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小微企業(yè)收入低于起征點(diǎn),不用交稅,那還需要每個(gè)季度申報(bào)嗎?還是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)申報(bào)?
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2020-01-14
2018年7月份的個(gè)人所得稅起征點(diǎn)是多少?現(xiàn)在又是多少呢
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2019-12-11
請(qǐng)問小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)銷售額季度申報(bào),是填三個(gè)月的銷售額嗎
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2019-07-02
個(gè)體工商戶定期定額核定銷售額15000,季度銷售額是0,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填15000嗎
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2020-07-28
小規(guī)模季報(bào)銷售額未達(dá)起征點(diǎn)的情況下,個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)所得需要交納稅金嗎
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2020-01-04
應(yīng)交稅費(fèi)吧,我10月申報(bào)季報(bào)的時(shí)候沒有把應(yīng)交稅費(fèi)沖平,應(yīng)交稅費(fèi)正常來(lái)說(shuō)年底應(yīng)該是平的,但是現(xiàn)在顯示有余額。我10月申報(bào)季報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交了相關(guān)稅費(fèi)的,1月申報(bào)季報(bào)的時(shí)候未達(dá)起征點(diǎn),不交稅。是不是我 季報(bào)之后沒做已交稅費(fèi)的分錄才導(dǎo)致有余額?。?/span>
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2019-01-23
公司有個(gè)領(lǐng)導(dǎo)在廣告公司和學(xué)校都有任職,都超過(guò)了起征點(diǎn),而且年底還有分紅,現(xiàn)在在個(gè)稅系統(tǒng)里面給他的信息錄進(jìn)去了,只扣繳在廣告公司這份收入的個(gè)稅,在年終個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,需要補(bǔ)繳個(gè)稅!現(xiàn)在為了讓他能少繳個(gè)稅,想在個(gè)稅里面給他信息改為離職,然后換個(gè)真實(shí)存在的名字代替他的名字,這樣他的工資可以少一份,但是這份工資超過(guò)的收入還是扣繳個(gè)稅的,這樣可行嗎?
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2018-09-05
你好,老師,就是這個(gè)分錄,在同控下,應(yīng)交消費(fèi)稅可以和應(yīng)交增值稅一起寫到貸方;而在非同一控制下,應(yīng)交消費(fèi)和應(yīng)交增值稅要分別寫到貸方,不一起寫在貨方? 在非同一控制有應(yīng)交消費(fèi)稅和增值稅可以這樣寫嗎?
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2020-11-04
除了附征稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅、土地增值稅、預(yù)繳的增值稅在交納時(shí)要計(jì)提到稅金及附加中嗎
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2018-07-09
小規(guī)模納稅人月銷售低于10萬(wàn),不是免征增值稅嗎,為什么本題只有6萬(wàn)的收入要交增值稅呢???
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2020-05-17
增值稅加計(jì)扣除以后,增值稅的附征按加計(jì)扣除以前的數(shù)計(jì)提還是按加計(jì)扣除以后的數(shù)計(jì)提?
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2019-10-14
旅游服務(wù)中的增值稅差額征稅中,支付給本單位導(dǎo)游的工資能否在計(jì)算增值稅銷售額時(shí)扣除?
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2020-08-04
個(gè)體戶核定征收,季度報(bào)增值稅,核定金額158000,開票三個(gè)月累計(jì)20多萬(wàn),報(bào)增值稅按哪個(gè)金額申報(bào)?
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2018-10-11
昨天出臺(tái)的增值稅新政,不動(dòng)產(chǎn)銷售需繳納11%的增值稅,房產(chǎn)證滿兩年的免征政策還能適用嗎?
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2017-12-02
老師,開具不征稅發(fā)票不需要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),那開具免稅普票要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)嗎?
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2020-06-14
在公司是做婚姻服務(wù),打印復(fù)印的,基本都是面對(duì)個(gè)人不開發(fā)票,但是一個(gè)月也有1000左右的收入,是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),編制分錄時(shí)用寫增值稅嗎?沒有到起征點(diǎn)也寫嗎?
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2019-04-08
分公司小規(guī)模增值稅申報(bào)表,開票金額季度14萬(wàn)多,那我填申報(bào)表的時(shí)候,填免稅銷售額那項(xiàng),是填在哪里?填小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額?
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2022-01-04
豬肉銷售,屬于免稅項(xiàng)目嗎?豬肉銷售個(gè)體工商戶,沒有開過(guò)發(fā)票,增值稅申報(bào)表填寫時(shí),是在那個(gè)免稅銷售額,自己未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,寫實(shí)際收入嗎,還是直接寫0
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2019-01-17
你好,老師。銷售了商品,確認(rèn)了收入和銷項(xiàng),分錄如下 借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。如本月未達(dá)到起征點(diǎn)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅科目怎么處理呢?
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2019-03-13
老師,我想問下有木有免征增值稅的小規(guī)模報(bào)稅實(shí)操???
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2020-04-27