某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅- -般納稅人, 2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)銷售A產(chǎn)品收入為80萬(wàn)元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬(wàn)
(2)為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬(wàn)元(不含增值稅) ,折扣額20萬(wàn)元,開(kāi)在同- -張發(fā) 票金額欄上;
(3)由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,購(gòu)買方退貨18萬(wàn)元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票;(4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬(wàn)元(同類不含稅售價(jià));
(5)外購(gòu)原材料-批, 取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,用于翻修辦公樓:(6)當(dāng)月第一批購(gòu)進(jìn)原材料160萬(wàn)元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20. 8萬(wàn)元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過(guò)認(rèn)證:
已知:該企業(yè)購(gòu)銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%;
要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-11-29
公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月用現(xiàn)金繳納了增值稅稅控系統(tǒng)280元維護(hù)費(fèi),我們上個(gè)月無(wú)收入。這個(gè)月做賬時(shí)是不是借記管理費(fèi)用280,貸記庫(kù)存現(xiàn)金280,沒(méi)有增值稅是不是不用做減免的分錄,
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2018-11-05
老師好,關(guān)于長(zhǎng)期股權(quán)投資的問(wèn)題,有幾個(gè)問(wèn)題。我分開(kāi)問(wèn)了,麻煩看下對(duì)不對(duì)
(1)同一控制下企業(yè)合并是不是看賬面價(jià)值
(2)非同一控制企業(yè)合并,看的是公允價(jià)值。
(3)非同一控制企業(yè)合并。比如A控制B,現(xiàn)在A從外頭買回來(lái)C。B又從A手上取得C控制權(quán)。B取得C控制權(quán)時(shí)看的是賬面價(jià)值還是公允價(jià)值?
現(xiàn)在二次復(fù)習(xí),還是有點(diǎn)然,一點(diǎn)點(diǎn)解決問(wèn)題。麻煩老師解答了。
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2020-08-04
怎么查稅控機(jī)是不是超額了
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2015-11-17
老師,我公司這個(gè)月沒(méi)有業(yè)務(wù),發(fā)生了一筆稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí),需要把附表四稅額抵減情況點(diǎn)第二列填上服務(wù)費(fèi)金額,本期沒(méi)有抵扣,其他都不用填了,對(duì)嗎?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)那張表和附表二,還用填嗎?謝謝
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2019-07-05
老師,這題的24000沒(méi)有用嗎不是,形成同一控制看最終控制方合并報(bào)表的賬面價(jià)值嗎
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2023-06-08
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)銷售A產(chǎn)品收入為80萬(wàn)元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬(wàn)元;
(2)為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬(wàn)元(不含增值稅),折扣額20萬(wàn)元,開(kāi)在同一張發(fā)票金額欄上;
(3)由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,購(gòu)買方退貨18萬(wàn)元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票;
(4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬(wàn)元(同類不含稅售價(jià));
(5)外購(gòu)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 萬(wàn)元,用于翻修辦公樓;
(6)當(dāng)月第一批購(gòu)進(jìn)原材料160萬(wàn)元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬(wàn)元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過(guò)認(rèn)證;
已知:該企業(yè)購(gòu)銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%;
要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
2018年3月1日,乙公司w1500萬(wàn)元銀行存款取得了B公司10%的控股權(quán)。合并日,B公司的凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為2500萬(wàn)元,其中,股本|500萬(wàn)元,資本公積500萬(wàn)元,盈余公積和未分配利潤(rùn)分別為400萬(wàn)元和100萬(wàn)元。合并日B公司公允價(jià)值為3000萬(wàn)元,其中增值額500萬(wàn)元為固定資產(chǎn)的評(píng)估增值。乙公司直接合并費(fèi)用5萬(wàn)元,以銀行存款支付。
[要求]
(1)假定該合并為同一控制下的企業(yè)合并,編制乙公司控股合并B公司的會(huì)計(jì)分錄;
(2)假定該合并為非同一控制下的企業(yè)合
異,編制乙公司控股合并B公司的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-01-04
老師,請(qǐng)問(wèn)防水公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以增設(shè)經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),開(kāi)具現(xiàn)代服務(wù)-居間費(fèi)發(fā)票嗎
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2022-05-18
單位前倆天打走比筆工程款,它建煤廠場(chǎng)地購(gòu)買的防塵網(wǎng),票還么回來(lái),您說(shuō)我這樣做分錄行不?借應(yīng)付賬款20萬(wàn),貸銀行存款20萬(wàn)??梢詥幔康绕被貋?lái)了,借在建工程--防塵網(wǎng)18萬(wàn),借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款20萬(wàn),這樣對(duì)嗎?
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2017-10-24
防洪稅需要計(jì)提嗎
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2018-09-18
會(huì)計(jì)扣扣空間預(yù)防
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2022-05-11
單項(xiàng)業(yè)務(wù)題:企業(yè)用銀行存款外購(gòu)一批防暑降溫物品直接發(fā)給職工,價(jià)值3萬(wàn)元
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2021-03-27
建筑安裝工地上購(gòu)買的切割機(jī)價(jià)值950,還有防爆箱1200,這種是錄入固定資產(chǎn)的嗎
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2021-06-12
我做消防工程和消防維保,主要是勞務(wù)成本,我的成本票可以開(kāi)哪些內(nèi)容
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2020-12-29
老師:公司是一般納稅人的防水防腐公司,做賬時(shí),借和貸分不清楚怎么辦
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2019-08-26
【練習(xí)】某公司計(jì)劃增添一條生產(chǎn)流水線,預(yù)計(jì)使用壽命均為5年,現(xiàn)有甲、乙兩個(gè)方
甲方案:,投資100萬(wàn)元,根據(jù)稅法相關(guān)規(guī)定,按直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為10萬(wàn)
銷售收入為120萬(wàn)元,年付現(xiàn)成本為90萬(wàn)元。方案投入營(yíng)運(yùn)時(shí),需墊資墊
支營(yíng)運(yùn)資金30萬(wàn)元。
方案投8萬(wàn)元,根據(jù)稅法相關(guān)規(guī)定,按直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為為5萬(wàn)
年付現(xiàn)成本為75萬(wàn)元,以后在此基礎(chǔ)上每年增
元。預(yù)計(jì)年銷售收入為100萬(wàn)元
加維修費(fèi)1萬(wàn)元。方案投入營(yíng)運(yùn)時(shí),需墊支營(yíng)運(yùn)資金22萬(wàn)元
公司所得稅率為25%。要求:根據(jù)上述資料,測(cè)算兩方案的現(xiàn)金流量
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2021-11-12
2018年1月付的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),1月做的分錄:借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸 銀行存款。但是公司1月沒(méi)有收入,不用交稅,我填報(bào)增值稅的時(shí)候并沒(méi)有把這筆維護(hù)費(fèi)填在附表里,就是沒(méi)有管它,請(qǐng)問(wèn)這樣有錯(cuò)嗎?如果有,現(xiàn)在2月怎么做??
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2018-03-12
電子普通發(fā)票,一張?jiān)鲋刀惗惪叵到y(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,一張普通技術(shù)服務(wù)費(fèi)1500元,哪張可以抵稅呢,還是都可以?怎么做分錄
1/1842
2020-07-01
您好, 我家開(kāi)了一個(gè)消防器材商店,請(qǐng)問(wèn) 給別人開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)那些范圍的?
1/1980
2020-04-09
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