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公司增資,營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)下來了,是我們老板自己辦的,我們會計要做我們嗎要交什么稅
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2017-10-30
記賬公司把銀行余額記錯了,現(xiàn)在已經(jīng)把資料交接回給我們公司了,現(xiàn)在要怎么修改呢
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2021-03-11
辦公室首月的物業(yè)費(fèi)和押金已交,但下個月才能收到發(fā)票,入賬是這個月還是下個月呢?
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2021-09-30
我就想問一下,在這個個人所得稅裡面,不是要每一個人都要聽寫上的身份證號呀,這個東西他要給錢嗎?對吧?但是之後他就上面名字要順撇子,我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎?不知道呀
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2021-03-11
我們是個綠化建安企業(yè)購一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報表上咋操作是什么
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2018-11-14
老師好,我上一年12月忘記計提12月的附加稅,在1月份做了調(diào)整,但資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤跟利潤表中利潤不一致,利潤表中的利潤更好是少了這筆金額,請問怎樣才能調(diào)平呢,謝謝
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2022-04-11
3某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納 稅人)從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購 一批初級農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)應(yīng)稅 忘品 在稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的 農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證上注明價 款50000 元,該生產(chǎn)企業(yè)的材 料采購成本為()元。
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2022-04-11
老師好!事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù),應(yīng)該開6%的專票。但是事務(wù)所現(xiàn)在以自己是對涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè),只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè),享受15%所得稅率。請問老師是否有這樣的規(guī)定,謝謝!
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2025-07-08
師你好,稅局查帳,銀行支付補(bǔ)繳納2015年增值稅14090元;滯納金1028元;怎樣記帳? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅)14090元 利潤分配——未分配利潤 1028元 貸:銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎?
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2016-08-04
我公司一直沒有交過注冊資金的印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)交,可以已目前累計實(shí)際收到的實(shí)收資本交嗎(按賬上的數(shù)據(jù)作為計稅依據(jù)計算),計稅金額填寫在資金賬薄項(xiàng)目當(dāng)中吧!
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2018-01-12
我現(xiàn)在調(diào)整的賬,影響到18年的損益,我用了以前年度損益科目。我的問題是:18年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,賬目調(diào)整后,18年要是多交稅了,要去退稅?要是少交了呢?要去補(bǔ)交?
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2019-11-22
老師,外經(jīng)證跨地區(qū)預(yù)交增值稅及附加,同時交了兩個項(xiàng)目的稅,一個15萬的收入一個17萬,外經(jīng)證發(fā)現(xiàn)金額所對應(yīng)的項(xiàng)目填反了,稅已經(jīng)去稅局交過了,還有補(bǔ)救的辦法嗎
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2021-07-27
我是掛靠二級資質(zhì)建筑公司資質(zhì)證書在異地施工,這公司屬于一般納稅人,我目前工程款已進(jìn)入這公司帳戶,請問老師我交企業(yè)所得稅應(yīng)該交百分之幾,應(yīng)該怎么交
1/920
2019-07-13
我們公司有一筆收入是2020年11月收款,我已經(jīng)確認(rèn)收入并交稅了,今年2021.4他才來開發(fā)票,在2021.7我交稅的時候稅局自動讀出來又交了一回稅,這樣的情況要怎么沖回去呢
5/460
2021-07-21
公司是成立已經(jīng)七八年了,但是稅務(wù)局那邊一直沒有認(rèn)定所得稅的稅種,公司也一直沒有交,以前所得稅應(yīng)該是在地稅,今年要移交到國稅了,移交后會出現(xiàn)什么情況
5/1360
2017-05-11
老師,稅務(wù)局代開的專票,稅款當(dāng)時已經(jīng)繳納,這部分對應(yīng)的城建稅等附加稅還需要交嗎
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2016-07-06
您好老師,我們單位今年已經(jīng)申報了,12個月的保險費(fèi)也交了,2020年1月繳費(fèi)還用申報嗎?
1/352
2019-12-26
老師,關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓,已到位資金的自然人之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要按未分配利潤交個稅嗎?
3/299
2021-08-16
小規(guī)模,本月申報企業(yè)所得稅時填報數(shù)據(jù)是本季度的,無法修改,已提交并提示申報成功
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2019-01-06
最后一步,為什么要確認(rèn)應(yīng)收賬款900元,收到的25000元的稅款不是已經(jīng)計入應(yīng)交稅費(fèi)了么?
1/815
2020-03-17