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籌建階段,為了建成(固定資產(chǎn))廠宿舍而發(fā)生的設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)用、立項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)該放在哪個(gè)科目里做賬?
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2020-01-11
老師,我想問下我們聘請(qǐng)的專家,咨詢費(fèi)為13萬,但是是分開支付,我想問下公司代扣代繳個(gè)稅是分開扣還是一次性扣合理?
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2021-08-19
口腔醫(yī)院外面聘請(qǐng)做診專家,兼職,未簽勞動(dòng)合同,每個(gè)月工資不固定,有時(shí)候3萬左右,有時(shí)候沒有,有時(shí)候1萬左右,看專家看病人。請(qǐng)問這個(gè)工資走外賬的話,老板說開咨詢費(fèi)過來做賬合理嗎?每個(gè)月都要開,就是為了避個(gè)稅。當(dāng)然開咨詢發(fā)票會(huì)走賬的
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2020-08-03
老師 我公司接了一項(xiàng)業(yè)務(wù) 但是自己無資質(zhì) 只能請(qǐng)其它公司做 我想問的是別的公司開的發(fā)票都是些咨詢費(fèi),審計(jì)費(fèi),編制費(fèi),會(huì)議費(fèi) 難道這些都只能計(jì)費(fèi)用吧 有沒有方法計(jì)入成本內(nèi)?
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2015-11-17
您好,老師!公司屬于研發(fā)企業(yè),就老板報(bào)銷心理咨詢費(fèi),請(qǐng)問這應(yīng)歸集哪個(gè)二級(jí)科目?
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2019-11-29
你好 融資售后回租,我們是回租方,拿到的進(jìn)項(xiàng),顧問費(fèi)手續(xù)費(fèi)咨詢費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,那利息和本金的利息能抵扣嗎
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2020-02-18
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月沖紅:借:原材料113(負(fù)數(shù));貸:應(yīng)付賬款-暫估113(負(fù)數(shù))。 借生產(chǎn)成本-直接材料113(負(fù)數(shù)),貸:原材料113(負(fù)數(shù)); 1月收到發(fā)票:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 請(qǐng)問年底暫估入賬,年后沖回這個(gè)分錄是正確的嗎?
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2023-01-10
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購進(jìn)的商品沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,但是商品已經(jīng)賣了,并且開了普通銷項(xiàng)票,月末對(duì)商品暫估入庫,這個(gè)暫估的金額是怎么算出來的,還是自己隨便估的數(shù)?下月發(fā)票到了后,發(fā)票金額要是沒有暫估的金額多,怎么處理?
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2020-05-26
22年:1季度沒有做暫估成本,交稅14000,另外3季度共暫估76萬,當(dāng)年凈利潤-1800元。 23年:5月底之前來票76萬,可以沖22年暫估,但是要不要全沖了呢?如果沖了會(huì)導(dǎo)致退稅14000元,會(huì)不會(huì)查帳?如果不全沖,只沖到匯算清繳補(bǔ)退稅為0的話,暫估分錄該怎么寫?
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2023-05-24
2020年3月做了一筆400萬的暫估入賬,借:主營業(yè)務(wù)成本 40萬 貸:應(yīng)付賬款 ——暫估入賬 40萬 ,每月收到發(fā)票 做 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款——xxx公司 ,然后沖回暫估 做 借:應(yīng)付賬款——暫估入賬 貸:主營業(yè)務(wù)成本—借方負(fù)數(shù)。老師請(qǐng)問這樣處理對(duì)嗎
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2021-01-14
預(yù)計(jì)乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開始股利增長率固定為10%。計(jì)算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是( )。 A、零增長股票估價(jià)模型 B、固定增長股票估價(jià)模型 C、非固定增長股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-02-23
@郭老師你好,能問一下,成本暫估20萬,當(dāng)時(shí)做的分錄:借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸應(yīng)付帳款-暫估,匯算清繳前沒有發(fā)票,依然掛帳,匯算清繳時(shí) 調(diào)增20萬,直接調(diào)增后,是否需要做分錄,把前面這筆暫估紅沖掉呢(借利潤分配-未分配利潤 -20萬,貸應(yīng)付帳款-暫估 -20萬)
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2022-05-05
去年一家公司向我們公司借了款,現(xiàn)在還不了,我們公司起訴了,法院讓評(píng)估公司去這個(gè)起訴的公司做評(píng)估,評(píng)估費(fèi)是我們代墊的,我賬上做的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在評(píng)估公司給開的發(fā)票是開給起訴公司的,只是備注說是我們公司墊付,這個(gè)賬怎么做?
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2018-02-02
老師工作中遇到個(gè)問題,就是我們單位有一項(xiàng)軟件著作權(quán),實(shí)際開發(fā)支出只用了幾萬塊,然后法人找了個(gè)評(píng)估機(jī)構(gòu)給他評(píng)估成了2千萬,那我入賬該怎么如?是按評(píng)估機(jī)構(gòu)2千萬入賬嗎?那我實(shí)際支出和評(píng)估金額之間的差額該怎么入賬?
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2023-11-27
劉老師講到成本暫估的,問題,說是可以年底暫估,明年初把他沖了。那這個(gè)匯算清繳的不是一年的,第二年沖銷可以嗎?例如:2019年年底暫估入賬的費(fèi)用,2020年沖銷,發(fā)票來的也是2020年的。那匯算清繳的時(shí)候是報(bào)19年,這個(gè)暫估費(fèi)用,會(huì)不會(huì)有問題呢?
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2020-09-05
請(qǐng)教老師:速達(dá)3000里面,我當(dāng)月做了估價(jià)入庫,銷售且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本;次月發(fā)票回來,發(fā)票金額和暫估價(jià)不一致,我按發(fā)票金額做了釆購入庫,按原暫估入庫金額做了估價(jià)退貨,結(jié)果造成了庫存為零,庫存金額為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整?在哪個(gè)界面調(diào)整?
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2021-12-11
暫估的原材料低于實(shí)際收到的原材料的話,那么做完沖銷暫估的分錄后,按照實(shí)際的錄入,導(dǎo)致原材料變成了負(fù)數(shù)。如借:原材料 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 實(shí)際原材料收到是 120 沖銷完暫估之后 按照實(shí)際錄入的話 還差20 我是要怎么調(diào)整,分錄改怎么寫,
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2017-09-14
老師以前有暫估的,現(xiàn)在發(fā)票到了一部分,現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉,還是要算平均值再?zèng)_掉??老師,假設(shè)我上個(gè)月暫估9桶導(dǎo)軌油金額900元,這個(gè)月采購進(jìn)來了20桶導(dǎo)軌油金額2000元,單月銷售了18桶金額1800元,那這個(gè)月是不是又要暫估入庫7桶呀。
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2023-03-19
供應(yīng)商是預(yù)付款供應(yīng)商,11月到貨開票了,生產(chǎn)中發(fā)生退貨,現(xiàn)11暫估科目余額為負(fù)數(shù);這樣合理嗎?采購說12月會(huì)補(bǔ)貨,需要退票嗎? 收到材料 借:原材料 貸:應(yīng)付暫估 收到發(fā)票:借:應(yīng)付暫估 稅金,貸:應(yīng)付賬款 退貨 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付暫估 負(fù)數(shù)
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2021-12-23
預(yù)計(jì)乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開始股利增長率固定為10%。計(jì) 算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是( )。 A、零增長股票估價(jià)模型 B、固定增長股票估價(jià)模型 C、非固定增長股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-03-07