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老師工作中遇到個(gè)問(wèn)題,就是我們單位有一項(xiàng)軟件著作權(quán),實(shí)際開發(fā)支出只用了幾萬(wàn)塊,然后法人找了個(gè)評(píng)估機(jī)構(gòu)給他評(píng)估成了2千萬(wàn),那我入賬該怎么如?是按評(píng)估機(jī)構(gòu)2千萬(wàn)入賬嗎?那我實(shí)際支出和評(píng)估金額之間的差額該怎么入賬?
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2023-11-27
劉老師講到成本暫估的,問(wèn)題,說(shuō)是可以年底暫估,明年初把他沖了。那這個(gè)匯算清繳的不是一年的,第二年沖銷可以嗎?例如:2019年年底暫估入賬的費(fèi)用,2020年沖銷,發(fā)票來(lái)的也是2020年的。那匯算清繳的時(shí)候是報(bào)19年,這個(gè)暫估費(fèi)用,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢?
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2020-09-05
請(qǐng)教老師:速達(dá)3000里面,我當(dāng)月做了估價(jià)入庫(kù),銷售且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本;次月發(fā)票回來(lái),發(fā)票金額和暫估價(jià)不一致,我按發(fā)票金額做了釆購(gòu)入庫(kù),按原暫估入庫(kù)金額做了估價(jià)退貨,結(jié)果造成了庫(kù)存為零,庫(kù)存金額為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整?在哪個(gè)界面調(diào)整?
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2021-12-11
暫估的原材料低于實(shí)際收到的原材料的話,那么做完沖銷暫估的分錄后,按照實(shí)際的錄入,導(dǎo)致原材料變成了負(fù)數(shù)。如借:原材料 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 實(shí)際原材料收到是 120 沖銷完暫估之后 按照實(shí)際錄入的話 還差20 我是要怎么調(diào)整,分錄改怎么寫,
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2017-09-14
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估,那借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)貸庫(kù)存商品,在是以收到票實(shí)際入賬,那么成本要改嗎?什么時(shí)候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
、預(yù)計(jì)乙股票未來(lái)5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元, 從第6年開始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì)算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模 型是( )。 A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-03-07
去年12月暫估入庫(kù)的商品已經(jīng)銷售并按照暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年1月才開具并收到采購(gòu)發(fā)票,但票面金額比暫估價(jià)要低,除了沖銷暫估,重新入庫(kù)外,是否還需通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)減成本?今年所得稅匯算清繳時(shí)是否需要按照差額調(diào)增所得稅?
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2019-02-12
例如:(1)1月暫估入庫(kù)分錄: 借:庫(kù)存商品—暫估 1000 貸:應(yīng)付賬款—暫估 1000 (2)1月期末結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 貸:庫(kù)存商品—暫估 1000 我的問(wèn)題是:2月份實(shí)際庫(kù)存商品是900,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)900成本,那么紅沖1月計(jì)提1000,并且2月成本結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎樣做分錄呢?
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2019-04-13
請(qǐng)問(wèn)下暫估入庫(kù)的當(dāng)月有領(lǐng)用部分原材料,次月又來(lái)了材料,供應(yīng)商把上月暫估的材料和本月來(lái)的材料發(fā)票開在了一起,那本月要做暫估沖紅后按正確的發(fā)票在入庫(kù)一次,那暫估部分的成本要怎么做呢,因?yàn)橛蓄I(lǐng)取過(guò),要不要調(diào)整呢?
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2020-01-12
老師好,我是商貿(mào)公司,請(qǐng)問(wèn):上月賣了一批零部件,暫估了成本500元,本月分幾次開來(lái)成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但還有一些零部件的成本票沒(méi)開來(lái),應(yīng)該等這批500元所有零件成本票都來(lái)了再?zèng)_暫估,還是應(yīng)該按月或按季沖銷暫估,沒(méi)來(lái)的零部件就一直掛暫估?
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2023-03-22
老師好,4月份匯算清繳德時(shí)候有一項(xiàng)成本50000多,我已經(jīng)納稅調(diào)增了。 4月份賬里面也暫估了這個(gè)金額,也已經(jīng)結(jié)賬了。 5月的時(shí)候 我可以直接就把這50000多暫估直接紅沖了吧,摘要 我寫紅沖暫估 還是4月份已經(jīng)納稅調(diào)增了,現(xiàn)紅沖暫估 要這么詳細(xì)嗎
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2020-04-27
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,A公司被打包評(píng)估后作為投資款和B公司(現(xiàn)金投資)一起成立了一個(gè)新公司,A公司出具了評(píng)估報(bào)告,評(píng)估內(nèi)容含公司裝修款,所有大小物品固定資產(chǎn)等(沒(méi)有庫(kù)存材料商品)這個(gè)A公司的評(píng)估金額要怎么做財(cái)務(wù)處理
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2022-02-28
暫估材料后 發(fā)票金額小于暫估金額 材料帳面出現(xiàn)負(fù)數(shù) 怎么調(diào)整 1.暫估借:原材料55300 貸:應(yīng)付賬款55300 2.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本55300 貸:原材料55300 3.沖銷暫估 借:原材料-55300 貸:應(yīng)付賬款-55300 3.發(fā)票到 更正 借:原材料48938.03 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)6361.97 貸:應(yīng)付賬款55300
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2019-12-06
您好,我想問(wèn)一下,我2018年暫估了入庫(kù)一筆10萬(wàn)元的原材料,暫估的原材料也沒(méi)有銷售,發(fā)票也一直沒(méi)有收回。但是在2019.5.31匯算清繳后期結(jié)束后才發(fā)現(xiàn)暫估的10萬(wàn)沒(méi)有做納稅調(diào)整,現(xiàn)在該怎么處理這一筆暫估,是要修改匯算清繳報(bào)表還是怎么辦???求解?。。?!
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2019-08-07
老師以前有暫估的,現(xiàn)在發(fā)票到了一部分,現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉,還是要算平均值再?zèng)_掉??老師,假設(shè)我上個(gè)月暫估9桶導(dǎo)軌油金額900元,這個(gè)月采購(gòu)進(jìn)來(lái)了20桶導(dǎo)軌油金額2000元,單月銷售了18桶金額1800元,那這個(gè)月是不是又要暫估入庫(kù)7桶呀。
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2023-03-19
供應(yīng)商是預(yù)付款供應(yīng)商,11月到貨開票了,生產(chǎn)中發(fā)生退貨,現(xiàn)11暫估科目余額為負(fù)數(shù);這樣合理嗎?采購(gòu)說(shuō)12月會(huì)補(bǔ)貨,需要退票嗎? 收到材料 借:原材料 貸:應(yīng)付暫估 收到發(fā)票:借:應(yīng)付暫估 稅金,貸:應(yīng)付賬款 退貨 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付暫估 負(fù)數(shù)
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2021-12-23
預(yù)計(jì)乙股票未來(lái)5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開始股利增長(zhǎng)率固定為10%。計(jì) 算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是(?。?A、零增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 B、固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 C、非固定增長(zhǎng)股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-03-07
老師,我們公司是賣商品的小規(guī)模,申報(bào)增值稅時(shí),做了未開票收入,但是也沒(méi)有進(jìn)貨的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候可以做用現(xiàn)金購(gòu)貨嗎?還是暫估購(gòu)貨?如果暫估的話,因?yàn)楹竺嬉膊粫?huì)開發(fā)票進(jìn)來(lái),也不能紅沖暫估,賬上就一直掛著暫估商品。怎么解決呢?
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2019-07-05
以前年度暫估數(shù)據(jù)比較大,在匯算清繳之前想調(diào)出來(lái),會(huì)計(jì)分錄如何做?已確認(rèn)暫估部分不會(huì)有發(fā)票了,調(diào)增后,就需要繳納企業(yè)所得稅,不做分錄 那我賬上的暫估數(shù)據(jù)一直居高不下,那我賬上暫估數(shù)據(jù)要紅沖下 通過(guò)以前年度損益科目,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2022-03-03