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小規(guī)模,有稅控技術(shù)服務費,在填增值稅申報表時,這個可以全額抵扣的費用,填哪里?
1/2260
2019-12-06
增值稅納稅申報表中的應稅勞務銷售額包括哪些銷售?
1/1835
2021-04-12
就是增值稅納稅申報表的那個,本期繳納上期應納稅額。這個是需要我們自己填寫嗎?
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2021-02-20
我在填一般納稅人申報表時,想把3月份繳納的稅控服務費280元抵扣了,在增值稅減免申報表填列了,但是附表四自動帶不進去,也填補進去。我保存時,提示增值稅減免申報表減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計(280)=主表23欄“應納稅額減征額”一般項目本期數(shù)0+主表23欄“應納稅額減征哦”即征即退項目本期數(shù)0?這是怎么回事,謝謝老師!
1/1024
2018-06-11
申報年度企業(yè)所得稅申報表時,免征增值稅應填列哪一欄
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2020-03-21
小規(guī)模納稅人銷售的是免稅產(chǎn)品增值稅申報表怎么申報
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2021-10-21
第一次填報增值稅退稅表,已經(jīng)在上個月上傳的退稅申請,也成功了,但是增值稅表格里一直都是零申報的,這個月報9月份的增值稅,但我在表填寫退稅金額后,不通過,不知道是怎么原因
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2021-10-10
本月增值稅留抵,280元的航天技術(shù)維護費。需要在附表四中填寫嗎
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2022-04-08
2月申報繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
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2021-03-15
你好 耿老師 請教個問題:我公司3月份出口貨物,4月份開出口發(fā)票,4月份還沒申報出口退稅,5月份準備申報出口退稅,申報出口退稅前在國稅申報增值稅報表填報時如何填報附表二?
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2019-05-18
老師你好!比如我公司二月份申報1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時候計提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報1月份的出口退稅,在匯總表37欄當期免抵稅額出現(xiàn)1000,那么我是什么時候交這1千的附加稅。問題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
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2020-03-11
老師我在本月認證了進項稅并進行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報表,。 圖二是我的會計分錄憑證。 我想知我的會錄有沒做錯?。?/span>
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2021-09-14
老師,你好,請問通行費是怎樣進行抵扣呢?是在增值稅認證平臺上認證,還是直接將通行費的稅額,填寫到增值稅申報表里呢?取到通行費發(fā)票是怎樣做分錄?
1/539
2020-09-22
老師 我填寫增值稅申報表提示我票表比對不通過 這是什么原因呀 我是按照金稅盤里的設備資料統(tǒng)計里的數(shù)據(jù)填寫的呀
1/2580
2021-01-11
?老師,金稅盤服務費在增值稅申報表可以不填嗎
3/305
2022-04-06
老師,代繳個稅的手續(xù)費,要交6個點的稅,怎么跟我的增值稅申報表對的上呢?
6/246
2022-04-12
我在21年10月的時候補報所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務局上面的申報查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報在同一個申報表上面,導致所屬期6月的時候那個增值稅申報表總收入就不是無票收入+開票收入
2/362
2022-03-29
老師?請問個稅手續(xù)費退還,增值稅申報表怎么填
2/550
2022-04-12
申報增值稅時提示審核未通過,之后還有個提示是非掛賬時增值稅主表20行一般貨物累計應=0,這樣怎么解決申報
1/2005
2022-02-17
回到當?shù)厣陥髸r候之前預繳的部分還在申報表反映嗎,比如本月在外地的項目開票10.9萬,預繳增值稅2000元,本地項目開票10.9萬,那我的申報表申報本月增值稅的時候,本月收入是填是填20萬嗎,應交的增值稅銷項是填1.8萬,然后下面預繳那里填個2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28