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記賬公司把銀行余額記錯(cuò)了,現(xiàn)在已經(jīng)把資料交接回給我們公司了,現(xiàn)在要怎么修改呢
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2021-03-11
辦公室首月的物業(yè)費(fèi)和押金已交,但下個(gè)月才能收到發(fā)票,入賬是這個(gè)月還是下個(gè)月呢?
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2021-09-30
我就想問一下,在這個(gè)個(gè)人所得稅裡面,不是要每一個(gè)人都要聽寫上的身份證號呀,這個(gè)東西他要給錢嗎?對吧?但是之後他就上面名字要順撇子,我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎?不知道呀
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2021-03-11
我們是個(gè)綠化建安企業(yè)購一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報(bào)表上咋操作是什么
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2018-11-14
老師好,我上一年12月忘記計(jì)提12月的附加稅,在1月份做了調(diào)整,但資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表中利潤不一致,利潤表中的利潤更好是少了這筆金額,請問怎樣才能調(diào)平呢,謝謝
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2022-04-11
3某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納 稅人)從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購 一批初級農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)應(yīng)稅 忘品 在稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的 農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證上注明價(jià) 款50000 元,該生產(chǎn)企業(yè)的材 料采購成本為()元。
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2022-04-11
老師好!事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù),應(yīng)該開6%的專票。但是事務(wù)所現(xiàn)在以自己是對涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè),只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè),享受15%所得稅率。請問老師是否有這樣的規(guī)定,謝謝!
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2025-07-08
師你好,稅局查帳,銀行支付補(bǔ)繳納2015年增值稅14090元;滯納金1028元;怎樣記帳? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅)14090元 利潤分配——未分配利潤 1028元 貸:銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎?
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2016-08-04
我公司一直沒有交過注冊資金的印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)交,可以已目前累計(jì)實(shí)際收到的實(shí)收資本交嗎(按賬上的數(shù)據(jù)作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算),計(jì)稅金額填寫在資金賬薄項(xiàng)目當(dāng)中吧!
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2018-01-12
我現(xiàn)在調(diào)整的賬,影響到18年的損益,我用了以前年度損益科目。我的問題是:18年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,賬目調(diào)整后,18年要是多交稅了,要去退稅?要是少交了呢?要去補(bǔ)交?
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2019-11-22
老師,外經(jīng)證跨地區(qū)預(yù)交增值稅及附加,同時(shí)交了兩個(gè)項(xiàng)目的稅,一個(gè)15萬的收入一個(gè)17萬,外經(jīng)證發(fā)現(xiàn)金額所對應(yīng)的項(xiàng)目填反了,稅已經(jīng)去稅局交過了,還有補(bǔ)救的辦法嗎
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2021-07-27
我是掛靠二級資質(zhì)建筑公司資質(zhì)證書在異地施工,這公司屬于一般納稅人,我目前工程款已進(jìn)入這公司帳戶,請問老師我交企業(yè)所得稅應(yīng)該交百分之幾,應(yīng)該怎么交
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2019-07-13
我們公司有一筆收入是2020年11月收款,我已經(jīng)確認(rèn)收入并交稅了,今年2021.4他才來開發(fā)票,在2021.7我交稅的時(shí)候稅局自動(dòng)讀出來又交了一回稅,這樣的情況要怎么沖回去呢
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2021-07-21
公司是成立已經(jīng)七八年了,但是稅務(wù)局那邊一直沒有認(rèn)定所得稅的稅種,公司也一直沒有交,以前所得稅應(yīng)該是在地稅,今年要移交到國稅了,移交后會(huì)出現(xiàn)什么情況
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2017-05-11
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時(shí)用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價(jià)計(jì)提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
老師 我們公司辦公室是租的 而且木有發(fā)票 也就是說公賬木有做 因?yàn)槿〉檬鞘論?jù) 不是發(fā)票的 那報(bào)印花稅 那個(gè)財(cái)產(chǎn)租賃合同怎么報(bào)? 然后資金沒到位 那個(gè)資金賬簿的稅是不是不用報(bào)啊?
1/586
2018-01-04
老師,我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個(gè)問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi),打雜費(fèi)之類),會(huì)影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
你好,我想咨詢下比如我們一個(gè)月的開票額度是6萬,現(xiàn)在加上作廢的頁面上面顯示稅總計(jì)是7萬多,但是作廢的金額加在一起是2萬多,我想知道這是算超了那個(gè)6萬的開票額度了嗎
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2024-05-24
我們單位有張失控發(fā)票,2018.1月已經(jīng)認(rèn)證了,2.28去做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣的話3月份就得交稅,但是專管員說正常,這個(gè)稅可以在4月份再交,這樣3月份就不用交稅了,該怎么做
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2018-03-13
當(dāng)企業(yè)存貨發(fā)生非常損失時(shí),其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要沖回,相應(yīng)的要補(bǔ)繳增值稅,所以“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”應(yīng)記入應(yīng)交增值稅的貸方。即:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2017-04-28