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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額的時候, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 明細(xì)賬里面有轉(zhuǎn)出未交增值稅這一欄,剛好這個就平了。那應(yīng)交稅費-未交增值稅這個明細(xì)填哪里呢?
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2018-12-05
銷售貨物時會出現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷項稅額這一科目,如果這個月未交增值稅這一科目就直接變成應(yīng)交增值稅未交增值稅了嗎?還是要過渡轉(zhuǎn)換一下把銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅這一科目。
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2021-12-28
老師好,請問:月末做了 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 后,一直到年底應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目都有余額嗎?還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)不?
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2025-05-02
在無錫弘智商貿(mào)有限公司有實操里的營業(yè)期業(yè)務(wù)30計提增值稅,答案是不是不誤?老師這個分錄不是應(yīng)該先把進(jìn)項和銷項轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?還有上個月的進(jìn)項稅額不是在月末就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——未交增值稅里了嗎?怎么把上月的進(jìn)項到這個月來結(jié)轉(zhuǎn)? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額109872.7 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額104342.23 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——
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2017-01-14
一般納稅人 本月銷項稅額20000 進(jìn)項稅額 10000 加計抵減 1000 本月底 我的賬務(wù)處理如下:。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額20000 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:應(yīng)交稅費-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時候 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 10000 貸:銀行存款9000 貸:營業(yè)外收入-加計抵減 1000 請老師檢查一下,我的會計分錄是否有誤
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2021-02-20
國有資本保值增值率公式
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2020-07-23
老師,你好,我想請問一下,企業(yè)預(yù)交增值稅時,借記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”,貸記“銀行存款”,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”,貸記“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”,應(yīng)交增值稅是負(fù)債類科目,那么一開始預(yù)交的時候,預(yù)交增值稅不是增加嗎,為什么記借方減少,結(jié)轉(zhuǎn)以后,預(yù)交增值稅不是應(yīng)該減少嗎,為什么記貸方呢
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2019-07-17
老師請問 預(yù)繳增值稅怎么弄?
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2019-12-25
小規(guī)模,季報。第四季度專票價稅合計=價+稅(116611.96=115457.38+1154.58) 普票價稅合計=價+稅(14156.84=14016.67+140.44) 未開票收入價稅合計=價+稅(57000=56435.64+564.35) 增值稅申報表這樣填嗎?第18,19,20這樣填對嗎?附表是這樣填嗎?
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2021-01-07
這是同期的2張申報表,請問老師增值稅申報表里第7欄1064571.17從哪里來的,我不知道它和其他欄金額的勾稽關(guān)系是什么
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2022-04-19
小規(guī)模不開票的收入在增值稅申報表里填在哪個地方?
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2021-01-15
老師,小規(guī)模增值稅免稅,第一季度的收入免不免啊
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2022-05-12
老師,有即征即退增值稅申報表 應(yīng)該如何填寫?
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2020-12-10
老師,各體工程隊的收入,增值稅申報表,填貨物勞務(wù)欄還是服務(wù)不動產(chǎn)欄?
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2021-07-07
老師,小規(guī)模企業(yè)想開增值稅發(fā)票 去稅務(wù)大廳?
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2022-05-31
開增值稅發(fā)票是20,優(yōu)惠了3塊,只收17塊怎么做會計分錄
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2021-03-20
[圖片]老師 小規(guī)模增值稅免稅 我想開1萬的電子票 可是開不了 說超了限額怎么回事 我該怎么開了
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2022-06-06
想問一下,本季度小規(guī)模只開了幾張普票,四十五萬以內(nèi),不用交稅,只填寫增值稅申報表嗎? 我是說增值稅,是不是只填寫一張申報表
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2022-01-18
老師你好,請問開增值稅發(fā)票開票人復(fù)核人收款人 都是同一人對公司有什么影響?
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2021-08-03
老師,我是3%減按1%征稅,填寫增值稅申報表時沒有1%的地方,表格上顯示稅額還是3%的稅額
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2023-04-17