国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

圖片里第一條免增值稅是不是正常交個稅 第二條第三條減征個稅,增值稅是不是正常交 隨軍家屬那個免個稅,增值稅交嗎 最后兩條免增值稅,個稅交嗎
1/450
2020-06-28
老師,我2019年12月底忘記把增值稅銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,請問2020年1月支付增值稅時,分錄我可以直接寫嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀存
1/738
2020-05-28
增值稅一般納稅人平時結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金只是轉(zhuǎn)出未交增值稅,年末結(jié)賬之前需要做一筆分錄把應(yīng)交增值稅-銷項稅額(以及應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額)都沖銷嗎?
2/774
2020-01-02
小規(guī)模建筑公司,增值稅的會計科目,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 增值稅繳稅時借,應(yīng)交稅金 增值稅 貸,銀行存款增值稅這還有別的會計科目嗎,
2/640
2019-03-28
2017年12月的,要把轉(zhuǎn)出未交的增值稅,做一筆分錄嗎?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交
1/641
2018-01-08
我11月的進(jìn)項稅7000,銷項稅5000,待留底2000,當(dāng)時我把留底的2000做結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅2000 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出2000,這樣要改正嗎?
1/672
2018-01-15
進(jìn)項大于銷項 月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 老師是這樣寫嗎?
6/403
2022-01-10
我每月計提下月應(yīng)交增值稅及附加,每月繳納上學(xué)應(yīng)交增值稅及附加,現(xiàn)在應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅里面有一大筆金額,這種需要做憑證不
1/752
2019-01-15
老師問一下小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入借應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入―減免增值稅嗎?還是借應(yīng)交稅金―未交增值稅貸營業(yè)外收入―減免稅款
1/1684
2020-10-28
一般納稅人 增值稅 做分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。那應(yīng)交稅費 -銷項 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 的余額 到最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了?
3/132
2024-04-15
小規(guī)模納稅人,季度開票不超30萬,免征增值稅,請問如果超過30萬了呢,比如本季度開了40萬元的發(fā)票,增值稅是收40萬的增值稅還是10萬的增值稅?
1/781
2020-12-11
誤收退稅(增值稅)的賬務(wù)處理,我們之前的做法是借方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅,退稅之前結(jié)轉(zhuǎn)多交稅金怎么處理
1/1631
2019-08-21
增值額=7648- 539. 01- 3836. 04 = 3272.95(萬元) 老師你好,為什么這個增值稅不是減掉7648/(1+9%),銷售收入的增值稅額,而是還要減掉購入地價的差額來計算的增值稅呢?
1/499
2022-08-18
進(jìn)口關(guān)稅和增值稅是國外付的,完稅憑證是國內(nèi)收貨人,這個增值稅部分收貨人可以做進(jìn)項抵扣嗎?就是進(jìn)口增值稅抵扣對誰支付的增值稅有沒有要求?
1/1525
2019-06-25
如果上個月有未交增值稅,分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 那么下個月這個數(shù)字為什么可以留抵 沖減銷項稅呢?
1/864
2018-05-24
你好,老師,小規(guī)模企業(yè),30萬以下免增值稅,分錄是: 借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅。 免交增值稅 借應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 對嗎
1/3204
2020-03-08
請問鄒老師是這樣登分錄嗎?一共有四個問題三、應(yīng)交稅費是1000,上期留抵扣額是包稅金稅盤和進(jìn)貨認(rèn)證通過的發(fā)票620, 借:銀行存款6882.35,貸:主營業(yè)務(wù)收入5882.35應(yīng)交稅費增值稅-銷項稅1000 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅620,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅380(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?當(dāng)月的 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 次月交納增值稅? 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 貸:銀行存款 等科目380
12/638
2015-10-26
一、月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 71340.10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額59532.06 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅11808.04 二|、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 71340.10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額59532.06 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11808.04 然后:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11808.04 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅11808.04 請問老師那個做法更規(guī)范一點或給我更正確的分錄,謝謝。
2/509
2020-07-14
一、月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 71340.10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額59532.06 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅11808.04 二|、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 71340.10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額59532.06 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11808.04 然后:貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11808.04 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅11808.04 請問老師那個做法更規(guī)范一點或給我更正確的分錄,謝謝。
1/814
2020-07-14
如果這個月沒有銷項,進(jìn)項有2000,應(yīng)該怎么做分錄。借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額2000。借:應(yīng)交稅費—未交增值稅2000 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額2000。對不對?
1/468
2017-04-02