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2016年11月啟用稅種,小規(guī)模企業(yè),2017年月1月需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?若無收支,只要申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,填寫為零就可以嗎?增值稅附加申報(bào)為零時(shí)無須申報(bào)?
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2017-01-05
老師,能不能幫我看看這個(gè)表格怎么填寫,本月增值稅收入108731.81元
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2020-07-08
請(qǐng)問老師,增值稅報(bào)稅附表四中怎樣填寫加計(jì)抵減的數(shù)額,我現(xiàn)在是要補(bǔ)2019年一整年的,謝謝。
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2020-01-04
異地預(yù)交增值稅,在上個(gè)月沒有填報(bào)附表4,不能再本月進(jìn)行抵扣,怎么把上個(gè)月的稅填報(bào)回來
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2021-08-09
財(cái)務(wù)報(bào)表里免征增值稅經(jīng)計(jì)算和增值稅申報(bào)表里的數(shù)差0.01元怎么辦?
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2019-01-10
季報(bào)增值稅,一月有筆收入,二三月沒有表填對(duì)不對(duì)這個(gè)表要不要填
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2017-04-10
增值稅納稅申報(bào)表到哪里弄,公司沒有繳納過增值稅
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2019-04-15
7773申請(qǐng)了個(gè)人所得稅也會(huì)從工資裡扣錢嗎
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2021-10-24
在外地預(yù)繳增值稅附加稅,企業(yè)所得稅報(bào)稅的時(shí)候主表預(yù)繳哪里是只填增值稅嗎 還是填增值稅和附加稅
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2022-04-13
請(qǐng)問老師,賬套里做的賬務(wù)處理 的增值稅余額 和 每月申報(bào)的增值稅申報(bào)表的待抵扣余額不一致,有可能出現(xiàn)這種情況不? 還是賬套或者申報(bào)的金額填寫錯(cuò)了?
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2018-12-12
我單位一般納稅人,3月把稅率16%,不開票銷售做了預(yù)申報(bào),這部分不開票銷售收入,于四月份又開具增值稅發(fā)票給客戶,請(qǐng)問4月申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)?
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2019-04-26
增值稅納稅申報(bào)表附表二第9欄的意思?
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2019-07-09
增值稅申報(bào),固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)抵扣情況表,是不是一定要按照入賬和認(rèn)證發(fā)票實(shí)際情況填寫?我之前有兩次沒填礙事嗎,
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2017-09-04
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅報(bào)表主表的免抵退應(yīng)退稅額欄應(yīng)該填上個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)里的匯總表應(yīng)退稅額是嗎
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2020-03-04
填寫增值稅納稅申報(bào)表,我不太明白,填的“第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”這里是填的我們開出發(fā)票的實(shí)際總銷售額嗎,還是說要把3%稅率減掉的實(shí)際銷售額呢?
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2018-12-06
農(nóng)業(yè)合作社的增值稅也是季度30W免稅嗎?增值稅申報(bào)在哪里填寫?
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2020-10-11
1、金稅盤490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表不是每月一做嗎?我怎么點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)去也是讓我填寫增值稅,點(diǎn)其他稅種進(jìn)去也是讓我填寫增值稅呀?財(cái)務(wù)報(bào)表可以不用填的嗎?
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2019-06-06
您好!我想咨詢一下,這個(gè)表格我們繳納的一般增值稅是負(fù)數(shù)怎么處理呢,直接填寫負(fù)數(shù)嗎??
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2019-06-10
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào),申報(bào)結(jié)果第18行填報(bào)異常
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2021-04-11