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外貿(mào)公司在電子稅務(wù)局上,便捷退稅其他業(yè)務(wù)有個提示:出口報(bào)關(guān)單未申報(bào)數(shù)據(jù),但是這筆退稅已經(jīng)申報(bào)并收到退稅款了,有問題的嗎
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2020-05-09
生產(chǎn)出口退稅企業(yè),3月份附加稅根據(jù)免抵退稅額1464.43申報(bào)的,4月份留抵了248.49,免抵退稅額變成了1215.94 這個月的附加稅該怎么去申報(bào)呢
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2020-05-14
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開出稅票嗎
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2021-04-13
河北的生產(chǎn)企業(yè)有了一筆出口業(yè)務(wù)了,12月給外國客戶開具的普票,下個月2月征期在生產(chǎn)企業(yè)出口申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)可以嗎?這個月報(bào)了增值稅和所得稅
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2019-01-18
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的,您說的很對。在增值稅的出口退稅政策中,生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**:當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時,可以申請出口退稅。這種情況下,企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的,旨在鼓勵出口,促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)的國際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物(即視同自產(chǎn)貨物)**:對于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物,按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時,首先免稅;然后計(jì)算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價(jià)格與征稅率之差計(jì)算應(yīng)退稅額,并將這部分金額從內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續(xù)抵扣或申請退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會有所不同,建議咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或查閱最新的國家稅務(wù)總局公告以獲得準(zhǔn)確信息。希望這個解釋對你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥?為什么自產(chǎn)是這個,非自產(chǎn)是這個
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2025-01-14
“符合條件的生產(chǎn)企業(yè)已簽訂出口合同的交通運(yùn)輸工具和機(jī)器設(shè)備,在其退稅憑證尚未收集齊全的情況下,可憑出口合同、銷售明細(xì)賬等,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)免抵退稅。在貨物向海關(guān)報(bào)關(guān)出口后,應(yīng)按規(guī)定申報(bào)退(免)稅,并辦理已退(免)稅的核銷手續(xù)。多退(免)的稅款,應(yīng)予追回。生產(chǎn)企業(yè)申請時應(yīng)同時滿足以下條件:???。。。。。。??????4.上一年度凈資產(chǎn)大于同期出口貨物增值稅、消費(fèi)稅退稅額之和的3倍?!?請問,這個同期是否指的是上一年度實(shí)際經(jīng)營的時間?
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2025-02-25
進(jìn)出口企業(yè),第一次有出口業(yè)務(wù),貨物先出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后開進(jìn)來的,對于退稅有影響嗎
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2018-10-09
2016.12.28出口一批貨物70.62美元,一直沒做免抵退申報(bào),國稅打電話說要做免稅申報(bào),請問如何做免稅申報(bào)呀?
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2017-11-23
根據(jù)免抵退稅申報(bào)表和銀行存款明細(xì)賬,無法一一對應(yīng)出口金額和收匯金額, 請問該如何填寫出口貨款收匯明細(xì)表?
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2020-07-28
我們公司是貿(mào)易出口企業(yè),只出口不做內(nèi)銷,不開內(nèi)銷發(fā)票,請問老師用不用購買稅控盤?進(jìn)向發(fā)票申報(bào)退稅用不用認(rèn)證?
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2016-12-12
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
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2017-05-19
老師,請問我公司4月份有出口貨物,5月份開票,請問申報(bào)5月份增值稅的時候,附表一的這個免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動生產(chǎn)的?
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2020-06-05
如果這個月做單證收齊申報(bào),國稅也有數(shù)據(jù),自已的單證也齊了,可以不做,下個月再做嗎?
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2014-09-30
請教一下,我們公司有增值稅要交,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅何不直接抵扣不就行了,為什么非要申報(bào)退呢?
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2020-07-30
老師你好,我這個月一筆出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選錯了。稅款已經(jīng)退了。我就做了外貿(mào)調(diào)整申報(bào),審核通過后,退回來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒辦法在勾選重新申報(bào),請問這個是怎么回事呢?
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2022-10-19
沒有進(jìn)出口權(quán)的廠家委托我們報(bào)關(guān)出口,我們只針國外客戶收取相應(yīng)的的代訂服務(wù)費(fèi)(海運(yùn)費(fèi)等),至于貨物的收匯付匯都是由廠家和國外客戶自己談的,請問以我們名義報(bào)關(guān)出口,1、將來申請退稅是我們名義還是廠家名義申請退稅?這個退稅款是打給誰?2、我們報(bào)收入是報(bào)哪部分 (代收的服務(wù)費(fèi))嗎?3、這個代理報(bào)關(guān)出口可以嗎?不退稅可以嗎?
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2023-09-19
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報(bào)增值稅附二表時把10月份用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務(wù)已處理,出口退稅已審報(bào),稅務(wù)報(bào)表也已申報(bào),我現(xiàn)在怎么辦?
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2017-11-20
我們公司最近剛申請下來增值稅零稅率。是向境外提供技術(shù)服務(wù)的。之前一直按照百分之六繳納增值稅?,F(xiàn)在可不可以把以前交的申請退回呢?這種出口服務(wù)怎么申請退稅呢?和貨物出口應(yīng)該不同吧
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2019-06-12
老師,有個問題,請教下:我們企業(yè)因?yàn)楫?dāng)年利潤太高了,就把當(dāng)時未申請退稅的稅金做成了成本,等申請出口退稅的時候再調(diào),這樣操作是不是不可以?但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了(因?yàn)槭且郧澳甓鹊模?,這種情況該怎么辦?是要改當(dāng)年的表補(bǔ)稅?還是說可以在發(fā)現(xiàn)錯誤的當(dāng)年調(diào)賬就可以了,如果是調(diào)的話該怎么調(diào)?
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2024-02-21
老師好,請教個問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊? 雖然差額好像不要緊,當(dāng)后面我知道了當(dāng)期申報(bào)就沒事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
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2019-06-23