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老師你好,生產(chǎn)型出口企業(yè),自產(chǎn)產(chǎn)品出口與購進(jìn)成品直接出口,兩者賬務(wù)處理有什么區(qū)別,出口退稅有影響嗎?
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2019-09-05
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報增值稅附二表時把10月份用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務(wù)已處理,出口退稅已審報,稅務(wù)報表也已申報,我現(xiàn)在怎么辦?
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2017-11-20
老師問一下,出口退稅企業(yè)發(fā)票認(rèn)證選擇抵扣勾選,這個影響出口退稅嗎?我該怎么操作
1/628
2019-08-20
代理出口的企業(yè)如何退稅?比如A企業(yè)幫B企業(yè)代理出口報關(guān),稅是直接退到B企業(yè)嗎
1/1453
2019-05-29
請問 外貿(mào)企業(yè)出口 已結(jié)匯 稅務(wù)暫未申報 目前可能需要退貨退匯 現(xiàn)在是否需要開具外銷發(fā)票
1/301
2019-07-23
出口貨物退回產(chǎn)生的進(jìn)口增值稅可以抵扣嗎
2/2435
2019-01-15
我們公司最近剛申請下來增值稅零稅率。是向境外提供技術(shù)服務(wù)的。之前一直按照百分之六繳納增值稅?,F(xiàn)在可不可以把以前交的申請退回呢?這種出口服務(wù)怎么申請退稅呢?和貨物出口應(yīng)該不同吧
1/837
2019-06-12
文老師我想繼續(xù)問一下,你說那備品我們可以再開一張紅字發(fā)票,那這樣做會不會影響到后面出口退稅那里申報?申報時候不是要與海關(guān)的數(shù)據(jù)去想對比么?
1/501
2019-03-19
老師,你好,我們是外貿(mào)企業(yè),申報出口退稅時,對方給我們7月9號開了票,我今天做了退稅抵扣認(rèn)證,可是申報的時候還是沒有這張發(fā)票的信息
1/615
2020-07-15
老師,生產(chǎn)企業(yè),11月份沒有開外銷發(fā)票,12月初能申報10月份的出口退稅嗎?
1/423
2019-11-25
出口退稅,幾個月前認(rèn)證得發(fā)票,現(xiàn)在申報時還是發(fā)票在國稅總局無信息怎么辦
1/1070
2020-04-07
第一次退稅,在浦東,要先結(jié)匯對吧報關(guān)單拿到,結(jié)匯完成就可以在海關(guān)進(jìn)出口平臺申請退稅了是吧結(jié)匯到銀行申請完,信息在外匯平臺就可以查得到了嗎還有開0稅率發(fā)票,美金的,匯率是按哪天結(jié)啊
1/1414
2017-08-08
出口退稅發(fā)票只能勾選退稅勾選才可以退稅嗎,我們現(xiàn)在碰到的問題是201911月份的發(fā)票做出口退稅提示該發(fā)票在總局沒有信息。是不是勾選的問題? 但是我們10月份的發(fā)票選的抵扣勾選做退稅申報發(fā)票信息卻是有信息的,請老師解答
1/1384
2020-02-24
c類企業(yè)申報出口退稅的流程和ab類有什么區(qū)別 需要先準(zhǔn)備材料去稅務(wù)局嗎?需要在報關(guān)單90天內(nèi)完成申報嗎
1/1008
2021-10-12
我是一個外貿(mào)公司 第一次做出口 是關(guān)于出口退稅 這個是報關(guān)單的品名和申報要素 這個是發(fā)票的信息 不知道這樣開發(fā)票的話 品名和規(guī)格型號有沒有問題
2/1632
2019-06-19
老師,請教一下,我們公司有增值稅要交,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅何不直接抵扣不就行了,為什么非要申報退呢?
1/1623
2020-07-30
企業(yè)4月首次申請出口退稅,稅務(wù)局必須要實(shí)地核查,但是因?yàn)闆]有全部收匯,現(xiàn)在不能辦理了,申請沒被稅局通過,等收匯都到賬才能繼續(xù)辦。請問老師,企業(yè)的附加稅在5月需要申報嗎?還是被稅局審批通過的下個月才交?比如我8月重新辦理,當(dāng)月被通過,9月才需要申報附加稅?
3/1624
2022-05-21
出口退稅企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票均作為暫不抵扣處理,現(xiàn)當(dāng)月有份發(fā)票已認(rèn)證,但對方不小心作廢了,在申報時是否將該發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,將發(fā)票分配報稅期,附表二的23欄填寫正數(shù)稅額是嗎?還需要做其他操作嗎?
1/1406
2019-03-06
老師 我5月、6月、7月都有報關(guān)單 然后每個月按月開對應(yīng)的出口發(fā)票,正常申報增值稅,然后我可以在10月申報一起做退稅申報嘛? 我們是首單
6/21
2025-06-27
生產(chǎn)型企業(yè),出口加內(nèi)銷,現(xiàn)在留抵額大于出口額但小于出口加內(nèi)銷合計(jì)額,可以退稅嗎?若可以退稅然后內(nèi)銷部分繳稅不
1/857
2019-02-12