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應(yīng)交稅費余目余額可以為負(fù)數(shù)嗎
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2020-04-09
老師,我想咨詢一下,就是我額外開的發(fā)票,支付的稅點怎么做賬呀!?。∥沂盏降陌l(fā)票很開出去的發(fā)票相差很多,然后我就買了發(fā)票!!這個賬怎么做呢?。。?!因為少了發(fā)票所以才買的,如果全部做應(yīng)交稅費!!我這差額怎么算呢
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2022-03-06
老師您好!能否再請教下:應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項稅應(yīng)該放在報表什么地方?
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2020-08-14
應(yīng)交稅費目前余額-546906.05,如何計算需要銷售多少金額才能抵扣完,稅率16%
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2018-08-11
應(yīng)交稅費未交增值稅貸方負(fù)數(shù)表示什么
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2023-09-01
國家課題差旅費和平時市內(nèi)交通費都能報銷嗎?
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2020-06-18
請問個稅計提是借:應(yīng)付職工 貸: 應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交個稅 貸: 銀行對嗎,還有個稅為什么要計提,如果個稅是公司承擔(dān)不是個人承擔(dān)怎么做賬
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2022-02-18
上月份做了進(jìn)項大票待轉(zhuǎn)認(rèn)證分錄,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 次月認(rèn)證時如何回沖做分錄,是做相反的分錄嗎
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2020-04-22
老師,我們補(bǔ)交的增值稅,企業(yè)所得稅怎么做賬呀?會計去年申報的不是這個數(shù),后來稅務(wù)局給看出來了我們又補(bǔ)交上了,這塊咋記賬呢 增值稅時:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 企業(yè)所得稅?時:借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)交稅金——企業(yè)所得稅 交稅時:借:應(yīng)交稅費-?應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款? 借:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅? 貸:銀行存款 是這樣嗎
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2021-04-02
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。 請問老師:當(dāng)月(5月份)需要繼續(xù) 做 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)。請老師講解,謝謝!
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2021-11-21
他們應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方余額10萬是怎么回事?如果說是未交增值稅,可是他們申報表上還有3萬的留底呢,麻煩給解答一下
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2018-01-31
什么時候要做分錄:借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?做完以后還需要做什么工作,增值稅都要怎么轉(zhuǎn)
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2022-04-13
請問老師,已認(rèn)證的進(jìn)項稅是9052.88,銷項稅是7264.96,到的月底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)啊?是不是這樣做分錄:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1787.92 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交的增值稅1787.92 這樣做對不對啊老師
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2016-05-03
老師,小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費下面的應(yīng)交增值稅和未交增值稅的這兩個明細(xì)科目有什么區(qū)別和處理不同嗎?
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2020-01-16
老師 請問留抵的固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額退回要怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出以及接下來的分錄呢 ?因為我之前要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是先做 借:原材料等科目;貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后再借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這里是可以省略這一步,直接做 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 是嗎
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2022-05-06
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎?借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款是結(jié)轉(zhuǎn)本月的上一題是繳納本月稅金
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2023-11-20
老師好 小企業(yè)會計準(zhǔn)則下 不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 那該怎么做賬那?是在繳稅的時候做一筆分錄:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎 已交稅金=銷項-進(jìn)項
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2021-03-20
老師,假如我這個月繳納170元的增值稅,分錄借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣就可以了是嗎?月底還要做什么嗎?
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2016-02-05
新準(zhǔn)則下應(yīng)交稅費的會計處理??求解答 新準(zhǔn)則下,一般納稅人企業(yè)應(yīng)交稅費當(dāng)月繳納增值稅5000元,做分錄: 借:應(yīng)交稅費--(已交稅金)5000 貸:銀行存款5000 這樣應(yīng)交稅費明細(xì)賬上面,已交稅金科目就會有余額5000,這樣到月底或者年度該怎么處理呢??是一直在賬上面掛著嗎?還是轉(zhuǎn)到哪里??要是轉(zhuǎn)怎么做分錄????急急
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2014-09-09
1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金),這個是什么意思!什么情況有繳納當(dāng)月的增值稅??!不是都是次月繳納嗎
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2017-06-14
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