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小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費、附加稅、印花稅、個人所得稅的會計分錄具體怎么寫,全部流程分錄?
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2020-06-18
小規(guī)模納稅人,分公司,核定征收。如果交了企業(yè)所得稅,扣除成本以后還有利潤,是不是還要交個人所得稅的分紅
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2019-04-29
劉老師您好,工司讓我們農(nóng)民工開勞務(wù)費去年是百分之3,今年是百分之1,又讓開個人所得稅,所得稅又是多少?
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2020-07-27
21年12月分為綜合所得和一次性獎金申報,如果本月進行更正申報,把一部分一次性獎金并入綜合所得是否可以
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2022-02-27
計算企業(yè)所得稅是按照利潤總額的百分之二十五計算,手工報表,所以再把這部分結(jié)果填進去,然后得出凈利潤
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2019-01-09
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債如何編制分錄?
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2022-06-15
總分機構(gòu)獨立核算的話,企業(yè)所得稅總公司這邊的底稿需要合并總分公司的底稿出企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)嗎
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2020-05-09
現(xiàn)在小規(guī)模是不是收入小于100萬所得稅百分之2.5交稅,還是大于100萬小于300萬所得稅按收入的百分之2.5交稅
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2022-03-26
老師,你好,我是公司內(nèi)賬,有一員工要繳納個人所得稅,分錄,借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:其他應(yīng)收款 這個分錄對嗎?
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2019-08-16
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債如何編制分錄?
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2022-06-15
分公司所得稅有什么優(yōu)惠政策可以享受啊老師,現(xiàn)在不讓享受小微了,那么所得稅分公司還有什么優(yōu)惠政策么
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2020-05-29
你好,12月企業(yè)所得稅月底計提,公司有彌補虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫分錄,還是借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?應(yīng)交稅費有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉(zhuǎn)到哪個科目
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2020-01-13
要求:計算2016年至2018年的應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異,各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債與遞延所得稅資產(chǎn),各年應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)期所得稅、遞延所得稅與所得稅費用,并編制相應(yīng)的會計分錄。
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2020-06-12
所得稅費用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費用有發(fā)生額,在6月的利潤表當(dāng)中所得稅費用那里要填列嗎?還是可以在7月申報利潤表的時候填所得稅費用?是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了。
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2018-08-08
老師請問:季度預(yù)交企業(yè)所得稅,銀行扣款時,會計分錄如何做,需要提前計提嗎?另如果以前年度彌補了虧損不用交的話怎么做賬?
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2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是利潤分配
1/990
2015-11-29
#提問#,請問下,我公司是查賬征收納稅人,第三季度利潤總額60萬元,然后9月份計提所得稅時是不是直接用利潤總額60*25%=15萬元,會計分錄是,借:所得稅15萬元 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 15萬元。然后我在申報第三季度的企業(yè)所得稅時有減免的金額少于15萬,那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計提的不一致,或者是我的入賬方法錯誤?麻煩老師指導(dǎo)下
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2019-10-16
甲公司于2006月購入一臺機器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計凈殘值零。會計上采用年數(shù)總和法按5年計提折舊,計稅時要求采用直線法按5年計提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會計期間均未對固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備。 要求:按債務(wù)法計算甲公司2007年起該項固定資產(chǎn)各年的賬面價值、計稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會計分錄。
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2023-06-05
年底是先計提企業(yè)所得稅后再計提盈余公積后再分配利潤的嗎
5/2065
2017-06-21
計提及繳納企業(yè)所得稅,印花稅、資源稅、水利建設(shè)專項基金,工會經(jīng)費的會計分錄
1/1421
2017-11-15
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