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老師 交易性金融資產(chǎn)初始入賬金額包不包括已宣告發(fā)放的??? ,書上包括 試卷上又不包括
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2019-05-04
購方退回普通增值稅票,要求開專項(xiàng)增值稅發(fā)票,但我方已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了,怎么辦?
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2018-05-08
公司增資,營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)下來了,是我們老板自己辦的,我們會計要做我們嗎要交什么稅
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2017-10-30
記賬公司把銀行余額記錯了,現(xiàn)在已經(jīng)把資料交接回給我們公司了,現(xiàn)在要怎么修改呢
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2021-03-11
辦公室首月的物業(yè)費(fèi)和押金已交,但下個月才能收到發(fā)票,入賬是這個月還是下個月呢?
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2021-09-30
本月在外地預(yù)繳增值稅2萬,并取到完稅憑證,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(預(yù)繳稅額)2萬,貸:庫存現(xiàn)金2萬,本月底我算出下月初網(wǎng)上申報時應(yīng)交增值稅3萬,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時,還要把已繳數(shù)加下月應(yīng)交數(shù)相加嗎?分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅5萬對
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2017-03-13
我單位為一般納稅人使用企業(yè)會計準(zhǔn)則,稅務(wù)局下的文軍人可以稅務(wù)局抵扣了9000的增值稅,我怎么做賬,要不增值稅計提數(shù)與上交數(shù)不一致。 9月份計提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 繳納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期已交數(shù) 貸:銀行存款 9000怎么做賬???謝謝老師!
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2019-10-12
師你好,稅局查帳,銀行支付補(bǔ)繳納2015年增值稅14090元;滯納金1028元;怎樣記帳? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅)14090元 利潤分配——未分配利潤 1028元 貸:銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎?
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2016-08-04
我公司一直沒有交過注冊資金的印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)交,可以已目前累計實(shí)際收到的實(shí)收資本交嗎(按賬上的數(shù)據(jù)作為計稅依據(jù)計算),計稅金額填寫在資金賬薄項(xiàng)目當(dāng)中吧!
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2018-01-12
我現(xiàn)在調(diào)整的賬,影響到18年的損益,我用了以前年度損益科目。我的問題是:18年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,賬目調(diào)整后,18年要是多交稅了,要去退稅?要是少交了呢?要去補(bǔ)交?
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2019-11-22
老師,外經(jīng)證跨地區(qū)預(yù)交增值稅及附加,同時交了兩個項(xiàng)目的稅,一個15萬的收入一個17萬,外經(jīng)證發(fā)現(xiàn)金額所對應(yīng)的項(xiàng)目填反了,稅已經(jīng)去稅局交過了,還有補(bǔ)救的辦法嗎
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2021-07-27
我是掛靠二級資質(zhì)建筑公司資質(zhì)證書在異地施工,這公司屬于一般納稅人,我目前工程款已進(jìn)入這公司帳戶,請問老師我交企業(yè)所得稅應(yīng)該交百分之幾,應(yīng)該怎么交
1/920
2019-07-13
我們公司有一筆收入是2020年11月收款,我已經(jīng)確認(rèn)收入并交稅了,今年2021.4他才來開發(fā)票,在2021.7我交稅的時候稅局自動讀出來又交了一回稅,這樣的情況要怎么沖回去呢
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2021-07-21
公司是成立已經(jīng)七八年了,但是稅務(wù)局那邊一直沒有認(rèn)定所得稅的稅種,公司也一直沒有交,以前所得稅應(yīng)該是在地稅,今年要移交到國稅了,移交后會出現(xiàn)什么情況
5/1360
2017-05-11
老師,稅務(wù)局代開的專票,稅款當(dāng)時已經(jīng)繳納,這部分對應(yīng)的城建稅等附加稅還需要交嗎
1/879
2016-07-06
您好老師,我們單位今年已經(jīng)申報了,12個月的保險費(fèi)也交了,2020年1月繳費(fèi)還用申報嗎?
1/352
2019-12-26
老師,關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓,已到位資金的自然人之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要按未分配利潤交個稅嗎?
3/299
2021-08-16
小規(guī)模,本月申報企業(yè)所得稅時填報數(shù)據(jù)是本季度的,無法修改,已提交并提示申報成功
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2019-01-06
最后一步,為什么要確認(rèn)應(yīng)收賬款900元,收到的25000元的稅款不是已經(jīng)計入應(yīng)交稅費(fèi)了么?
1/815
2020-03-17
請問物業(yè)公司收取了業(yè)主機(jī)動車停車租賃費(fèi),已經(jīng)繳納了增值稅,還需要再交房產(chǎn)稅嗎?
3/786
2020-02-26