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老師 交易性金融資產(chǎn)初始入賬金額包不包括已宣告發(fā)放的??? ,書上包括 試卷上又不包括
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2019-05-04
購(gòu)方退回普通增值稅票,要求開專項(xiàng)增值稅發(fā)票,但我方已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了,怎么辦?
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2018-05-08
請(qǐng)問19年12月交2020年辦公室一年租金,12月已收到專票,該怎么做分錄?是做19年的賬嗎?
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2020-01-08
某季度收入超過9萬,繳納增值稅了,但全年銷售收入低于36萬,已經(jīng)交的增值稅能退嗎
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2018-03-01
公司增資,營(yíng)業(yè)執(zhí)照已經(jīng)下來了,是我們老板自己辦的,我們會(huì)計(jì)要做我們嗎要交什么稅
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2017-10-30
記賬公司把銀行余額記錯(cuò)了,現(xiàn)在已經(jīng)把資料交接回給我們公司了,現(xiàn)在要怎么修改呢
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2021-03-11
辦公室首月的物業(yè)費(fèi)和押金已交,但下個(gè)月才能收到發(fā)票,入賬是這個(gè)月還是下個(gè)月呢?
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2021-09-30
師你好,稅局查帳,銀行支付補(bǔ)繳納2015年增值稅14090元;滯納金1028元;怎樣記帳? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅)14090元 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1028元 貸:銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎?
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2016-08-04
我公司一直沒有交過注冊(cè)資金的印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)交,可以已目前累計(jì)實(shí)際收到的實(shí)收資本交嗎(按賬上的數(shù)據(jù)作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算),計(jì)稅金額填寫在資金賬薄項(xiàng)目當(dāng)中吧!
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2018-01-12
我現(xiàn)在調(diào)整的賬,影響到18年的損益,我用了以前年度損益科目。我的問題是:18年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,賬目調(diào)整后,18年要是多交稅了,要去退稅?要是少交了呢?要去補(bǔ)交?
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2019-11-22
老師,外經(jīng)證跨地區(qū)預(yù)交增值稅及附加,同時(shí)交了兩個(gè)項(xiàng)目的稅,一個(gè)15萬的收入一個(gè)17萬,外經(jīng)證發(fā)現(xiàn)金額所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目填反了,稅已經(jīng)去稅局交過了,還有補(bǔ)救的辦法嗎
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2021-07-27
我是掛靠二級(jí)資質(zhì)建筑公司資質(zhì)證書在異地施工,這公司屬于一般納稅人,我目前工程款已進(jìn)入這公司帳戶,請(qǐng)問老師我交企業(yè)所得稅應(yīng)該交百分之幾,應(yīng)該怎么交
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2019-07-13
我們公司有一筆收入是2020年11月收款,我已經(jīng)確認(rèn)收入并交稅了,今年2021.4他才來開發(fā)票,在2021.7我交稅的時(shí)候稅局自動(dòng)讀出來又交了一回稅,這樣的情況要怎么沖回去呢
5/460
2021-07-21
公司是成立已經(jīng)七八年了,但是稅務(wù)局那邊一直沒有認(rèn)定所得稅的稅種,公司也一直沒有交,以前所得稅應(yīng)該是在地稅,今年要移交到國(guó)稅了,移交后會(huì)出現(xiàn)什么情況
5/1360
2017-05-11
我們單位有張失控發(fā)票,2018.1月已經(jīng)認(rèn)證了,2.28去做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣的話3月份就得交稅,但是專管員說正常,這個(gè)稅可以在4月份再交,這樣3月份就不用交稅了,該怎么做
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2018-03-13
當(dāng)企業(yè)存貨發(fā)生非常損失時(shí),其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要沖回,相應(yīng)的要補(bǔ)繳增值稅,所以“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”應(yīng)記入應(yīng)交增值稅的貸方。即:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2017-04-28
稅款已經(jīng)扣但是收回執(zhí)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)附加稅沒有跳出來,去稅務(wù)所更正申報(bào)是只要補(bǔ)交附加稅的款還是增值稅又要再交一遍,之前交的去退稅,還是稅務(wù)局會(huì)多退少補(bǔ)啊
2/741
2019-01-26
老師請(qǐng)問一下,公司交社保開始,就沒有把社保做到賬里面,交社保已經(jīng)有兩年了,報(bào)個(gè)稅也沒有扣除社保,對(duì)方公司今天才把社保賬號(hào)跟密碼交給我, 現(xiàn)在我要怎么處理呢?
1/516
2019-03-12
請(qǐng)問老師,發(fā)放工資時(shí)把員工個(gè)稅(就一個(gè)月工資),申報(bào)時(shí)距離就職時(shí)間已過幾月,所以系統(tǒng)顯示不需要交個(gè)稅,賬上留著應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個(gè)人所得稅,這筆業(yè)務(wù)如何處理?
5/348
2021-05-17
老師,我們公司去年多交了企業(yè)所得稅已經(jīng)給稅務(wù)機(jī)關(guān)反映了讓我們先掛帳上以后交同種稅種給予抵扣現(xiàn)在要報(bào)年報(bào)了,這部分多交的企業(yè)所得稅要不要填納稅調(diào)整表
1/453
2020-05-14