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增值稅納稅申報表附列資料(小規(guī)模納稅人使用)中的全部含稅收入是否包含銷售使用過的固定資產(chǎn)的收入?
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2020-01-11
老師您好,如附件,增值稅納稅申報主表,按適用稅率計稅銷售額 與 其中:應(yīng)稅貨物銷售額 不一致是什么情況?
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2021-03-23
老師,我是一般納稅人,上個月去預(yù)繳稅款了,我這個月申報增值稅,在附表四填寫后,主編可以自動帶出來嗎
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2019-11-06
老師您好!我們公司是差額納稅前1、2季度按開出的發(fā)票申報增值稅沒有添附列表,前面2季度要補起來嗎?
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2018-12-17
老師,一般納稅人申報表附列資料1中,開具其他發(fā)票和未開具發(fā)票是什么意思,開具增值稅普票填哪里呢
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2018-07-31
老師 增值稅及附加申報表里的: 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額,,這怎么算出來填的呢、
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2023-09-14
老師 申報成功后 查詢附加稅 申報表 提示這個是什么情況呢
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2019-10-09
我想咨詢一下,我19年第二季度、附加稅報多了,我現(xiàn)在要去改申報表,該如何改呢?
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2020-06-28
老師您好 我想請教下 如果2017年12月資產(chǎn)附表上應(yīng)交稅費 是-286183.77 那么我補2018年1月的增值稅納稅申報表一的時候 怎么填寫 應(yīng)該填寫在哪欄 是填寫在本月數(shù)還是本年累計數(shù)?
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2021-02-02
我公司是一般納稅人,銷售貨物及會議服務(wù),10月份由于銷售衣服退貨,開負(fù)數(shù)發(fā)票金額379470.95元稅額64510.05元,開了正數(shù)發(fā)票會議服務(wù)金額14533.78元,稅額872.02元,在填增值稅申報表時,應(yīng)稅貨物銷售額不讓填負(fù)數(shù),應(yīng)該怎樣填,開的負(fù)數(shù)發(fā)票64510.05的稅額才能從下月開的正數(shù)銷項稅額中抵扣掉
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2017-11-07
我想請教一下,就是小規(guī)模的時候出口了部分,申報增值稅稅的時候是無票申報,因為沒有發(fā)票足夠開,不開票那些,是否需要再補開? 如果補開,增值稅申報表,怎么搞?現(xiàn)在都是一般納稅人申報表格式了
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2020-11-30
增值稅納稅申報表中的銷售收入不想再更正了,那實際的賬務(wù)金額需要跟增值稅納稅申報表中的銷售收入一致呢?需要一致的話又要如何按照實際金額做賬務(wù)處理呢?
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2022-03-29
今年4月份調(diào)整了去年的增值稅納稅申報表,補了3個點的稅的差額,現(xiàn)在導(dǎo)致去年的銷售收入增加了,賬務(wù)怎么處理。會計分錄怎么寫
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2021-11-02
老師,一般納稅人企業(yè)繳納的開票系統(tǒng)服務(wù)費280元怎么填申報表,如果本期不抵扣怎么填增值稅申報表
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2019-08-01
小規(guī)模,有稅控技術(shù)服務(wù)費,在填增值稅申報表時,這個可以全額抵扣的費用,填哪里?
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2019-12-06
增值稅納稅申報表中的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額包括哪些銷售?
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2021-04-12
就是增值稅納稅申報表的那個,本期繳納上期應(yīng)納稅額。這個是需要我們自己填寫嗎?
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2021-02-20
老師,你好!填增值稅申報表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷售額,什么情況填未達(dá)起征點銷售額?謝謝!
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2020-04-03
外貿(mào)企業(yè)本期進(jìn)項開的16%票,可退稅13%,余下3%做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,請問在填增值稅申報表時,應(yīng)填到哪個欄次?還有本月開的加工費也不能退稅,這項進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出填到哪個欄次?
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2019-08-09
(1)一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn),可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。 (2)一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動產(chǎn),適用一般計稅方法計稅,適用稅率11% 同時有兩種計稅方式怎么填增值稅申報表啊
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2021-08-23