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我們是個人獨(dú)資企業(yè),有朋友轉(zhuǎn)進(jìn)一筆25萬錢,然后我們收取稅點(diǎn)后取出給他們24萬,怎么做帳
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2021-10-06
老師我開給別人的稅只能是13的 這樣我是不是要多繳10的稅,還是說3個點(diǎn)的全都不能抵扣
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2020-09-28
老師。像定額稅的餐飲,一般月底原材料如果計算,特別是凍貨水產(chǎn) 肉類 還有就是菜好多沒用完
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2021-05-11
小規(guī)模企業(yè),增值稅報表,統(tǒng)計銷售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發(fā)票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報表申報的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
老師,留抵稅額在附表申報表該怎么填寫才能主表中體現(xiàn)會扣除呢?
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2022-03-06
請問老師,金稅盤申報減免應(yīng)填入哪個報表?是填入主表還是附表4?
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2020-04-17
視同銷售中:委托方讓受托方賣東西,受托方要征收增值稅,(委托方會給受托方手續(xù)費(fèi)),委托方會給受托方開具進(jìn)項稅發(fā)票,這樣的話,受托方就不會虧損,還會賺到手續(xù)費(fèi)
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2019-01-27
老師您好,小規(guī)模季度申報,專票開了70萬,普票開了6萬,增值稅申報表怎么填呢 ?
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2021-04-01
您好老師,19年11月稅局代開了一張普票,2020年去稅局沖紅時告知因他們系統(tǒng)問題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報表。圖一是開的發(fā)票金額,圖二是19年第四季度的申報表,圖三是減掉作廢發(fā)票后填的數(shù)據(jù),請老師幫我看看圖三哪里填的有問題需要修改,謝謝
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2020-08-25
代開了兩次發(fā)票是分開的,申報增值稅表預(yù)交稅款 就出現(xiàn)個取值問題相當(dāng)于我少交了1分錢,按這樣提交后,附加稅就顯示為0.01修改不了,這樣申報的話附加稅不是錯了嗎?
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2021-03-03
填增值稅小規(guī)模申報表,發(fā)票上加起來的增值稅額是22897.89元,填表的時候自動算出來的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報表上?
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2017-02-21
增量留抵退稅在附表二填了,主表應(yīng)該怎樣填寫
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2022-03-02
增值稅申報是0,附加稅需要申報嗎
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2021-10-19
資產(chǎn)負(fù)債表表里面的預(yù)收賬款38117.96,需要填在增值稅補(bǔ)充申報表里的第一行嗎 1小時前
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2015-08-16
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報表的不一致,應(yīng)該怎么查?
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2024-04-08
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報表的不一致,應(yīng)該怎么查?
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2024-04-08
把增值稅附加申報成營業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
老師好,我在填增值稅申報表時遇到問題請教一下老師 1、報表全部填完顯示“錯誤:增值稅減免稅申報明細(xì)表本期 實際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計1358.46元。 3、請老師指
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2016-06-15
增值稅預(yù)繳申報表沒有就不用填是嗎?我是零申報的
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2018-06-01
季度申報可以先報增值稅納稅申報,再報財務(wù)報表嗎
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2021-10-10