正,我想問一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊,是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報???
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2021-05-21
老師,請問,企業(yè)工商年檢的報表中,企業(yè)所得稅,是2018年實際繳納的金額,還是根據(jù)2018年利潤計算得出的所得稅金額?
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2019-04-16
我司是核定征收的,我填寫所得稅鑒定表,上年所得稅額我就填17年交的所得稅,包括匯算清繳那部分也加進(jìn)去嗎?
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2018-03-10
2016年會計上確認(rèn)了預(yù)計負(fù)債,為什么算成17年的?遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債,遞延所得稅費用三者什么關(guān)系?
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2017-06-14
老師,我們再2019年12月計提所得稅1000元, 再2020年進(jìn)行所得稅匯算清繳的時候?qū)嶋H繳納所得稅370元, 請問會計分錄是???
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2020-06-19
今年繳納去年的所得稅,去年沒有計提,今年分錄做成:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,可以嗎?
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2016-08-03
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時,本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
這道題B選項不需要申報是因為稿酬所得沒達(dá)到6萬,那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢?有其他人給他申報嗎?
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2021-04-13
請問公司的個人A股份轉(zhuǎn)讓給個人B股份,是按合同上轉(zhuǎn)讓價款計提個人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計提個人所得稅?
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2023-08-24
這是一家45個人的合伙企業(yè),但是申報個人經(jīng)營所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
個人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
申報企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時一定要資產(chǎn)總額大于零這個怎么填寫?
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報查詢打印
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2019-10-24
申報年報的時候 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,里面的資產(chǎn)總額,怎么填寫,如何算
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2020-05-22
你好,老師,請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報信息基礎(chǔ)表怎么填寫,我的必填項都填好了,還是保存不了?
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2020-03-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,怎么填,我打開直接顯示是自動生成的,
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2020-05-12
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W,第二季度盈利130W ,這次申報所得稅時,自動生成了彌補(bǔ)以前年度虧損,應(yīng)交所得稅為0 那財務(wù)報表上是否還需要計提所得稅呢?那報送的財務(wù)報表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-14
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